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      財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告

      時(shí)間:2022-11-15 13:25:25 自查報(bào)告

      財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告

        在人們素養(yǎng)不斷提高的今天,我們使用報(bào)告的情況越來越多,要注意報(bào)告在寫作時(shí)具有一定的格式。在寫之前,可以先參考范文,下面是小編為大家整理的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

      財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告

      財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告1

        根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于開展<會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和<行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范>執(zhí)行情況檢查的通知》(中財(cái)會(huì)﹝20xx﹞80號(hào))文件精神(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)范》),近日,縣殘聯(lián)組織相關(guān)工作人員,對(duì)《規(guī)范》執(zhí)行情況進(jìn)行深入自查,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)不足,改進(jìn)工作。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

        一、基本情況

        (一)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況

        本次主要自查的內(nèi)容有:從事會(huì)計(jì)工作的人員是否持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置是否合規(guī),是否嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度;會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度是否健全;括財(cái)務(wù)制度在內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度是否健全,是否得到嚴(yán)格遵守;會(huì)計(jì)核算是否真實(shí)合法,信息披露和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是否真實(shí)完善;會(huì)計(jì)電算化工作是否規(guī)范、會(huì)計(jì)電子文檔是否健全;否存在會(huì)計(jì)造假及其他違反國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策的行為。通過自查發(fā)現(xiàn),相關(guān)崗位工作人員嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》,認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,不斷夯實(shí)單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,進(jìn)一步完善內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度,規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為,會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料能夠按規(guī)定進(jìn)行定期收集、-整理、立卷、歸檔。全體財(cái)務(wù)人員能自覺提高會(huì)計(jì)工作的質(zhì)量,做到管好,用好資金,保障本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。

        (二)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)及人員情況

        沒有配置專門會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),設(shè)立財(cái)務(wù)會(huì),隸屬辦公室。現(xiàn)有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人1人,會(huì)計(jì)1人,出納1人,會(huì)計(jì)人員均無《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》,在會(huì)計(jì)工作都能嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》要求認(rèn)真履行職責(zé),沒有違法違紀(jì)行為。

        (三)內(nèi)部控制規(guī)范執(zhí)行情況

        1、內(nèi)部控制工作組織情況

        為了切實(shí)抓好縣殘聯(lián)內(nèi)部控制建設(shè)工作,經(jīng)縣殘聯(lián)黨組研究,成立縣殘聯(lián)內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由黨組書記、理事長(zhǎng)任組長(zhǎng),黨組成員、副理事長(zhǎng)謝國(guó)、向子榮人副組長(zhǎng),楊永華、李華、唐菲、楊莉芳、張培孝為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,謝國(guó)兼辦公室主任,財(cái)務(wù)室工作人員為成員,具體負(fù)責(zé)縣殘聯(lián)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的前期部署、協(xié)調(diào)、進(jìn)度跟蹤、指導(dǎo)督促、宣傳報(bào)道、信息報(bào)送等工作。

        2、內(nèi)部控制機(jī)制的建設(shè)情況

        加強(qiáng)內(nèi)控文化建設(shè),將內(nèi)控預(yù)防理念寓于殘疾人事業(yè)發(fā)展文化之中,在單位廉政宣傳板、工作電腦設(shè)置廉政壁紙屏保,開展工作交流增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和憂患意識(shí),行政“科學(xué)發(fā)展、內(nèi)控先行”的文化氛圍;規(guī)范權(quán)力運(yùn)行,按照“工作有程序,程序有控制,控制有標(biāo)準(zhǔn)”的基本要求,對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)行流程按事項(xiàng)和崗位進(jìn)行細(xì)化分類,優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。

        3、內(nèi)部控制制度的完善情況

        營(yíng)造了良好的內(nèi)部控制環(huán)境,建立健全了內(nèi)部審計(jì)機(jī)制,加強(qiáng)職工培訓(xùn),使全體干部工作能力得到進(jìn)一步拓展,補(bǔ)充知識(shí)及技能,提高素質(zhì),強(qiáng)化能力,從根本上促進(jìn)單位內(nèi)部控制的順利實(shí)施。建立考核機(jī)制,建立健全科學(xué)的指標(biāo)評(píng)價(jià)考核體系,對(duì)內(nèi)部控制執(zhí)行人員進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)。

        4、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的管理情況

        對(duì)關(guān)鍵崗位職工實(shí)行定期輪崗制度,明確輪崗范圍、方式等,形成員工有序流動(dòng),全面提高職工素質(zhì)。對(duì)考核出現(xiàn)的問題及時(shí)整改,定期進(jìn)行總結(jié),分析問題和不足,完善相關(guān)政策。

        5、預(yù)算管理情況

        每年根據(jù)相關(guān)要求和全縣殘聯(lián)實(shí)際,按照“以收定支,量入為出,保證重點(diǎn),兼顧一般”的原則,科學(xué)編制年度預(yù)算,使預(yù)算更加切合實(shí)際,利于操作,發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用,充分發(fā)揮資金使用效率,確保各項(xiàng)工資順利完成。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,杜絕超預(yù)算等情況的出現(xiàn)。

        6、收支管理情況

        嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法 》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》規(guī)定,依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據(jù)單位實(shí)際撥入、發(fā)生的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,填制會(huì)計(jì)憑證,登記會(huì)計(jì)賬簿,編制會(huì)計(jì)報(bào)表,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項(xiàng)會(huì)計(jì)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿統(tǒng)一登記,核算。確保數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。在安排支出時(shí),分輕重緩急,既保證常規(guī)工作需要,又保障重點(diǎn)支出所需,既體現(xiàn)實(shí)際工作需要,又考慮財(cái)力可能,合理安排支出。

        7、政府采購(gòu)情況

        年初做好各項(xiàng)政府采購(gòu)預(yù)算。限額之內(nèi),統(tǒng)一在政采云平臺(tái)上采購(gòu),限額之外,嚴(yán)格按要求、按程序進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu),并制定《中方縣殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度》。

        8、資產(chǎn)管理情況

        為了加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理,成立了以財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng),各科室負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員為成員的國(guó)有資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組,全面掌握國(guó)有資產(chǎn)使用登記情況,并明確專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。整理、完善財(cái)務(wù)國(guó)有資產(chǎn)卡片。資產(chǎn)管理進(jìn)入常態(tài)化模式,每年由財(cái)務(wù)室工作人員負(fù)責(zé),由各科室人員協(xié)助,對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行一年一清查,及時(shí)掌握國(guó)有資產(chǎn)變動(dòng)情況。

        9、建設(shè)項(xiàng)目管理情況

        縣殘聯(lián)目前在建項(xiàng)目有殘疾人殘疾人托養(yǎng)中心,本項(xiàng)目于20xx年末啟動(dòng),主體共工程、設(shè)備安裝、內(nèi)部裝修均已完成,現(xiàn)已使用資金213.8萬元。對(duì)建設(shè)項(xiàng)目從開工和實(shí)施工程有專人負(fù)責(zé)監(jiān)督,包括資料的整理、問題的處理等等。

        10、其他情況

        無。

        二、存在的問題

        財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、業(yè)務(wù)能力有待提高。因財(cái)務(wù)工作人員非財(cái)務(wù)專業(yè)人員,且從事財(cái)務(wù)工作時(shí)間不長(zhǎng),業(yè)務(wù)知識(shí)、業(yè)務(wù)能力還有待進(jìn)一步提高。

        三、整改措施

        加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),要求財(cái)務(wù)人員努力提高業(yè)務(wù)你能力和水平,按質(zhì)量做好單位財(cái)務(wù)工作。

      財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告2

        為落實(shí)好文件精神,做好保密工作,局主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視,做好我局保密工作的自查工作,增強(qiáng)監(jiān)督檢查力度,現(xiàn)將情況匯報(bào)如下:

        一、保密宣傳教育情況

        我局開展多種形式的保密宣傳教育工作,不定期組織干職學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》、《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法實(shí)施辦法》、《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)保密管理暫行規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)與保密宣傳資料,進(jìn)一步意識(shí)到新形勢(shì)下保密工作的重要性。

        二、保密制度建設(shè)情況

        為把保密工作規(guī)范化管理,確保計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)的安全保密,我局建立了計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)保密管理制度、上網(wǎng)信息保密審查審批制度、計(jì)算機(jī)單機(jī)保密管理制度、建立健全了計(jì)算機(jī)安全管理制度等一系列規(guī)章制度,進(jìn)一步保障了保密工作的順利開展。

        三、保密要害部門及涉密人員的管理情況

        我局保密工作要害部門部位共3處,選用專門負(fù)責(zé)人,并與保密領(lǐng)導(dǎo)小組簽訂責(zé)任狀,要求定期上報(bào)工作狀態(tài),不定期進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn),通過學(xué)習(xí)培訓(xùn),工作人員的專業(yè)知識(shí)、工作效率、綜合素質(zhì)都得到了很大提高。

        四、涉密載體與計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)保密管理情況

        載有涉密內(nèi)容的載體包括軟盤、U盤、光盤、移動(dòng)硬盤必須按照系統(tǒng)制造廠所確定的操作規(guī)程安裝,所有入庫的盤帶目錄清單必須具有統(tǒng)一格式,如文件所有者,卷系列、號(hào)、文件名及其描述,作業(yè)或項(xiàng)目編號(hào),建立目期及保存期限,盤帶出入庫必須有核準(zhǔn)手續(xù)并有完整記錄。

        我局現(xiàn)有計(jì)算機(jī)7臺(tái),涉密計(jì)算機(jī)3臺(tái),堅(jiān)決杜絕“一機(jī)兩用”,嚴(yán)防涉密計(jì)算機(jī)留下泄密隱患。對(duì)上網(wǎng)信息的保密管理堅(jiān)持“誰上網(wǎng)誰負(fù)責(zé)”的原則,嚴(yán)格遵守國(guó)家的有關(guān)保密規(guī)章制度,凡對(duì)上網(wǎng)信息內(nèi)容進(jìn)行擴(kuò)充(更新)或提供網(wǎng)上信息服務(wù)為目的而采集的信息,必須征得領(lǐng)導(dǎo)同意方可上網(wǎng)發(fā)布,接到舉報(bào)或檢查發(fā)現(xiàn)上網(wǎng)有泄密情況時(shí),應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),及時(shí)采取補(bǔ)報(bào)措施,刪除網(wǎng)上涉及國(guó)家秘密的信息,對(duì)違反此行為,泄露國(guó)家秘密的,依據(jù)《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》及其實(shí)施辦法進(jìn)行處理,情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任,并追究領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人員的行政責(zé)任。

        為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,堵塞資金安全管理的漏洞,根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展全區(qū)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的通知》的精神,結(jié)合20xx年xx月區(qū)審計(jì)局關(guān)于審計(jì)區(qū)環(huán)保局20xx年和20xx年預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)處理意見,切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,提升財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算水平,我局開展了規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的檢查,現(xiàn)將檢查的組織開展情況、自查情況、以及整改情況匯報(bào)如下:

        一、組織開展情況

        為使我局會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作落到實(shí)處,確保會(huì)計(jì)工作信息質(zhì)量的真實(shí)、完整和國(guó)家財(cái)產(chǎn)的安全。我局成立了以局長(zhǎng)彭平為組長(zhǎng),副局長(zhǎng)胡銘祥為副組長(zhǎng),各部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。

        確定了檢查的主要目標(biāo),并要求各部門要以高度的責(zé)任心,緊緊圍繞會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查的目標(biāo)任務(wù),加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)范,全面安排部署,采取有力措施,自查面要達(dá)到100%,確保會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

        二、自查情況

        1、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,依法建帳。

        2、原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、符合會(huì)計(jì)制度的要求,并嚴(yán)格按照財(cái)政國(guó)庫集中收付的報(bào)賬要求,明確了財(cái)務(wù)收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,業(yè)務(wù)金額無論大小,必須由經(jīng)手人填制,科室負(fù)責(zé)人證明,經(jīng)單位負(fù)責(zé)人和分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核無誤后方可報(bào)支。因此充分地明確了責(zé)任,做到了相互制約,公開透明。使各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

        3、記賬憑證內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證等符合會(huì)計(jì)制度的要求,字跡清楚,裝訂整齊。

        4、加強(qiáng)了單位財(cái)務(wù)印簽的管理。財(cái)務(wù)專用章與法人代表私章分開放置,做到既相互配合,又相互制約。

        5、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等按照規(guī)定定期整理歸檔,妥善保管,業(yè)務(wù)往來單位需調(diào)閱有關(guān)資料時(shí),必須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后,并辦理相關(guān)登記手續(xù)方可調(diào)閱。

        6、不存在賬外設(shè)賬行為。

        7、對(duì)兩個(gè)下屬單位財(cái)務(wù)內(nèi)部管理每年堅(jiān)持內(nèi)審。

        三、整改情況

        根據(jù)區(qū)財(cái)政開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范檢查實(shí)施方案的要求,各單位對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、會(huì)計(jì)核算、內(nèi)部監(jiān)控等進(jìn)行了交叉檢查。經(jīng)查,個(gè)別單位xxxx年和xxxx年總賬余額不平衡,記賬憑證與原始憑證不相符。已按現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度和準(zhǔn)則的要求,提出了整改措施,現(xiàn)已整改到位。

      財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告3

        一、專項(xiàng)活動(dòng)組織與開展情況

        (一)根據(jù)《工作方案》,公司對(duì)本次專項(xiàng)活動(dòng)作出如下組織部署:

        1、公司總經(jīng)理組織召開專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組動(dòng)員會(huì)并作出具體部署,要求工作小組高度重視本次專項(xiàng)活動(dòng),切實(shí)查找存在問題與不足,制訂整改措施并逐項(xiàng)落實(shí)到位,使公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作得到進(jìn)一步提高,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。

        2、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)福建監(jiān)管局《通知》、《福建轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷》和公司現(xiàn)有的各種財(cái)務(wù)制度與文件。

        3、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人布置專項(xiàng)活動(dòng)工作安排,就自查階段的分工、要求與時(shí)間安排等作出部署,要求相關(guān)人員按規(guī)定時(shí)間認(rèn)真完成自查內(nèi)容,形成工作底稿和初步自查情況提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。

        4、公司審計(jì)部按照董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)及工作方案的要求,制訂審計(jì)計(jì)劃并及時(shí)開展審計(jì)。

        (二)根據(jù)《工作方案》,本次專項(xiàng)活動(dòng)開展情況如下:

        1、公司財(cái)務(wù)人員根據(jù)《調(diào)查問卷》分類整理、匯總自查內(nèi)容,開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告,逐條檢查,詳細(xì)說明情況,并形成自查工作底稿。

        2、財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)財(cái)務(wù)人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細(xì)復(fù)核,對(duì)自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進(jìn)行重點(diǎn)核查,并提出相應(yīng)的自查核查結(jié)果,提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核,工作總結(jié)《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作》。

        3、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理的自查結(jié)果進(jìn)行了審核,對(duì)自查底稿的內(nèi)容完善提出指導(dǎo)意見,要求財(cái)務(wù)部按時(shí)提交專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告。

        4、按《工作方案》要求,財(cái)務(wù)部將自查底稿與自查報(bào)告提交公司審計(jì)部。

        5、審計(jì)部按照制定的審計(jì)計(jì)劃,依據(jù)福建監(jiān)管局相關(guān)文件要求對(duì)自查報(bào)告內(nèi)容逐項(xiàng)稽核,審查自查底稿并就與財(cái)務(wù)控制相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核,同時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告專項(xiàng)活動(dòng)開展情況,聽取審計(jì)委員會(huì)對(duì)自查工作的指導(dǎo)。

        6、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人就自查階段工作開展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、整改措施、整改期限和責(zé)任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報(bào)。審計(jì)部就專項(xiàng)活動(dòng)的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告提交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議,并向總經(jīng)理作出通報(bào)。

        7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計(jì)情況,形成了專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告提交董事會(huì)審議。

        二、自查工作的內(nèi)容

        依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,公司逐項(xiàng)對(duì)照《調(diào)查問卷》進(jìn)行了認(rèn)真、全面的自查。公司在財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度建設(shè)和執(zhí)行、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制等方面的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作較為規(guī)范,同時(shí)按相關(guān)文件的要求也存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善,公司為此提出整改措施、整改期限和整改責(zé)任人,認(rèn)真加以落實(shí)。

        三、自查結(jié)果及整改措施

        (一)財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

        1、公司依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》的規(guī)定,設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)及財(cái)務(wù)人員。

        2、公司按照國(guó)家《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求和公司章程、公司《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度》的規(guī)定,選聘主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。公司主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在財(cái)務(wù)管理方面具有良好的管理經(jīng)驗(yàn),有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力。

        3、公司對(duì)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人有明確的崗位職責(zé)和考核制度。主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為公司經(jīng)營(yíng)班子成員。

        4、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人人事關(guān)系均在本公司,未在本公司以外的其他單位領(lǐng)取薪酬。主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人系董事長(zhǎng)之妻弟,會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在親屬關(guān)系,未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。

        5、公司依據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求,根據(jù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)需要設(shè)置會(huì)計(jì)工作崗位,配備會(huì)計(jì)人員。崗位職責(zé)和考核制度明確,崗位設(shè)置符合內(nèi)部牽制要求。現(xiàn)有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員均具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能,具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格。

        6、公司《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度》依據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求,對(duì)會(huì)計(jì)人員的離職交接做了規(guī)定,會(huì)計(jì)人員離職交接嚴(yán)格按制度中的規(guī)定辦理。

        7、會(huì)計(jì)人員的工作崗位嚴(yán)格實(shí)行定期輪換,會(huì)計(jì)人員任用實(shí)際采取了回避,但尚未形成書面制度。

      財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告4

        一、工作組織部署階段

        根據(jù)工作方案,公司對(duì)本次專項(xiàng)活動(dòng)作出如下組織部署:成立規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦會(huì)室,由辦公室負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目實(shí)施,7月31

        日以前,由財(cái)務(wù)部組織召開動(dòng)員會(huì)議,向各區(qū)域財(cái)務(wù)部和各子公司財(cái)務(wù)部傳達(dá)深證局發(fā)[20xx]109 號(hào)文《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》中的文件精神,以及公司的工作要求,財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告。

        二、自查階段

        本階段的工作內(nèi)容是公司全體財(cái)務(wù)人員先通過學(xué)習(xí)了解財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的相關(guān)規(guī)章制度,認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的重要性和必要性,掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求;有了認(rèn)識(shí)之后,根據(jù)《關(guān)于填報(bào)〈深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷〉的通知》以及《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作常見問題的通報(bào)》中的內(nèi)容逐條進(jìn)行自查,發(fā)現(xiàn)問題并確定整改計(jì)劃。

        三、整改提高階段

        本階段的主要工作是落實(shí)整改措施,提升公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。

        四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施

        依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,公司逐項(xiàng)對(duì)照《調(diào)查問卷》和《常見問題通報(bào)》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。自查情況:

        1、財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

        1.1主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人情況

        主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名,董事會(huì)決議聘任。主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人未在其它單位兼職,不存在人事關(guān)系在其他單位情況,未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

        1.2 會(huì)計(jì)人員崗位設(shè)置情況

        會(huì)計(jì)崗位設(shè)置合理,符合內(nèi)部牽制要求。制定了崗位輪換制度,并按要求執(zhí)行。盡管公司有回避制度,但未制定專門的財(cái)務(wù)人員任用回避制度。

        整改措施:在財(cái)務(wù)人員管理制度中,增加關(guān)健崗位財(cái)務(wù)人員任用回避制度。

        責(zé)任人:財(cái)務(wù)部

        整改期限:10月15號(hào)以前

        1.3 會(huì)計(jì)人員專業(yè)制度培訓(xùn)情況

        公司有安排會(huì)計(jì)人員定期或不定期參加企業(yè)內(nèi)外部各種專題培訓(xùn),包括參加新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)、會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育等內(nèi)部和外部的相關(guān)培訓(xùn)和講座。公司制定了《員工外出培訓(xùn)管理規(guī)范》,財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員遵照?qǐng)?zhí)行,未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

        2、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

        2.1會(huì)計(jì)憑證編制及管理情況

        會(huì)計(jì)憑證由專人保管。有部分原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨(dú)裝訂存放的情況(主要是銀聯(lián)簽購(gòu)單、售卡申請(qǐng)表等),主要是出于便于查詢及管理保存的角度考慮。自查中發(fā)現(xiàn),存在少量自制原始憑證保管不完整、部分憑證或賬簿打印裝訂不夠及時(shí)的情況。

        整改措施:總部財(cái)務(wù)部制定記賬憑證附件要求,規(guī)范自制原始憑證格式。未及時(shí)完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日以前全部整改完畢。各公司財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照公司制度的規(guī)定執(zhí)行,財(cái)務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不齊全或憑證、賬簿未及時(shí)裝訂的,將作為會(huì)計(jì)工作質(zhì)量問題進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。

      財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告5

        按照市、縣統(tǒng)一部署,黨委、政府高度重視,召開專題會(huì)議,落實(shí)專人組織開展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)排查工作,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

        一、高度重視,落實(shí)工作責(zé)任

        認(rèn)真領(lǐng)會(huì)文件精神,筑牢財(cái)政資金安全防線,防范化解資金管理風(fēng)險(xiǎn),切實(shí)履行主體責(zé)任,有力有序開展排查工作,確保排查到位、問題發(fā)現(xiàn)到位、整改到位。

        二、自查情況

        (一)預(yù)算管理方面

        一是預(yù)算編制,嚴(yán)格按照縣級(jí)財(cái)政確定的預(yù)算編制口徑科學(xué)、準(zhǔn)確編制年初預(yù)算,確保收支平衡。

        二是預(yù)算執(zhí)行,維護(hù)預(yù)算的剛性,堅(jiān)持厲行節(jié)約,從嚴(yán)管理,嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍列支人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

        (二)支付管理方面

        按照用款計(jì)劃,確保資金支付行為,最大限度發(fā)揮資金績(jī)效。

        (三)貨幣資金管理方面

        嚴(yán)格貨幣資金管理制度,目前我鎮(zhèn)已全部實(shí)現(xiàn)銀行存款轉(zhuǎn)賬支出,杜絕現(xiàn)金支付,不存在“小金庫”現(xiàn)象。

        (四)會(huì)計(jì)管理方面

        會(huì)計(jì)崗位人員到位,資金會(huì)計(jì)、核算會(huì)計(jì)分別設(shè)置,不存在交叉使用。會(huì)計(jì)人員嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,按時(shí)、按質(zhì)完成記賬工作,做到賬證、賬賬、賬表、賬實(shí)相符。

        (五)內(nèi)部管理方面

        成立內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組,強(qiáng)化內(nèi)部控制制度,涵蓋預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、合同管理、建設(shè)項(xiàng)目管理的主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。建立評(píng)價(jià)監(jiān)督機(jī)制,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制制度與信息化建設(shè)工作同步開展、相互促進(jìn)。

        (六)政府采購(gòu)方面

        堅(jiān)持預(yù)算、采購(gòu)?fù)竭\(yùn)行,做到應(yīng)編盡編,嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度,無預(yù)算不采購(gòu),無采購(gòu)手續(xù)不采購(gòu)。

        (七)資產(chǎn)管理方面

        建立資產(chǎn)管理制度,落實(shí)專人管理政府資產(chǎn),建立資產(chǎn)管理臺(tái)賬,合理使用政府資產(chǎn),做到統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理。

        (八)賬戶管理方面

        嚴(yán)格賬戶設(shè)置,目前我鎮(zhèn)按照縣級(jí)統(tǒng)一安排,共有8個(gè)賬戶,分別為:泥溪鎮(zhèn)財(cái)政所總預(yù)算賬戶1個(gè)、基本賬戶1個(gè)、專項(xiàng)資金賬戶1個(gè)、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織專用賬戶1個(gè)、機(jī)關(guān)工會(huì)賬戶1個(gè),貧困村產(chǎn)業(yè)扶持基金賬戶3個(gè),賬戶管理規(guī)范,無違規(guī)開設(shè)賬戶。

        (九)往來款項(xiàng)管理方面

        往來管理全部實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)記賬管理,定期清算往來結(jié)算,目前的往來款項(xiàng)主要系歷史原因形成,嚴(yán)禁新增政府性債務(wù)。

        (十)票據(jù)管理方面

        票據(jù)管理是財(cái)政工作收支的一項(xiàng)重要工作,票據(jù)實(shí)行專人管理并建立票據(jù)申領(lǐng)、使用、核銷、銷毀制度和臺(tái)賬。

        (十一)決算管理方面

        嚴(yán)格決算編制,按期與縣財(cái)政核對(duì)收支,做到上下一致、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)一致、與上年度數(shù)據(jù)銜接一致。認(rèn)真審核、及時(shí)報(bào)送,確保上報(bào)的決算報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備。

        (十二)存量資金清理方面

        每年底組織人員對(duì)超過兩年的資金進(jìn)行清算,查明原因,對(duì)無法實(shí)施的項(xiàng)目資金全部繳回財(cái)政,繳存后按照縣財(cái)政的要求規(guī)范使用。

      財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告6

        根據(jù)《關(guān)于開展財(cái)務(wù)違規(guī)問題專項(xiàng)治理工作的通知》(襄財(cái)監(jiān)發(fā)〔20xx〕5號(hào))文件要求,我局高度重視,立即成立自查工作專班,積極組織局機(jī)關(guān)和局屬二級(jí)單位全面、有序地開展自查工作。現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下:

        一、單位基本情況

        市直水利系統(tǒng)開展自查的單位有13家,其中:行政單位1家為市水利局機(jī)關(guān);全額撥款事業(yè)單位6家,分別為市水產(chǎn)局、市水產(chǎn)技術(shù)推廣站、市農(nóng)田水利技術(shù)推廣中心、市水政監(jiān)察支隊(duì)、市水資源與水土保持工作站、市水利資產(chǎn)管理中心;差額撥款事業(yè)單位5家,分別為市河道堤防管理局、市引丹工程管理局、市三道河水電工程管理局、市熊河水庫管理處、市防汛機(jī)動(dòng)搶險(xiǎn)隊(duì);自收自支事業(yè)單位1家為市水利水電工程團(tuán)。

        二、自查整改情況

        我局按照通知要求,迅速組織局屬二級(jí)單位分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人召開專題會(huì)議,集體學(xué)習(xí)文件精神,要求各單位切實(shí)把本次專項(xiàng)治理與加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律結(jié)合起來,與落實(shí)從嚴(yán)治黨、推進(jìn)廉政建設(shè)結(jié)合起來,嚴(yán)格對(duì)照治理內(nèi)容進(jìn)行逐一自查,做到不走過場(chǎng)不留死角。會(huì)后我局印發(fā)了《襄陽市水利局關(guān)于開展財(cái)務(wù)違規(guī)問題專項(xiàng)治理工作的通知》,安排部署本系統(tǒng)自查工作方案,明確工作完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)。各二級(jí)單位均成立了由單位“一把手”負(fù)總責(zé)的自查工作小組。

        (一)20xx年以來,省委巡視組、市委巡察組及各專項(xiàng)檢查組檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)情況自查。20xx年市委第一輪巡察中發(fā)現(xiàn)我局存在“違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問題仍然突出,機(jī)關(guān)及二級(jí)單位仍出現(xiàn)有公務(wù)接待不規(guī)范、違規(guī)發(fā)放補(bǔ)助”“財(cái)務(wù)管理不規(guī)范問題”等兩大類11個(gè)問題。針對(duì)巡察指出的問題,我局組織本系統(tǒng)內(nèi)單位,認(rèn)真查找分析問題形成原因,及時(shí)擬定整改計(jì)劃,目前已基本完成整改,其中:通過完善報(bào)銷手續(xù)完成整改問題5件;通過財(cái)務(wù)調(diào)賬處理完成整改問題1件;通過收回違規(guī)報(bào)銷資金0.11萬元,完成整改問題2件;通過收回違規(guī)發(fā)放補(bǔ)助8.7萬元,完成整改問題2件。針對(duì)往來資金長(zhǎng)期掛賬問題,截止20xx年6月30日已累計(jì)收回資金3456.23萬元,完成整改問題金額的83%(不含市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院、市水利水電工程團(tuán))。另市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院已于20xx年劃歸漢江國(guó)有資本投資集團(tuán)有限公司。市水利水電工程團(tuán)作為待改制水利水電施工單位,20xx年末應(yīng)收賬款為6980.05萬元,截止20xx年6月30日應(yīng)收賬款為3720.01萬元。

        (二)連續(xù)三年專項(xiàng)治理檢查中存在問題的整改落實(shí)情況自查。市財(cái)政局對(duì)我局20xx年度執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況及20xx年7月至20xx年6月財(cái)務(wù)報(bào)銷問題專項(xiàng)檢查中,局機(jī)關(guān)存在“相關(guān)附件不全。辦公耗材47416元,共123張明細(xì)清單附件未加蓋公章”、“取得的票據(jù)不規(guī)范。差旅費(fèi)中1張20元停車費(fèi)定額發(fā)票未蓋公章”等問題。上述問題已整改到位:一是局機(jī)關(guān)20xx年7月至20xx年6月期間發(fā)生的辦公耗材支出共計(jì)47416元,報(bào)銷單據(jù)雖然附有采購(gòu)明細(xì),但沒有供貨單位的公章。經(jīng)與供貨商溝通核對(duì),對(duì)方已對(duì)未蓋公章的采購(gòu)明細(xì)單進(jìn)行了補(bǔ)蓋。二是局機(jī)關(guān)駕駛員在報(bào)銷公務(wù)車輛費(fèi)用時(shí),有一張20元停車定額發(fā)票未蓋公章。在與報(bào)銷經(jīng)辦人溝通后,其主動(dòng)與開票單位聯(lián)系補(bǔ)蓋了公章。

        (三)審計(jì)問題的整改落實(shí)情況自查。20xx年市審計(jì)局對(duì)我局20xx年至20xx年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和預(yù)算執(zhí)行中指出的主要問題有18個(gè),涉及預(yù)算執(zhí)行、資金使用及資產(chǎn)管理等方面。截止目前這18個(gè)問題已基本整改到位:一是收回問題資金66.37萬元,其中收回違規(guī)使用專項(xiàng)資金34萬元、收回違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼26.69萬元、收回超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍公務(wù)支出1.35萬元、收回代墊個(gè)人水電費(fèi)1.46萬元、收回坐收坐支資金2.87萬元;二是經(jīng)調(diào)整入繳國(guó)庫非稅收入413.27萬元;三是資產(chǎn)規(guī)范入賬114.32萬元;四是清收往來資金496.85萬元,清收率達(dá)99%。

        (四)單位財(cái)務(wù)管理制度建立情況自查。我局及局屬二級(jí)單位為加強(qiáng)本單位財(cái)務(wù)管理,規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為,根據(jù)單位實(shí)際情況,均制定了相應(yīng)的《機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》、《黨委會(huì)議事與決策規(guī)則》、《專項(xiàng)資金使用管理辦法》等制度,切實(shí)履行好單位財(cái)務(wù)管理主體責(zé)任和監(jiān)管責(zé)任,從源頭上防范違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生。

        (五)單位應(yīng)收賬款情況自查。市委第一輪巡察和審計(jì)都指出我局存在應(yīng)收賬款清理不及時(shí)的問題,雖然經(jīng)過兩輪整改,但仍存在沒有百分百整改到位的情況。經(jīng)過對(duì)往來賬款的分析,其大多是歷史原因形成的未調(diào)整上下級(jí)撥款、單位內(nèi)部暫借工資和各項(xiàng)目部之間的未達(dá)款項(xiàng)、以及未能及時(shí)核銷的呆賬。20xx年4月,我局聘請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)本系統(tǒng)9家單位的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)行了評(píng)估鑒定,為各單位資產(chǎn)核銷提供了經(jīng)濟(jì)鑒證。截止20xx年6月,市水利局13家單位應(yīng)收款項(xiàng)余額為4954.56萬元,較20xx年末11143.88萬元下降了56%,其中市水利水利工程團(tuán)應(yīng)收款為3720.01萬元,主要是應(yīng)收投標(biāo)保證金、工程項(xiàng)目質(zhì)保金和預(yù)付材料款等企業(yè)經(jīng)營(yíng)必要往來事項(xiàng)。

        (六)20xx年7月1日至20xx年6月30日期間預(yù)算單位財(cái)務(wù)支出管理情況自查。目前我局及局屬二級(jí)單位在對(duì)20xx年7月1日至20xx年6月30日期間預(yù)算單位財(cái)務(wù)支出管理自查中,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題。

        1.單位財(cái)務(wù)管理責(zé)任體系情況。我局及局屬單位均建立健全了財(cái)務(wù)管理責(zé)任體系,由單位“一把手”對(duì)財(cái)務(wù)管理負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)管理負(fù)重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和經(jīng)辦人對(duì)財(cái)務(wù)管理負(fù)直接責(zé)任。

        2.單位預(yù)決算管理情況。我局從20xx年開始,嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定,實(shí)行全口徑預(yù)決算編制,即全系統(tǒng)除市水利工程團(tuán)為改制單位外,其他所有單位均納入預(yù)算編制;收入支出全額納入預(yù)算管理,確保預(yù)算編制的完整性。各單位根據(jù)本年度預(yù)算執(zhí)行情況和下一年度工作計(jì)劃安排,合理地編制下一年度預(yù)算。同時(shí)嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,量入為出,杜絕無預(yù)算和超預(yù)算支出。

        3.單位財(cái)務(wù)支出管理情況

        (1)公務(wù)卡結(jié)算制度執(zhí)行情況。我局國(guó)庫集中支付單位基本實(shí)現(xiàn)了公務(wù)卡結(jié)算制度,差旅、公務(wù)接待、少量辦公用品的采購(gòu)已按要求使用公務(wù)卡結(jié)算,無違規(guī)提取和使用現(xiàn)金。市外三個(gè)水利工程管理單位因地方偏遠(yuǎn),不是國(guó)庫集中支付單位,且公務(wù)卡額度普遍偏低等原因,暫未使用公務(wù)卡結(jié)算。

        (2)銀行賬戶開設(shè)和存款管理情況。我局國(guó)庫集中支付單

        位按規(guī)定及程序,開設(shè)有零余額賬戶、工會(huì)賬戶、水利基建賬戶。未納入國(guó)庫集中支付單位按規(guī)定及程序,開設(shè)有基本賬戶、一般賬戶和工會(huì)賬戶。

        (3)工資和津貼補(bǔ)貼發(fā)放情況。我局嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家工資及

        津貼補(bǔ)貼政策,無自行擴(kuò)大發(fā)放范圍,無擅自設(shè)立發(fā)放項(xiàng)目和自行提高發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象。

        (4)會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)管理使用情況。我局會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行《襄陽市市級(jí)黨政機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)管理辦法》《襄陽市市級(jí)黨政機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》《襄陽市市級(jí)黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》等規(guī)定,各單位也根據(jù)實(shí)際情況,制定了相應(yīng)管理辦法。

        (5)政府采購(gòu)制度執(zhí)行情況。我局嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度,并根據(jù)有關(guān)法規(guī)和我市相關(guān)文件精神,結(jié)合本單位實(shí)際制定了政府采購(gòu)管理制度。在采購(gòu)過程中根據(jù)政府采購(gòu)目錄及采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)確定采購(gòu)方式,不干預(yù)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)招投標(biāo)活動(dòng),不指定或變相指定貨物品牌和供應(yīng)商。

        (6)專項(xiàng)資金使用管理情況。我局嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》和《專項(xiàng)資金管理辦法》,嚴(yán)格堅(jiān)持資金跟著項(xiàng)目走,在專項(xiàng)資金管理使用上,嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定的使用范圍,確保項(xiàng)目資金專款專用。

        (7)“小金庫”治理情況。在自查中,我局未發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”,未發(fā)現(xiàn)用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”,未發(fā)現(xiàn)以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”,未發(fā)現(xiàn)虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”等現(xiàn)象。

        (8)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工福利費(fèi)計(jì)提及管理情況。我局工會(huì)經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)實(shí)行獨(dú)立核算,沒有將工會(huì)賬戶并入單位預(yù)算經(jīng)費(fèi)賬戶的現(xiàn)象。工會(huì)經(jīng)費(fèi)及職工福利費(fèi)實(shí)行先提后用,嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,實(shí)行總額控制。

        4.單位資產(chǎn)管理情況。我局資產(chǎn)管理制度健全,資產(chǎn)購(gòu)置嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)。在資產(chǎn)管理過程中,我們嚴(yán)格按照《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》,定期組織專人對(duì)本單位資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn),做到賬賬相符、賬實(shí)相符。加強(qiáng)對(duì)局屬二級(jí)單位資產(chǎn)管理工作的檢查、指導(dǎo),對(duì)其資產(chǎn)處置進(jìn)行批復(fù)和申報(bào),提出資產(chǎn)處置核銷建議。

        5.單位內(nèi)部控制制度建設(shè)及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況

        (1)我局各單位均按照全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性四項(xiàng)原則,建立了適合本單位實(shí)際的內(nèi)部控制體系,通過明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和職責(zé)分工制度,強(qiáng)化內(nèi)部審核審批流程控制,堅(jiān)持內(nèi)部定期自查互審制度,確保了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī),國(guó)有資產(chǎn)安全和使用有效,以及財(cái)務(wù)信息的真實(shí)完整。

        (2)我局及局屬各單位均依法設(shè)置了會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、配備了相應(yīng)的財(cái)務(wù)人員,制定有明確的崗位職責(zé)。

        (3)我局及局屬各單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)均設(shè)置會(huì)計(jì)、出納崗位。銀行賬戶預(yù)留印鑒均由專人管理,印鑒預(yù)留章分人保管。

        (4)我局會(huì)計(jì)核算符合《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、國(guó)家

        統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度。其中局機(jī)關(guān)執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度,8家事業(yè)單位執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度,3個(gè)水利工程管理事業(yè)單位和1個(gè)自收自支事業(yè)單位執(zhí)行的是企業(yè)會(huì)計(jì)制度。

        三、下一步工作打算

        通過自查,雖然歷次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題已整改到位,20xx年7月以來的財(cái)務(wù)支出管理自查中也未發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題,但這并不代表我局財(cái)務(wù)管理可以高枕無憂。自查過程中,我們?nèi)匀话l(fā)現(xiàn)個(gè)別單位對(duì)資產(chǎn)管理重要性認(rèn)識(shí)不夠,少數(shù)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平有待提高,針對(duì)這一現(xiàn)象,我局將采取以下措施,加大財(cái)務(wù)監(jiān)管力度,防止整改問題有所反彈,切實(shí)履行好部門財(cái)務(wù)監(jiān)管職責(zé)。

        (一)強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查。一方面我局將結(jié)合本次財(cái)務(wù)違規(guī)問題專項(xiàng)治理方案,開展本系統(tǒng)年度財(cái)務(wù)自查互審工作,通過各單位間互相檢查方式,重點(diǎn)檢查各單位自查自糾落實(shí)情況。另一方面將聘請(qǐng)第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)本系統(tǒng)財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

        (二)抓好財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。今年5月我局已經(jīng)舉辦了一期財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)班,培訓(xùn)人數(shù)90人,培訓(xùn)內(nèi)容涉及預(yù)算績(jī)效管理、經(jīng)費(fèi)支出管理、政府采購(gòu)以及稅收業(yè)務(wù)等方面知識(shí)。下一步我局將借助政府會(huì)計(jì)改革這一契機(jī),抓緊開展好本系統(tǒng)《政府會(huì)計(jì)制度》、《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理》培訓(xùn)班,力爭(zhēng)提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)核算水平,做好新舊會(huì)計(jì)制度的銜接工作。

        (三)健全完善相關(guān)制度。在近年的檢查中資產(chǎn)管理方面問題一再出現(xiàn),為建立長(zhǎng)效機(jī)制,防微杜漸,下一步我局將督促各單位盡快完善單位財(cái)務(wù)管理制度,制定出符合單位實(shí)際的資產(chǎn)管理辦法,進(jìn)一步明確資產(chǎn)管理的要求和目標(biāo)任務(wù),強(qiáng)化單位財(cái)務(wù)管理水平。

      財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告7

        根據(jù)《萬源市財(cái)政局中共萬源市紀(jì)委萬源市審計(jì)局關(guān)于開展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》(萬財(cái)監(jiān)督〔20xx〕1號(hào))文件要求,我局組織人員對(duì)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

        一、部門(單位)概況

        (一)機(jī)構(gòu)組成。萬源市商務(wù)局系政府工作部門,屬一級(jí)預(yù)算單位,所屬其他事業(yè)單位(萬源市服務(wù)業(yè)發(fā)展中心)1個(gè)。

        (二)機(jī)構(gòu)職能。一是貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作、服務(wù)業(yè)發(fā)展、現(xiàn)代物流和電子商務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略的'法律法規(guī);二是擬訂我市國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、市場(chǎng)體系建設(shè)、市場(chǎng)運(yùn)行調(diào)節(jié)、服務(wù)業(yè)發(fā)展、投資促進(jìn)、招商引資、物流配送、電子商務(wù)的相關(guān)實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施;三是按要求承擔(dān)我市服務(wù)業(yè)發(fā)展中組織實(shí)施的協(xié)調(diào)職責(zé),擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃,提出促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策建議,推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);四是指導(dǎo)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,推動(dòng)連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)發(fā)展;五是擬訂引導(dǎo)國(guó)內(nèi)外資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的措施,擬訂市場(chǎng)建設(shè)規(guī)劃、城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃,指導(dǎo)市場(chǎng)建設(shè)和商業(yè)體系建設(shè),協(xié)調(diào)實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程,促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)一體化發(fā)展;六是督促城區(qū)商貿(mào)行業(yè)做好環(huán)境保護(hù)相關(guān)工作,執(zhí)行再生資源回收產(chǎn)業(yè)政策、回收標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)報(bào)廢汽車回收拆解行業(yè)監(jiān)管,推進(jìn)流通領(lǐng)域資源節(jié)約。

        二、自查情況

        (一)我局所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實(shí)合規(guī);

        (二)嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理,做到專款專用,無截留、擠占和挪用的行為;

        (三)我局無非稅收入,無亂收費(fèi)、亂罰款的行為;

        (四)認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為;

        (五)國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國(guó)有資產(chǎn)、截留處置收入的行為;

        (六)我局資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”;

        (七)我局根據(jù)本單位實(shí)際,建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。

        三、財(cái)務(wù)收支情況

        在財(cái)務(wù)工作過程中,本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定,依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告等。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí),分輕重緩急,保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要,既體現(xiàn)實(shí)際工作需要,又考慮財(cái)力可能,根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù),在財(cái)力可能的情況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統(tǒng)籌安排,合理支出。

        四、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

        根據(jù)本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達(dá)到了以下三點(diǎn)要求:

        (一)明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

        (二)明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,提高了資金使用效益。

        (三)明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支,杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

        五、固定資產(chǎn)管理和使用情況

        為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí),嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu),并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度,通過建立健全制度,會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對(duì),保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

        六、存在問題

        通過自查,我局在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí),還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

      財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告8

        根據(jù)《xx市審計(jì)局關(guān)于展開xx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神,我局結(jié)合本身實(shí)際情況,對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告以下:

        一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

        為確保此次自查工作順利進(jìn)行,我局成立了以紀(jì)檢書記為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組,積極展開自查自糾工作。

        二、嚴(yán)格清查,不走過場(chǎng)

        成立清查小組后,局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,對(duì)比自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場(chǎng)不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的題目。

        三、認(rèn)真自查,及時(shí)自糾

        依照《xx市審計(jì)局展開xx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求,我局對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。

        1、我局所有財(cái)政資金均按預(yù)算用處使用,支出真實(shí)合規(guī)。

        2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理,做到專款專用,無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項(xiàng)資金接待支出稍微偏高。

        3、非稅收進(jìn)征收正當(dāng)合規(guī),無亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收進(jìn)的行為。

        一、自查方法

        現(xiàn)金的清查,是通過實(shí)地盤點(diǎn)的方法,確定庫存現(xiàn)金的實(shí)存數(shù),再與現(xiàn)金日記賬的賬面余額核對(duì),以查明賬目情況。銀行存款的清查,是采用與開戶銀行核對(duì)賬目的方法進(jìn)行的,即將本單位的銀行存款日記賬與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對(duì)賬單逐筆進(jìn)行核對(duì)。

        二、自查內(nèi)容

        1、財(cái)務(wù)收支管理情況

        我院在財(cái)務(wù)工作的過程中,嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定,遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度,明確“收支兩條線”的管理辦法,配備財(cái)務(wù)人員2人(會(huì)計(jì)、出納各1人)。經(jīng)費(fèi)在日常使用中,嚴(yán)格遵循國(guó)家的行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)法準(zhǔn)則;在辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷事項(xiàng)時(shí),嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”的原則,同時(shí)必須有經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)和院長(zhǎng)全部簽字后才能到財(cái)務(wù)報(bào)銷,以確保其真實(shí)性、合法性;依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效;在會(huì)計(jì)電算化方面,采用的是用友ERP財(cái)務(wù)軟件,有助于會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化。在資產(chǎn)管理上,做到帳物一致、帳表相符,特別是在使用中央專項(xiàng)資金采購(gòu)時(shí),嚴(yán)格按照行政單位采購(gòu)辦法,公開招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu),采購(gòu)的資產(chǎn)及時(shí)準(zhǔn)確入帳。

        2、訴訟費(fèi)收費(fèi)情況

        我院嚴(yán)格按照訴訟費(fèi)管理辦法,嚴(yán)格按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定收取訴訟費(fèi)用,未另行制定收費(fèi)辦法、自行增加收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高或降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。訴訟費(fèi)用的收取實(shí)行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)確定具體數(shù)額后,以書面形式通知當(dāng)事人繳納訴訟費(fèi)用;當(dāng)事人憑人民法院開具的交費(fèi)通知到指定銀行交費(fèi),并以銀行開具的收據(jù)作為已交(預(yù)交)訴訟費(fèi)用的憑據(jù),到人民法院換領(lǐng)訴訟費(fèi)用專用票據(jù)。各區(qū)鄉(xiāng)人民法庭收取訴訟費(fèi)用,也實(shí)行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費(fèi)用,由人民法庭直接代收,并向當(dāng)事人開具訴訟費(fèi)用專用票據(jù)。人民法庭直接代收的訴訟費(fèi)用,定期交入指定銀行,同時(shí)將票據(jù)上交我院。我院對(duì)訴訟費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格管理,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)章制度,自覺接受同級(jí)財(cái)政部門、審計(jì)部門和上級(jí)人民法院的監(jiān)督和檢查。

        3、涉案款項(xiàng)管理情況

        由于財(cái)政預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定,實(shí)行財(cái)政國(guó)庫集中支付改革的預(yù)算單位只能在國(guó)庫集中支付代理銀行開設(shè)一個(gè)預(yù)算單位零余額賬戶的局限,我院的執(zhí)行案款,案件暫存款暫未實(shí)行專戶管理。

        4、訴訟費(fèi)收費(fèi)程序情況

        我院嚴(yán)格按照訴訟費(fèi)管理辦法,嚴(yán)格按照程序收繳訴訟費(fèi)用,法院只負(fù)責(zé)開收費(fèi)通知單,由案件當(dāng)事人直接向財(cái)政部門在農(nóng)業(yè)銀行各分支機(jī)構(gòu)開設(shè)的“訴訟費(fèi)匯繳財(cái)政專戶”繳納訴訟費(fèi),法院訴訟收費(fèi)全額上繳國(guó)庫。由于條件限制,部分區(qū)鄉(xiāng)基層法庭所在轄區(qū)未設(shè)立農(nóng)業(yè)銀行營(yíng)業(yè)點(diǎn),由經(jīng)辦人統(tǒng)一收取后再代為存入專戶。

        5、票據(jù)管理情況

        我院財(cái)務(wù)室設(shè)專人管理票據(jù),并進(jìn)行記帳登記,收費(fèi)員每次向票據(jù)管理人員只領(lǐng)一本票據(jù),以后繳舊領(lǐng)新;票據(jù)管理人員要按一定時(shí)間和收費(fèi)員核對(duì)票據(jù)和核銷票據(jù),并按有關(guān)規(guī)定和財(cái)政核銷票據(jù)。《非稅收入一般繳款書》按照相關(guān)規(guī)定加蓋人民法院財(cái)務(wù)專用章或訴訟收費(fèi)專用章。

        三、不足及建議

        通過自查,我院在財(cái)務(wù)管理和訴訟費(fèi)收費(fèi)過程中還存在一些不足,在預(yù)算管理方面,預(yù)算編制不夠細(xì)化,調(diào)整隨意性較強(qiáng),今后要加大對(duì)預(yù)算的管理,應(yīng)注意編制的可行性論證。在與各單位的往來業(yè)務(wù)中,結(jié)算不夠及時(shí),在以后工作中盡量采用轉(zhuǎn)賬支付的方式,當(dāng)日進(jìn)行結(jié)算。經(jīng)費(fèi)方面,在很大程度上受制于地方財(cái)政的制約,劃撥的隨意性很大,在日常經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)資金上,都存在著到位不及時(shí)、不足額的現(xiàn)象,往往都是年終集中支付,增加了財(cái)務(wù)的工作量。

      財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告9

        按照市財(cái)政局《關(guān)于開展規(guī)范財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)整治工作的通知》文件要求,我局對(duì)照整治內(nèi)容,認(rèn)真開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況全面自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

        一、財(cái)務(wù)管理

        我局每年修訂和印發(fā)《黨組議事規(guī)則和機(jī)關(guān)管理制度》,其中包括《財(cái)務(wù)管理制度》,明確了預(yù)算管理、收支管理、會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表管理、財(cái)務(wù)檔案管理等具體管理細(xì)則,并嚴(yán)格執(zhí)行;我局明確了會(huì)計(jì)工作崗位和人員,職責(zé)分工清晰合規(guī);嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn),按規(guī)定審批、報(bào)銷“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用。

        二、會(huì)計(jì)核算

        我局嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法規(guī)制度;會(huì)計(jì)賬簿齊全完整,會(huì)計(jì)信息真實(shí)完整;不存在使用不合規(guī)的原始憑證進(jìn)行列支的情況;大額支出均附支出明細(xì);建立了往來款項(xiàng)定期清理機(jī)制。

        三、政府采購(gòu)

        《政府集中采購(gòu)目錄》以內(nèi)的項(xiàng)目和之外限額以上項(xiàng)目均在山東省政府采購(gòu)信息公開平臺(tái)進(jìn)行備案,依照政府采購(gòu)法和實(shí)施條例規(guī)定的方式實(shí)施采購(gòu)。

        四、資產(chǎn)管理

        我局建立了資產(chǎn)管理制度,按照相關(guān)規(guī)章制度管理資產(chǎn)工作;新購(gòu)資產(chǎn)及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行固定資產(chǎn)登記入賬,不存在違規(guī)出租、出借、處置資產(chǎn)的情況;按規(guī)定將國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入上繳財(cái)政;按規(guī)定通過政府采購(gòu)購(gòu)置程序購(gòu)置資產(chǎn)。

        五、公務(wù)卡和現(xiàn)金管理使用

        為加強(qiáng)資金管理和使用,我局制定了《公務(wù)卡管理規(guī)定》,明確了公務(wù)卡管理形式、使用范圍和報(bào)銷程序,強(qiáng)制消費(fèi)目錄中的項(xiàng)目均通過公務(wù)卡結(jié)算,公務(wù)卡報(bào)銷嚴(yán)格按照規(guī)定辦理;我局自20xx年9月申請(qǐng)了3000元備用金,期間使用率較低,我局將按照相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定處置。

        六、違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼

        我局不存在自行新設(shè)津補(bǔ)貼項(xiàng)目現(xiàn)象,不存在自行提高津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大津補(bǔ)貼范圍現(xiàn)象;不存在違規(guī)發(fā)放任何津補(bǔ)貼的情況。

        七、巡察整改落實(shí)情況

        針對(duì)巡視巡察反饋的財(cái)經(jīng)紀(jì)律方面的問題,我局認(rèn)真查找原因,積極進(jìn)行整改,現(xiàn)已全部整改完畢,并針對(duì)反饋的問題及時(shí)健全相關(guān)制度。

        今后,我局將進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政收支管理,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,建立健全相關(guān)制度,建立完善財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)自查制度,避免違反財(cái)經(jīng)制度情況的發(fā)生。

      財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告10

        根據(jù)《xxx財(cái)政局關(guān)于印發(fā)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作合格單位建立活動(dòng)實(shí)施方案的通知》文件精神,按照區(qū)民政局的安排,對(duì)我單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為等狀況進(jìn)行了自檢自查,現(xiàn)就自查狀況匯報(bào)如下:

        一、提高認(rèn)識(shí),搞好自查

        透過開展行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)法律法規(guī)制度執(zhí)行狀況專題檢查,促進(jìn)單位嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》,認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,夯實(shí)單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,完善內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度,規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為,提高會(huì)計(jì)工作的質(zhì)量,做到管好,用好資金,保障本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。

        二、明確目的,依法自查

        我們?cè)谧圆橹袊?yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》,依法自查,確保到達(dá)自查的目的。

        三、認(rèn)真自查,突出重點(diǎn)

        在自查中我們對(duì)照以下幾點(diǎn),認(rèn)真進(jìn)行了自查

        1、從事會(huì)計(jì)工作的人員是否持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;

        2、會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置是否合規(guī),是否嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度;

        3、會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度是否健全。

        4、包括財(cái)務(wù)制度在內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度是否健全,是否得到嚴(yán)格遵守;

        5、會(huì)計(jì)核算是否真實(shí)合法,信息披露和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是否真實(shí)完善。

        6、會(huì)計(jì)電算化工作是否規(guī)范、會(huì)計(jì)電子文檔是否健全,

        7是否存在會(huì)計(jì)造假及其他違反國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策的行為。

        四、針對(duì)問題,認(rèn)真整改

        (一)、財(cái)務(wù)收支執(zhí)行狀況

        在財(cái)務(wù)工作中,我園嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定,依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據(jù)我局實(shí)際撥入的、發(fā)生的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,填制會(huì)計(jì)憑證,登記會(huì)計(jì)賬簿,編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項(xiàng)會(huì)計(jì)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記,核算,依據(jù)《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。在安排經(jīng)費(fèi)支出時(shí),分輕重緩急,即保證常規(guī)工作的需要,又保障重點(diǎn)支出所需,即體現(xiàn)實(shí)際工作需要,有思考財(cái)力可能,合理安排支出。

        (二)、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行狀況

        根據(jù)我園工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制過程中,建立了經(jīng)費(fèi)支出管理,授權(quán)審批,財(cái)產(chǎn)清查等相關(guān)內(nèi)部管理。在建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性,以及單位財(cái)產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,到達(dá)了以下三點(diǎn)要求:

        1、明確了記賬人員與審批人員,經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離,相互制約,以確保職責(zé),防止舞弊,各項(xiàng)款及事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

        2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限,規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,提高了資金使用效率。

        3、明確了經(jīng)費(fèi)支出的開資范圍和標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施,控制力經(jīng)費(fèi)支出,杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

        (三)、固定資產(chǎn)管理和使用狀況

        為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí),嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu),并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物資產(chǎn)清查制度。透過建立健全制度,會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存狀況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)務(wù)、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)相一致;另一方面透過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對(duì),保證了賬賬相符。定期或不定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查,無固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規(guī)違紀(jì)問題。

        透過自查,我園還存在部分財(cái)務(wù)管理制度建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進(jìn)一步建立健全完善制度,強(qiáng)化內(nèi)控管理,狠抓落實(shí),切實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為,提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量,提高會(huì)計(jì)工作效率,管好用好資金,保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行,為建設(shè)“xxx”作出貢獻(xiàn)。

      財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告11

        一、工作組織部署階段

        根據(jù)工作計(jì)劃,公司對(duì)此次專項(xiàng)活動(dòng)做了以下組織安排:成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組和會(huì)議室,規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,辦公室負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的實(shí)施。4月31日前,財(cái)務(wù)部將組織召開動(dòng)員會(huì),傳達(dá)深圳證監(jiān)局發(fā)[20xx]109號(hào)文件精神,全面深入開展規(guī)范深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng),以及公司工作。

        二、自查階段

        這一階段的工作內(nèi)容是公司全體財(cái)務(wù)人員首先了解財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的相關(guān)規(guī)章制度,了解財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性和必要性,掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的要求;了解后,按照《關(guān)于填報(bào)深圳地區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查表的通知》和《關(guān)于深圳地區(qū)上市公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作常見問題的通知》的內(nèi)容逐一自查,找出問題,確定整改方案。

        三、整改階段

        現(xiàn)階段主要工作是落實(shí)整改措施,提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。

        四、自檢內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題和糾正措施

        根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)工作基本準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,公司對(duì)照《問卷調(diào)查》和《常見問題公告》,進(jìn)行了認(rèn)真、全面的逐項(xiàng)自查、自檢。

        1、財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)的基本情況

        1.1會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

        會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名,董事會(huì)決議任命。會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人未在其他單位兼職,在其他單位無人事關(guān)系,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。

        1.2會(huì)計(jì)人員的崗位設(shè)置

        會(huì)計(jì)崗位設(shè)置合理,符合內(nèi)部牽制要求。崗位輪換制度已按要求建立并實(shí)施。公司雖然有回避制度,但是對(duì)于財(cái)務(wù)人員的聘任沒有專門的回避制度。

        整改措施:在財(cái)務(wù)人員管理制度上,增加關(guān)鍵崗位財(cái)務(wù)人員的回避聘任制度。

        負(fù)責(zé)人:財(cái)務(wù)部

        整改期限:10月15日前

        1.3會(huì)計(jì)人員的專業(yè)系統(tǒng)培訓(xùn)

        公司已安排會(huì)計(jì)人員定期或不定期參加各種內(nèi)外部專項(xiàng)培訓(xùn),包括內(nèi)外部相關(guān)培訓(xùn)和新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)及會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育講座。公司制定了《員工外出培訓(xùn)管理規(guī)范》,財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員遵照?qǐng)?zhí)行,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。

        2.基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作規(guī)范化

        2.1會(huì)計(jì)憑證的編制和管理

        會(huì)計(jì)憑證應(yīng)由專人保管。一些原始單據(jù)(主要是銀聯(lián)采購(gòu)訂單和卡銷售申請(qǐng)表等。)不附記賬憑證后單獨(dú)裝訂保存,主要是為了方便查詢、管理和保存。在自查過程中,發(fā)現(xiàn)少量自制原始憑證保存不全,部分憑證或賬簿未及時(shí)打印裝訂。

        整改措施:總部財(cái)務(wù)部制定記賬憑證附件要求,規(guī)范自制原始憑證格式。所有未能及時(shí)完成憑證裝訂印書的分行,將在10月15日前整改。各公司財(cái)務(wù)部嚴(yán)格遵守公司制度規(guī)定,財(cái)務(wù)部不定期抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證的原始憑證不完整或憑證和賬簿未及時(shí)裝訂,將作為會(huì)計(jì)質(zhì)量問題進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。

      財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告12

        根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<固原市關(guān)于開展“財(cái)務(wù)制度執(zhí)行提升年”專項(xiàng)治理活動(dòng)的實(shí)施方案>的通知》(固財(cái)行發(fā)[20xx]99號(hào))文件精神,我單位高度重視并積極組織相關(guān)人員開展自查工作。現(xiàn)將本次專項(xiàng)治理工作自查情況匯報(bào)如下:

        一、自查的內(nèi)容與方法

        本次專項(xiàng)治理活動(dòng)是根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<固原市關(guān)于開展“財(cái)務(wù)制度執(zhí)行提升年”專項(xiàng)治理活動(dòng)的實(shí)施方案>的通知》(固財(cái)行發(fā)[20xx]99號(hào))文件精神,依據(jù)《關(guān)于印發(fā)<固原市本級(jí)行政事業(yè)單位會(huì)議費(fèi)管理辦法(暫行)>的通知》(固財(cái)(行)發(fā)[20xx]269號(hào))、《關(guān)于<固原市本級(jí)行政事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法(暫行)>有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(固財(cái)(行)發(fā)[20xx]296號(hào))、《關(guān)于印發(fā)<固原市本級(jí)行政事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法(暫行)>的通知》(固財(cái)(行)發(fā)[20xx]270號(hào))、《關(guān)于印發(fā)<固原市本級(jí)黨政機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法(暫行)>的通知》(固財(cái)(行)發(fā)[20xx]327號(hào))文件等相關(guān)規(guī)定,重點(diǎn)對(duì)20xx至20xx年財(cái)務(wù)管理與制度建設(shè)情況進(jìn)行梳理檢查,通過實(shí)地逐本查閱賬簿、檔案的方式進(jìn)行專項(xiàng)檢查。

        二、自查情況

        (一)因公國(guó)內(nèi)出差、出國(guó)(境)差旅費(fèi)審批手續(xù)齊全、不存在虛報(bào)冒領(lǐng)現(xiàn)象,不存在接受或變相接受企事業(yè)單位資助、攤派和轉(zhuǎn)嫁費(fèi)用的行為;出國(guó)(境)人員的出訪項(xiàng)目、出訪人次、經(jīng)費(fèi)來源、費(fèi)用預(yù)算、費(fèi)用核銷等嚴(yán)格履行規(guī)定審批程序,不存在擅自更改行程、增加出訪國(guó)家、延長(zhǎng)境外停留時(shí)間以及用公款報(bào)銷因私出國(guó)(境)旅游費(fèi)用的現(xiàn)象。不存在借學(xué)習(xí)培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流之機(jī)公款旅游等現(xiàn)象。

        (二)無超標(biāo)準(zhǔn)、超配餐人數(shù)、同城接待、相互宴請(qǐng)等用公款大吃大喝問題,不存在向下屬機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位轉(zhuǎn)移或攤派支付公務(wù)接待費(fèi)用行為。

        (三)不存在計(jì)劃外舉辦培訓(xùn)班、超范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)列支培訓(xùn)費(fèi),虛報(bào)和未按規(guī)定程序報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi),轉(zhuǎn)嫁、攤派培訓(xùn)費(fèi)用和向參訓(xùn)人員亂收費(fèi)等問題;不存在借會(huì)議、培訓(xùn)之名組織會(huì)餐、安排宴請(qǐng)、公款旅游、公款“購(gòu)物”以及在培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)中列支公務(wù)接待費(fèi)等于培訓(xùn)、會(huì)議無關(guān)的支出現(xiàn)象。

        (四)不存在計(jì)劃外召開會(huì)議,以虛報(bào)、冒領(lǐng)手段騙取會(huì)議費(fèi)和虛報(bào)會(huì)議人數(shù)、天數(shù)等進(jìn)行報(bào)銷的問題;不存在違規(guī)擴(kuò)大會(huì)議費(fèi)開支范圍、擅自提高會(huì)議費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn),在非定點(diǎn)飯店或嚴(yán)禁召開會(huì)議的風(fēng)景名勝區(qū)召開會(huì)議的問題;不存在違規(guī)轉(zhuǎn)嫁或攤派會(huì)議費(fèi)用以及報(bào)銷與會(huì)議無關(guān)費(fèi)用的問題。

        (五)不存在既領(lǐng)取公務(wù)交通補(bǔ)貼又使用公車等問題。

        (六)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn);不存在私設(shè)“小金庫”問題;不存在會(huì)計(jì)出納“一身兼”現(xiàn)象;嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家津補(bǔ)貼制度,不存在違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼和福利等問題;嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和資產(chǎn)管理,收入、支出真實(shí)完整;嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行資金支付審批;職工工資福利嚴(yán)格按照國(guó)家政策通過財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)統(tǒng)一發(fā)放;單位領(lǐng)導(dǎo)會(huì)不定期對(duì)財(cái)務(wù)資料進(jìn)行抽查,每月月初將上月財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)審閱,并進(jìn)行對(duì)帳,監(jiān)督財(cái)務(wù)人員的工作;財(cái)務(wù)運(yùn)行依法依規(guī),對(duì)財(cái)務(wù)資料、財(cái)政文件按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行了歸檔整理,并對(duì)預(yù)決算、三公經(jīng)費(fèi)等相關(guān)事項(xiàng)按規(guī)定要求進(jìn)行了公開公示。

        (七)認(rèn)真梳理單位現(xiàn)有規(guī)章制度,根據(jù)單位行業(yè)特點(diǎn)和工作實(shí)際,結(jié)合現(xiàn)有政策組織相關(guān)人員重新修訂完善各項(xiàng)內(nèi)部管理制度,目前此項(xiàng)工作正在進(jìn)行中。

        三、下一步工作措施

        (一)結(jié)合內(nèi)控工作,進(jìn)一步健全機(jī)關(guān)各項(xiàng)管理制度,嚴(yán)格按照上級(jí)要求重新修訂完善我單位的財(cái)務(wù)管理制度、公務(wù)接待費(fèi)管理制度及差旅費(fèi)管理制度。完善領(lǐng)導(dǎo)審批款項(xiàng)分工制度,做到權(quán)責(zé)明確,重大事項(xiàng)全部經(jīng)局黨委會(huì)集體研究討論決定。

        (二)進(jìn)一步健全差旅費(fèi)審批手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),做到出差人員歸來及時(shí)報(bào)銷,確保差旅費(fèi)發(fā)生一次,報(bào)銷一次,杜絕因數(shù)額小,閑麻煩等原因多次出差集中一次報(bào)銷現(xiàn)象的發(fā)生;確保有會(huì)議文件和電話記錄的做好附件,沒有會(huì)議文件和電話記錄的出差辦事由出差人員本人報(bào)銷單上寫清事由。做到審批手續(xù)齊全、杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)差旅費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

        (三)進(jìn)一步完善公務(wù)接待內(nèi)控管理制度,嚴(yán)格實(shí)行公函接待審批制、公務(wù)接待清單報(bào)銷制及公務(wù)卡結(jié)算制。嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),做好厲行節(jié)約工作。

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