<kbd id="fugzo"></kbd>
<pre id="fugzo"></pre>
    1. <fieldset id="fugzo"><style id="fugzo"></style></fieldset>
      <center id="fugzo"></center>
    2. 哑剧盖章,电视剧折腰免费观看全集,亮剑3gp下载,秘密访客,泰剧为你着迷,古城童话,食物链无删减,大鱼海棠

      公司報銷的管理制度

      時間:2023-07-07 10:15:23 松濤 制度

      公司報銷的管理制度(精選24篇)

        在現(xiàn)在的社會生活中,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編為大家收集的公司報銷的管理制度,希望對大家有所幫助。

      公司報銷的管理制度(精選24篇)

        公司報銷的管理制度 1

        一、總則

        1、為加強公司差旅費管理,規(guī)范差旅費報銷程序和標準,提高工作效率,結合公司實際情況,特制訂《差旅費報銷制度》。

        2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公,保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。

        二、出差審批

        1、出差人員應填寫《出差審批單》,報經(jīng)部門負責人或總經(jīng)理批準后執(zhí)行。出差超過核準天數(shù)時,應請示批準人核準,否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時,可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。

        2、出差審批權限:

        分管經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批;

        部門負責人出差由分管經(jīng)理或總經(jīng)理審批;

        其他員工出差,由所在部門負責人核準,分管經(jīng)理審批。

        三、差旅費支出內(nèi)容及標準

        (一)差旅費報銷內(nèi)容:公司員工出差報銷的`差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。

        (二)往返出差地點交通費標準

        1、乘坐交通工具:員工往返出差地點一般乘坐火車、汽車、動車,需乘坐飛機時,應在出差審批表中注明,經(jīng)批準后方可乘坐。未經(jīng)批準,乘坐者超出部分由自己負擔。

        2、在途交通費:出差人員乘坐火車,從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的,或連續(xù)乘坐8小時以上的,應乘臥鋪。

        3、出差人在當?shù)厮俗墓弧⒋蜍囐M用據(jù)實報銷,乘坐出租車時需在票據(jù)背面注明起止地點和情況說明,核實后予以報銷。

        (三)住宿及補貼標準

        1、出差天數(shù)。出差天數(shù)以往返車、船票或飛機票時間為準,所乘交通工具晚點時,以實際出發(fā)或往返時間為準。出差天數(shù)以中午12:00為界限,以車、船票的時間為準。出發(fā)時間在12:00以前的,出差天數(shù)為一天,反之為半天。出差返回時間在22:00前的(以票面時間為準),第二天照常上班;出差返回時間超過22:00而未超過次日6:00的,第二天休息半天。

        2、住宿費:住宿費參照地區(qū)標準給予報銷,住宿費按實際住宿天數(shù)平均計算,以車、船票時間為準。

        3、出差補貼:餐費及住宿費160元/天,乘坐交通工具憑票報銷;自己開車憑公里數(shù)0.9元/公里。

        四、報銷程序

        1、報銷人把與差旅費相關的所有票據(jù)全部粘貼在《差旅費報銷單》的后面,所有票據(jù)應整潔、無涂改、粘貼整齊,報銷內(nèi)容填寫正確。

        2、報銷人持《差旅報銷單》和粘貼、計算完整的報銷單據(jù)經(jīng)部門負責人審核后,到財務部由財務人員按公司有關規(guī)定進行復核。

        3、持財務人員審核完畢后的有關單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批;

        4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。

        公司報銷的管理制度 2

        為進一步加強對差旅費的管理,適應當前的物價水平,根據(jù)省財政廳文件精神,結合我公司具體情況,重新修訂公出人員差旅費標準:

        一、公出人員交通費

        1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據(jù)報銷。

        2、嚴格控制公出人員乘坐飛機,需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。

        3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票,可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼;直快的`按票價60%;特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人,另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。

        二、公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額,超出部分自理。

        公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費等包干標準:

        人員:

        部門經(jīng)理以上人員

        副科長以上人員、高級職稱人員

        其他人員

        地區(qū):

        直轄市、計劃單列市:

        實報實銷150 100

        省會城市:

        實報實銷120 80

        其他地區(qū):

        實報實銷100 60

        1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。

        2、在本市區(qū)公出需在外就餐者,每日補助10元(含交通費),其他城市當日往返補助15元。

        3、歡迎您訪問 公司外派的技術服務人員,食宿由公司負責解決,補助費每人每天40元。

        4、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的,隨部門經(jīng)理的標準報銷。

        5、因工作需要超出差旅費包干標準的,需總經(jīng)理事先批準方可實報實銷。

        6、旅途期間,在非工作地不許滯留。

        7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準,否則發(fā)生費用自理。

        三、報銷票據(jù):

        公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關票據(jù)報銷規(guī)定,否則不予報銷,各種票據(jù)丟失一律不予報銷。

        四、報銷時間:

        公出人員回來后一周之內(nèi),到財務部門報銷,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節(jié)給予50元以上的處罰。

        五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行,以前有關規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的,均按本規(guī)定執(zhí)行。

        公司報銷的管理制度 3

        1、私車公用車貼方案:每公里2元,事先申請;報銷時,需注明私車公用理由,如:帶貨、有客戶、緊急成行,等等;日期、起點、終點、公里數(shù);

        2、請客戶吃飯:150元/位,例如:來客戶四人,加你五人,最多可報:750元;報銷時,需寫明項目名字、公司名字、客戶名字、職務;

        3、所有出差需郵件預申請,報預算,包括可能的請客送禮;如果申請中寫明差旅費的某部分由第三方支付,此部分不管任何理由不得報銷;

        3.1、出差(指上海以外地區(qū))飯貼為:早餐:15元/人(如果酒店不含早餐,允許報),午餐20元/人;晚餐:20元/人;如果請客戶或客戶請,這餐補貼不能計入的;

        3.2、住宿費:300元/晚;北京、廣州、深圳,400元/晚;二人同性成行,為標準雙人房,無預先申請批準,只能報一間;

        3.3、公司已為所有員工買了保險,包括意外險,其他未經(jīng)預申請批準的.個人保險,一律不得報銷;

        4、報銷匯總單需對應每張報銷單據(jù)。

        公司報銷的管理制度 4

        第一部分總則

        第一條為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度。

        第二條本制度根據(jù)相關的財經(jīng)制度及公司的實際情況,將財務報銷分為日常辦公費用、差旅費用、借款等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

        第三條本制度適用公司全體員工。

        第二部分借支管理規(guī)定及借支流程

        第一條借款管理規(guī)定

        (一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款,出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。

        (二)各項借款金額超過1000元應提前一天通知財務部備款。

        (三)借款銷賬規(guī)定:借款銷帳時應以借款申請單及實銷票據(jù)為依據(jù),據(jù)實報銷,超出申請單范圍使用的,須經(jīng)主管領導批準;

        (四)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。

        第二條借款流程

        (一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。

        (二)審批流程:主管部門經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復核→總經(jīng)理/財務審批。

        (三)財務付款:借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續(xù)。

        第三部分日常費用報銷制度及流程

        第一條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件等。在一個預算期間內(nèi),各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

        第二條費用報銷的一般規(guī)定

        (一)報銷人必須取得相應的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

        (二)填寫報銷單應注意:根據(jù)費用性質填寫對應單據(jù);嚴格按單據(jù)要求項目認真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內(nèi)容或事由。

        (三)按規(guī)定的審批程序報批。

        (四)報銷1000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

        第三條費用報銷的'一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單→須辦理申請→部門經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復核→總經(jīng)理/財務審批→到出納處報銷。

        第四條差旅費報銷制度及流程。

        (一)費用標準:

        交通工具:根據(jù)交通情況及項目需求緊急情況而定;

        住宿標準:根據(jù)當?shù)叵M標準情況具體而定;

        出差補貼:原則上每人每天不低于50元,特殊情況可酌情增加;

        (二)費用標準的補充說明:

        1.住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票。

        2.實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準。

        3.宴請客戶需由部門領導批準后方可報銷招待費。

        4.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷任何費用,但出差補貼正常支付。

        (三)報銷流程

        1.出差申請:擬出差人員首先填寫《出差申請表》,詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等,出差申請單由部門經(jīng)理簽字→副總經(jīng)理復核→總經(jīng)理審批。

        2.借支差旅費:出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項。

        3.返回報銷:出差人員應在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜,根據(jù)差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》,部門經(jīng)理審核簽字,總經(jīng)理/賬務審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

        第五條電話費報銷制度及流程

        (一)費用標準

        1.移動通訊費:為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準,具體標準見行政部相關管理制度規(guī)定。

        2.固定電話費:公司為員工提供工作必須的固定電話,并由公司統(tǒng)一支付話費。

        (二)報銷流程

        1、公司人力資源部每年初(10月1日前)將本年度員工手機費執(zhí)行標準(含特批執(zhí)行標準)交財務部,若次年沒有新標準出臺,一律按上一年度執(zhí)行。

        2、財務部通知員工于每月下旬(25日前)按話費標準將發(fā)票交財務部集中辦理報銷手續(xù)。

        3、財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續(xù)。

        4、員工到財務部出納處簽字領款(次月5日前)。

        5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù),若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因,特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。

        第六條交通費報銷制度及流程

        (一)費用標準:為了兼顧效率與公平的原則,員工的交通費用的報銷采用與崗位相關制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準,特殊情況可以申請公務車或乘坐出租車,乘坐出租車需要保存相應車票,具體標準見行政部相關管理制度規(guī)定。

        (二)報銷流程

        1.員工整理交通車票(含公交或地鐵票據(jù)、出租車票據(jù)),在車票背面簽經(jīng)辦人名字,并由部門經(jīng)理簽字確認,按規(guī)定填好報銷單。

        2.審批:按日常費用審批程序審批。

        3.員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續(xù)。

        第七條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程

        (一)管理規(guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理,集中購置,并指定專人負責。

        (二)報銷流程

        1.購置申請:首先由部門經(jīng)理提出季度大方面的辦公用品采購需求,其它特殊少數(shù)辦公用品由需求人提出,部門經(jīng)理批準。

        2.報銷程序:報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單),按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)(包括結賬小票)交財務部,按日常費用報銷流程付款。

        第四部分附則

        第一條本辦法中未做出規(guī)定的,按照公司的有關規(guī)定辦理。

        第二條本辦法由公司財務部制定并負責解釋。

        第三條本辦法自20xx年6月1日執(zhí)行。

        公司報銷的管理制度 5

        一、目的

        為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度。

        二、適用范圍

        本制度適用于市場部及其它相關部門。

        三、出差管理

        1、員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。

        2、員工出差結束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

        四、差旅費

        差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務雜費等。

        1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

        2、特殊情況,經(jīng)公司領導批準后,可選擇飛機。

        3、違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

        4、市場交通工具應使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。

        5、員工出差期間,標準內(nèi)住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

        6、員工外出期間產(chǎn)生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。

        7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標準內(nèi),扣除私人話費,實報實銷。

        五、備用金管理

        1、根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實際城要確定,由總經(jīng)理簽批。

        2、備用金借支后應及時沖帳,備用金占用時間應不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。

        3、對于長期占用備用金的.,財務部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

        六、報銷管理

        1、駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

        2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好,不符合標準,或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷,一律退回業(yè)務人員。

        3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法:

        差旅費報銷單

        a、填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

        b、粘貼注意事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

        費用報銷單

        a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等(不含差旅費)。

        b、粘貼注意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務說明情況。或以其他票據(jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。

        c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

        此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權歸財務部。

        公司報銷的管理制度 6

        為了加強公司的財務管理工作,統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,提高財務管理水平,現(xiàn)結合公司的具體情況,特制定本制度。

        1、借款報銷的審批權限

        1.1公司員工因工出差借款或報銷,由各部門經(jīng)理審簽后,報公司財務部門審核,并送公司總經(jīng)理批準,方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經(jīng)理須在財務部門簽留字樣備案。

        1.2員工出差預借差旅費應填寫“借款單”,并注明借款事由及行程,按規(guī)定程序報批后,到財務部門預借差旅費。

        1.3員工出差返回后,填寫“費用報銷單”,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。

        2、員工差旅費報銷標準。

        2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。

        2.2出差住宿費報銷標準:(元/人/天)

        技術部:住宿費80元/2人/天;100元/3人/天。

        2.4出差補助標準

        外出員工每人每日補貼20元,6、7、8、9四個月份每人每天補貼30元;如有特殊情況需請客戶吃飯,事先與公司聯(lián)系后,給予30元/人的標準。

        2.4.1員工短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。

        2.5員工出差交通報銷標準

        2.5.1員工出差乘坐交通工具:公司副總經(jīng)理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙;部門經(jīng)理級:可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙,乘坐飛機需報總經(jīng)理批準、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經(jīng)理批準。

        2.5.2員工長途出差交通費,經(jīng)理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經(jīng)總經(jīng)理批準后,方可報銷。

        2.5.3員工在本市內(nèi)出差,只報銷公交車票公交車票。無特殊情況,不得報銷出租車票。

        3、員工差旅費報銷規(guī)定:

        3.1住宿費,交通費按規(guī)定標準執(zhí)行,超標自付。

        3.2膳食費按規(guī)定標準領取,不得報銷與此相關的費用。

        3.3交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

        3.4短途出差不享受住宿補助。

        3.5長途出差人員無住宿費用時,則可按住宿標準的50%領住宿補助。

        3.6員工出差返回后于一周內(nèi)報銷,報銷時間為每周一及每五,未按規(guī)定時間報銷的.,財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。

        3.7超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財務部門不予報銷。

        公司報銷的管理制度 7

        參照國家近期差旅費報銷的有關規(guī)定,結合本公司實際情況,特制定如下制度及規(guī)定:

        一、長途報銷標準:

        1、原則上出差的員工須先填寫出差申請表,注明出差地點、時間、出差人員、事由、日程按排及費用預算。申請表先由部門負責人審核簽字,再交總經(jīng)理簽批,最后交行政辦備檔。若因特殊情況來不及填出差申請表的,應電話告之行政辦,行政辦進行登記,員工出差回公司后再補填。

        2、出差過程中涉及宴請的應事先填寫宴請申請單,出差過程中需要臨時宴請的須電話請示公司領導,否則公司將不予報銷。交納會務費及乘坐高鐵、軟臥、飛機須事先特別報告,末經(jīng)事先審批不予報銷。

        3、員工出差期間,每天必須以郵件或手機短信的'形式將當日工作向公司匯報,出差回公司后整理成出差報告,作為差旅費報銷的依據(jù)。

        4、員工出差期間的費用標準如下:

        a、部門經(jīng)理以上級別的員工出差縣市級以下地區(qū),住宿費按100元/夜報銷,餐費補貼30元;地市級以上地區(qū),按90元/夜報銷,餐費補貼30元。

        b、普通員工出差到縣市級以下地區(qū),按90元/夜報銷,餐費補貼20元;地市級以上地區(qū),按80元/夜報銷,餐費補貼20元。

        出差回公司三天之內(nèi),出差人員應對出差事務完成情況作出詳細的說明和分析,寫出出差報告,憑出差報告和出差申請表及相關費的原始有效票據(jù)(相關的車船、住宿費及其他手續(xù)費等),報銷出差費用。超出時間不予以報銷。

        二、短途報銷標準:

        1、市內(nèi)不分職級,統(tǒng)一標準執(zhí)行:公交車費實報實銷,一般市內(nèi)不報誤餐費,特殊情況市內(nèi)的士費經(jīng)總經(jīng)理書面批準后再報銷。

        三、電話費用

        公司原則上不報銷手機費用,因公出差的可報銷當月電話費用,實報實銷,須出具發(fā)票。

        公司報銷的管理制度 8

        一、財務報銷票據(jù)原始憑證的要求

        原始單據(jù)(發(fā)票)的一般要求:

        1、報銷憑證必須是正式發(fā)票或財政局及稅務部門印發(fā)的統(tǒng)一收據(jù),填寫時一律用炭素筆,圓珠筆或鉛筆填寫無效。

        2、發(fā)票內(nèi)容要齊全:單位名稱(一律填進修學校)、日期、品名(必須填寫物品及辦公用品的`具體名稱)、單價、數(shù)量、金額等項目填寫齊全,字跡清楚,金額正確,大、小寫相符。票據(jù)一經(jīng)涂改即無效。

        3、印章要齊全:報銷的發(fā)票必須有稅務機關統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章,并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務專用章;事業(yè)收據(jù)必須有省或市級財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋財務專用章。發(fā)票或收據(jù)須在稅務機關規(guī)定的使用有效期內(nèi)(必須是本年度或前一年度印制的)。

        4、在超市購買商品的,須提供超市機制發(fā)票(發(fā)票上須注明品名、單價、數(shù)量)且商品符合財務報銷范圍。

        5、報銷憑證嚴重破損導致內(nèi)容不全、不清的,財務人員不得給予報銷。

        二、財務報銷手續(xù)及要求

        (一)財務報銷審批權限

        學校實行“一支筆”審批制度,學校所有的財務支出都必須經(jīng)校長審批后,方可到財務處辦理結算。

        (二)預算申報制度

        學校各類需要采購的物品必須事先提出申請,做好預算由校長簽批,方可借支進入采購程序,采購秉承一人為私二人為公的原則,為報銷提供證明。嚴格執(zhí)行前帳不清后賬不借。

        (三)財務報銷基本手續(xù)及要求

        1.購買的設備、辦公用品、貴重物品需經(jīng)手人簽字、審核人簽字(財務)、校長簽字,方可報銷、進賬。

        2.凡到財務處報銷的票據(jù),需校長、審核人、經(jīng)手人簽字方可報銷。

        3、教職工到財務處報帳,必須攜帶報帳所需的全部憑證,包括:需要報銷的有關發(fā)票、收據(jù);物資采購一律由學校統(tǒng)一執(zhí)行。

        注意:先簽字后報銷

        公司報銷的管理制度 9

        一、辦事處所有行政支出一律執(zhí)行財務“一支筆”制度,同時必須有經(jīng)辦人、分管領導和主任全部簽字后才能到財務報銷。

        二、嚴格執(zhí)行有關經(jīng)費支出管理制度規(guī)定的開支范圍及開支標準,保證人員工資和單位正常運轉必需的開支。

        三、正常的費用報銷必須有正規(guī)的機打發(fā)票,字跡清楚,大小寫金額相符,印章齊全,不能涂改。自開出發(fā)票之日起兩個月內(nèi)報銷,跨年的發(fā)票一律不予報銷。對個別確實無法取得正規(guī)發(fā)票的.應根據(jù)支出用途據(jù)實填寫支出報銷單,并由單位負責人、經(jīng)辦人、證明人簽字,金額不得超過500元。

        四、各科室因業(yè)務和上級部門檢查需接待的,需事先請示領導同意,發(fā)票必須寫明招待事由,報銷發(fā)票必須有三人以上簽字,三天內(nèi)到財務報銷,逾期不予辦理。

        五、本單位人員因公出差及辦公事需借款的,應據(jù)實認真填寫借款單,由分管領導審簽,主任確認后,到財務部門預借。

        借款人須在公務辦完后7個工作日到財務辦理報銷手續(xù)(除特殊情況外)否則前款不結清,后款不予辦理借款手續(xù)。按規(guī)定一次或分次從工資中扣除借款。

        六、對上級財政部門要求辦理政府采購的項目,應按要求辦理政府采購,否則,財務部門不予報銷。

        七、財務報銷時間:每星期二、四兩天。報銷超過3000元以上的提前一天通知財務部門。借款500元以上的,寫明用途,經(jīng)分管領導同意,由主任簽字后,到財務預借。

        八、工程借款必須有工程預算、有部門負責人簽字,才能借款,預算交財務一份存檔,否則財務不予辦理借款。

        九、對外付款金額在2000元以上的,盡可能用轉賬支票支付,保證現(xiàn)金流量支出減少。

        十、為了更好的建立健全會計管理檔案,各科室如有需要復印的發(fā)票和單據(jù),應在報銷前自己科室復印好留存。否則,裝訂后的票據(jù)查閱復印必須經(jīng)書記、主任同意后,才能復印辦理。

        公司報銷的管理制度 10

        為保障和鼓勵我校教職工外出學習考察,提高我校職工的業(yè)務能力和教學水平,拓寬教職工學習渠道,對于學校公派出去學習、考察、培訓等與學校有關的教職工,將參照以下標準給予報銷費用:

        1、往返路費

        市內(nèi)出行可以選擇打車軟件打車或的士出行,以實際消費金額報銷;

        湖南省內(nèi)憑汽車或火車票報銷(高鐵按照二等座票價);

        湖南省外優(yōu)先考慮火車出行(高鐵按照二等座票價);校級領導因時間關系可以選擇飛機出行(標準為經(jīng)濟艙),若超出部分則由個人承當。

        2、餐費補足

        湖南省內(nèi)為50元/人/天;湖南省外為60元/人/天。

        3、出差補助

        市內(nèi)出差不補助;

        省內(nèi)出差補助為60元/人/天;

        省外出差補助為80元/人/天。

        4、住宿

        市內(nèi)原則上不提供住宿,若是會議有要求則按文件執(zhí)行;

        省內(nèi)的原則上不超過150元/天,超出部分由個人自己承擔;

        省外的`原則上不超過180元/天,超出部分有個人自己承擔;經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的則已當?shù)厣虅湛旖菥频甑膶嶋H價格為標準(參照7天連鎖、速8或同等酒店)。

        未盡事宜請?zhí)峁┮庖姾徒ㄗh。最終解釋全歸辦公室。

        公司報銷的管理制度 11

        為了加強我校的財務管理工作,發(fā)揚艱苦奮斗,勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風,嚴格財經(jīng)紀律,特制訂《發(fā)票報銷制度》,以規(guī)范我校的財務收支行為。

        1、所有要報銷的票據(jù)必須有經(jīng)手人簽名,財務主管領導簽字,校長審核簽字,缺一不可。

        2、會議費、活動費及招待費的'管理

        (1)學校舉行大型活動確需經(jīng)費,需經(jīng)分管領導擬出報告,經(jīng)校長辦公研究同意并決定其總金額方能開支。

        (2)對外活動的接待費,按學校有關制度規(guī)定由校長同意,并確定出接待標準(視其接待規(guī)格而定)、參陪人員、就餐地點后,方能就餐。就餐結束由經(jīng)辦人當面結賬,并簽字報銷時附件附后。先斬后奏者,一紀不予以報銷,由經(jīng)辦人負責。

        (3)上級的各項收費,報銷發(fā)票時,要出具上級征收費的文件或通知。

        3、其他票據(jù)(如旅差費、接待費等)根據(jù)相關文件執(zhí)行。

        公司報銷的管理制度 12

        為了加強所機關的財務管理,嚴格經(jīng)費支出的審批程序,根據(jù)國家財政、財務工作的有關規(guī)定以及市局的要求,制定本制度。

        一、經(jīng)費支出的審批原則

        各項經(jīng)費支出,必須依照有關的財經(jīng)和財務制度的規(guī)定,實行一支筆審批,堅持勤儉節(jié)約、專款專用、先批后支的原則,對超出預算定額的費用支出,不予審批。

        二、經(jīng)費支出的審批權限

        1、日常辦公經(jīng)費的支出(包括購買辦公用品用具等),500元以下的,由需購買部門提出申請,經(jīng)主管領導批準后,由財務人員執(zhí)行。

        2、大額會議費支出,根據(jù)財政預算定額標準由財務人員核定會議費支出標準,經(jīng)主管領導批準后執(zhí)行。

        3、各類專項經(jīng)費的'支出,有關部門需列出詳細支出科目,經(jīng)分管所長同意后,由所長批準,由財務人員執(zhí)行。

        4、差旅費的支出和一般性的支出,根據(jù)出差單和出差發(fā)票,由財務人員審核后報所長批準;確因工作需要超標準的,事前需經(jīng)所長同意。

        5、定額內(nèi)的業(yè)務招待費的支出,因工作需要,確需開支的,經(jīng)所長批準后,由財務人員執(zhí)行。定額內(nèi)機動車燃料費、修理費、司機出車補助的支出、房租費、水電費、食堂伙食補助費和修繕費的支出,需由經(jīng)辦人提出,經(jīng)所長審批后,由財務人員執(zhí)行。

        6、辦公設備購置費支出,由所需部門負責人提出書面申請,經(jīng)所長或所長辦公會通過后,由財務人員執(zhí)行。

        7、職工教育經(jīng)費支出,包括學費、獎學金及其它有關支出,經(jīng)所長或所長辦公會討論通過后,由財務人員執(zhí)行。

        三,財務報銷有關規(guī)定

        1、取得的發(fā)票、票據(jù)及其他原始單據(jù)須以真實交易為基礎,票據(jù)填寫規(guī)范準確,項目齊全,字跡清楚,不得涂改。報銷票據(jù)必須由經(jīng)辦人、部門領導、所長簽字后,財務部門才能予以報銷。

        2、所內(nèi)辦公用品和勞保用品采購、保管和發(fā)放,由辦公室專人負責,各部門可根據(jù)工作需要提出采購計劃,報辦公室審核后統(tǒng)一采購、領用。對所內(nèi)辦公用發(fā)生的電話費、水電費、煤氣費、食堂補助等由辦公室集中支付。

        3、機動車消耗費用支出,由辦公室專人統(tǒng)一管理。車輛保險費、檢車費等由財務部門統(tǒng)一支付;汽油款和過路費據(jù)實予以報銷;車輛維修需由司機提出申請,注明維修項目,經(jīng)辦審核簽字后,方可進行修理,支付維修費用;購買車用飾品,需經(jīng)領導同意,否則一律不予報銷辦理。

        公司報銷的管理制度 13

        根據(jù)《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》(渝府發(fā)〔20xx〕120號)和《xx市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》(渝機管發(fā)〔20xx〕40號)的規(guī)定,結合我局實際,制定本辦法。

        一、醫(yī)療費用報銷的范圍及標準

        (一)住院醫(yī)療費用和特殊病種門診醫(yī)療費用

        按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》,《xx市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行,單位不予報銷。

        (二)普通門診醫(yī)療費用

        在職人員年度累計門診費用1500元以內(nèi)的,按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《xx市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定,由個人賬戶支付并由市財政給予補助;1500元至3500元以內(nèi)的由單位按一定比例予以報銷,即45歲(含)以上的按85%予以報銷,45歲以下的按80%予以報銷;3500元以上的單位不予報銷。

        退休人員年度累計門診費用1800元以內(nèi)的,按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《xx市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定,由個人賬戶支付并由市財政給予補助;1800元至4000元以內(nèi)的由單位按90%予以報銷;4000元以上的單位不予報銷。

        (三)計劃生育醫(yī)療費用

        我局女同志生育小孩,符合計劃生育政策并在定點醫(yī)療機構發(fā)生的住院或門診醫(yī)療費用,按《關于“渝勞社辦發(fā)〔20xx〕11號文件”在執(zhí)行過程中主要問題的.解釋精神》執(zhí)行,渝勞社辦發(fā)〔20xx〕11號文件規(guī)定報銷的最高上限至3500元以內(nèi),并屬于基本醫(yī)療保險規(guī)定范圍的醫(yī)療費用,按本辦法關于“普通門診醫(yī)療費用”的規(guī)定執(zhí)行。

        二、費用審核及報銷辦法

        在職職工當年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票,于次年1月統(tǒng)一交局財務處審核后,按規(guī)定支付;退休職工當年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票,于次年1月統(tǒng)一交局組織人事科初核后,報局財務科審核并按規(guī)定支付。

        三、適用人員

        本辦法適用于我局編制內(nèi)在職職工及退休職工。根據(jù)渝府發(fā)〔20xx〕120號文件第四十一條相關規(guī)定,局機關工勤人員門診醫(yī)療費用參照公務員醫(yī)療補助辦法執(zhí)行。

        本辦法自20xx年1月1日起施行。

        公司報銷的管理制度 14

        為進一步加強對差旅費的管理,適應當前的物價水平,根據(jù)省財政廳文件精神,結合我公司具體情況,重新修訂公出人員差旅費標準:

        一、公出人員交通費

        1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據(jù)報銷。

        2、嚴格控制公出人員乘坐飛機,需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。

        3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票,可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼;直快的按票價60%;特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人,另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。

        二、公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額,超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。

        1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。

        2、在本市區(qū)公出需在外就餐者,每日補助10元(含交通費),其他城市當日往返補助15元。

        3、歡迎您訪問公司外派的技術服務人員,食宿由公司負責解決,補助費每人每天40元。

        4、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的,隨部門經(jīng)理的標準報銷。

        5、因工作需要超出差旅費包干標準的,需總經(jīng)理事先批準方可實報實銷。

        6、旅途期間,在非工作地不許滯留。

        7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的.地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準,否則發(fā)生費用自理。

        三、報銷票據(jù):公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關票據(jù)報銷規(guī)定,否則不予報銷,各種票據(jù)丟失一律不予報銷。

        四、報銷時間:公出人員回來后一周之內(nèi),到財務部門報銷,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節(jié)給予50元以上的處罰。

        五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行,以前有關規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的,均按本規(guī)定執(zhí)行。

        公司報銷的管理制度 15

        為了加強學校現(xiàn)金管理,明確使用范圍,結合實際制定本制度。

        一、現(xiàn)金支出

        1、學校的所有支出必須經(jīng)過嚴格審核,手續(xù)完備,遵守財經(jīng)紀律;

        2、原則上金額在1000元以上的.,一律使用直接支付或銀行轉賬支票,有特殊情況領導審核批準后可支付現(xiàn)金;

        二、報銷

        1、現(xiàn)金報銷必須有符合國家財政、稅務部門規(guī)定和要求的發(fā)票,發(fā)票要按財務要求整齊有序附貼在報銷單后面;

        2、現(xiàn)金報銷單大小寫金額相符,人民幣大寫金額第一個字要頂頭,不能留有空格,同時注明所附單據(jù)張數(shù),所附單據(jù)合計金額必須與報銷金額一致,對于部分報銷單據(jù),報銷人要在單據(jù)顯著位置寫明實際報銷數(shù);

        3、現(xiàn)金報銷經(jīng)經(jīng)辦人簽字→財務審核→分管領導簽字→領導批準,方可報銷;

        4、報銷人要認真如實填寫現(xiàn)金報銷單,包括報銷事由,報銷單據(jù)張數(shù),大小寫金額,財務部門審核報銷是否真實,符合國家政策規(guī)定,有無單證錯誤。

        5、對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出,財務不予報銷。

        附注:網(wǎng)購發(fā)票(除網(wǎng)購火車票)不能報銷;盡量不使用手工發(fā)票。

        公司報銷的管理制度 16

        第一條固定資產(chǎn)報銷:

        1.購置固定資產(chǎn),必須先有批準的購置計畫,控購商品必須經(jīng)董事會向有關部門辦理專項控制證明單才能購買;

        2.在當日內(nèi)購置,經(jīng)領導批準可借用空白支票在計畫范圍購置,如能事先知道價格、單位名稱及帳號者,可辦理借款手續(xù),經(jīng)領導批準,由財務部開支票;

        3.固定資產(chǎn)報銷時須建立固定資產(chǎn)卡片,并有資產(chǎn)編號,財務才準予報銷;

        4.固定資產(chǎn)經(jīng)財務報銷後,財務部列入“內(nèi)部往來成本費用”科目。

        第二條流動資產(chǎn)報銷:

        1.采購部門提出次月原材料及備用品、備件購置的'購料計畫,經(jīng)領導批準後報財務部作出次月定額用款計畫;

        2.凡購入材料物品,必須填寫入庫驗收單(一式三聯(lián),采購、倉庫、財務部各一聯(lián))後,才予以報銷;

        3.材料物品領用時,必須填領料單(一式三聯(lián),領用人、倉庫、財務部);

        4.倉庫保管員兼材料會計,每月與財務核對賬目,發(fā)現(xiàn)問題及時找原因更正;

        5.年終物資部應盤點一次,列出材料清單與財務部核對,并作出盈虧表;

        6.采購部門可借支備用金,作為零星購料周轉,工程部也可以借支備用金,作為急需采購維修物品用,年終備用金全部交財務部,第二年再借;

        7.采購人員經(jīng)領導批準可借支空白支票(限制一定數(shù)額內(nèi)開支),必須在三天內(nèi)到財務報銷。如果取得正式發(fā)票,可辦理報銷手續(xù),不再借支空白支票;

        8.各項預付款先填借款單,經(jīng)企業(yè)主管領導批準,按合同要求付款。

        公司報銷的管理制度 17

        一、凡經(jīng)幼兒園園務會討論決定,屬于幼兒園指派的教師外出學習所產(chǎn)生的會務費、車旅費等方能納入報銷范圍。

        二、經(jīng)費報銷實報實銷,對于超出學習范圍的教師個人活動所產(chǎn)生的費用由個人自行承擔。

        三、教師公派外出學習的學習時間嚴格按照幼兒園規(guī)定執(zhí)行,超出允許的時間范圍而無正當?shù)睦碛蓪凑湛记谥贫瓤郯l(fā)當事人相應的結構工資。

        四、幼兒園為公派教師外出學習報銷以下項目的經(jīng)費:會務費、經(jīng)幼兒園允許購買的資料費、住宿費、餐費、出發(fā)點至學習點之間乘坐火車、輪船、公共汽車等交通工具所產(chǎn)生的交通費。教師游玩期間所產(chǎn)生的住宿費、餐費、交通費、景點門票費由單位報銷50﹪。

        五、乘坐交通工具限制:乘坐火車只報銷硬臥及以下標準的火車票;乘坐輪船只報銷三等艙及以下標準的`輪船票,乘坐其它交通工具的費用視情況由園務會研究決定。

        六、市區(qū)范圍內(nèi)舉辦的各類研討會、培訓及觀摩活動幼兒園只報銷會務費、資料費、車費,特殊情況所產(chǎn)生的費用由園領導決定是否予以報銷。

        七、公派外出學習的教師在經(jīng)費使用上自覺堅持厲行節(jié)約的原則。

        八、外派學習的教師須遵守幼兒園的相關規(guī)定、園務會的相關規(guī)定和各種法律法規(guī)的規(guī)定,如因違反規(guī)定造成的經(jīng)濟損失幼兒園不予承擔,如外出學習的教師有違法、違紀行為,幼兒園將不予報銷任何費用,同時將根據(jù)相關條例給予嚴厲的處罰。

        公司報銷的管理制度 18

        為了加強學生會發(fā)票管理和開支核算準確,做到賬目公開、統(tǒng)一、準確、透明,為了做到真正用好每一分錢,和實現(xiàn)節(jié)約宗旨,現(xiàn)制定學生會報銷制度。

        一、報銷時間:每個月最后一周(具體時間由生活部通知)

        二、報銷形式:憑發(fā)票報銷(特殊情況除外),每月報銷一次

        三、報銷內(nèi)容:所用開支用于分團委工作,學生會工作等日常工作正常開支所需花費。

        四、報銷標準(條件):用于公事、且每張發(fā)票上應明確注明經(jīng)手人、證明人及詳細用途。凡注明不清楚或破損的不予報銷

        五、具體內(nèi)容:

        1、分團委學生會發(fā)票報銷由各部部長統(tǒng)一收取,將近期發(fā)票交由生活部。經(jīng)生活部檢查,核對發(fā)票準確無誤,符合報銷標準,方可報銷。

        2、各部開展活動前,應做出活動預算,并交由主管老師和主席審閱。并提供備份交給生活部存檔。預算應盡量做到節(jié)約節(jié)省,提高物品的使用率,真正做到用好每一分錢,辦好每件事。

        3、每月開支由生活部制成表格,一式三份,分別交于主管老師,留檔及內(nèi)容公開。

        4、對活動所購買物品,一次性未消耗完或可長期使用的物品,應經(jīng)分團委出示“歸檔證明”,方可予以報銷。

        5、交票人有解釋義務,生活部有詢問責任。也就是所交票據(jù)由生活部審核。對其中不明白的`地方,有權詢問交票人,并要求其做出解釋。不解釋或解釋不清楚者,不予報銷。

        公司報銷的管理制度 19

        根據(jù)財務部門《關于加強財務管理工作的通知》的要求,我中心為進一步加強財務管理,規(guī)范資金支出,杜絕財務問題,特制定此財務報銷制度。具體制度如下:

        1.嚴格按照財務部門下發(fā)的《通知》執(zhí)行財務報銷工作,堅持原則,嚴格程序,規(guī)范流程,堅決避免出現(xiàn)問題,杜絕任何違反財務規(guī)定的行為。

        2.所有財務支出項目必須通過科務會表決通過,經(jīng)領導同意后方可執(zhí)行。

        3.按照財務部門要求,以采購為目的的'出行,需經(jīng)領導同意后,派指定至少2人同行。

        4.簽字審批程序需按照規(guī)定流程,逐級簽字,不能越級簽字。

        5.杜絕工作人員代替責任人簽字問題。

        6.經(jīng)費支出審批手續(xù)需完備,經(jīng)費支出審批簽字需完整,單據(jù)應具有審核人和復核人雙方簽字。

        7.資金支付申請單填寫購物信息需詳細,與實際購買物資一致,不得購買違反規(guī)定的物品。

        8.物品領用需有簽字手續(xù),組織活動需有明細清單。

        9.一般情況下,不得先支出后審批。如遇特殊情況應先請示領導,再進行補簽。

        10.做好財務預算,不得超預算支出。

        11.開具發(fā)票時,發(fā)票單位應與收款單位一致。

        12.及時回票報銷。領取支票后10個工作日內(nèi)應取回發(fā)票,遇特殊情況不能超過一個月。

        13.采購物品需在正規(guī)超市、商場或明碼標價的電商處購買。

        14.需簽訂合同的財務支出項目,應先經(jīng)過局法務審核合同,通過后方可進行下一步流程。

        15.保管好個人手上的公務卡,不得損壞,如遇丟失,及時上報并掛失。

        16.熟悉財務報銷政策,避免出現(xiàn)支出金額和標準產(chǎn)生差異。

        17.盡量不使用現(xiàn)金結算,如遇特殊情況,先請示領導后再做決斷。

        公司報銷的管理制度 20

        為認真執(zhí)行上級的財務報銷規(guī)定,合理使用經(jīng)費,特制定以下報銷制度:

        一、各科室的包干經(jīng)費支出貫徹“一支筆”審批原則,由分管領導批準報銷,借款或一次報銷達5000元以上者,須經(jīng)校長審批簽字后,方可報銷。

        二、會計人員必須按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定,對原始憑證進行審核,對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受,并向單位負責人報告,對記載不準確,不完整的原始憑證予以退回,并按國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定更正、補充。

        三、報銷的原始憑證,必須真實可靠內(nèi)容完整,金額清楚,大小寫相符,并注明用途,經(jīng)辦人,否則會計人員有權拒報。

        四、報銷、借款單據(jù)經(jīng)會計人員審核后,出納員方可付款。收回借款時,應當另開收據(jù),不得退回原借款單。

        五、個人一律不得私自借用公款,否則要追究會計及出納人員的責任,情節(jié)嚴重的,將依法追究責任。

        六、因公需要借款的,必須填開借款憑據(jù),注明用途,差旅費借款后在回校后一周內(nèi)必須報帳,購物的`應在借款后30日內(nèi)報帳,否則從本人工資中扣回。

        七、科室領導應嚴格控制支出計劃,各項目金額應在計劃內(nèi)使用,對各項物資、辦公用品、各種紀念品、獎品的購買,由總務倉庫辦理入庫后才能報銷。

        八、凡學校職工出差,不報出租車費,住宿費按實際住宿票所開天數(shù)在限額內(nèi)報銷,無填制住宿天數(shù)的按一天計算,超出部分自理,各種標準參照豫財行[1996]第2號文件。

        九、各科室不得私設小金庫,亂收費,收入及時上繳財務,支出憑據(jù)報銷,不得坐支現(xiàn)金。

        十、招待費必須經(jīng)辦公室辦理,校長審批后方可報銷。

        公司報銷的管理制度 21

        一、 目的

        為完善公司財務管理,規(guī)范費用報銷流程,合理控制費用開支,特制訂本制度。

        二、 適用范圍

        本制度適用于公司全體員工出差費用報銷的賬務處理。

        三、 出差費用報銷標準

        一) 交通費

        以最合理的方式選擇交通方式,以實際發(fā)生金額為準報銷。

        二) 伙食費

        出差的伙食費按照每天早飯10元,午、晚飯20元,共計50元/天的標準報銷。未出差在公司按照15元/餐的'標準報銷。

        三) 住宿費

        出差住宿費按照同性2人一間150元/天的標準,以實際出差天數(shù)為準報銷。

        四) 招待費

        以實際發(fā)生金額報銷,并且需項目經(jīng)理提前向總經(jīng)理進行招待申請,并簽字確認方可進行招待行為。

        四、 出差報銷票據(jù)要求

        一) 所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務部門監(jiān)制的正式發(fā)票,并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財務專用章,否則視為無效票據(jù)不予報銷。

        二) 交通費發(fā)票必須是注明時間地點的機器打印的發(fā)票。確實無法提供票據(jù)的情況,需由項目經(jīng)理簽字確認并注明金額、時間及地點。

        三) 伙食費及住宿費發(fā)票必須是真實的發(fā)票,確實無法提供票據(jù)的情況,需由項目經(jīng)理簽字確認并注明金額,進行報銷。

        四) 招待費的發(fā)票同上述情況一樣,需由項目經(jīng)理簽字后憑票報銷。

        五) 費用報銷必須嚴格按照標準流程進行,否則將不予報銷。

        五、 其他

        一) 本制度自發(fā)布之日起生效。

        二) 本制度解釋權歸成都新動力公司財務部所有。

        公司報銷的管理制度 22

        為加強公司食品的衛(wèi)生管理,合理控制費用支出,降低采購成本,特訂立本制度:

        一、適用范圍

        大米、油、肉類等主食物,蔬菜、調(diào)料等副食品。

        二、采購要求

        1、了解各種食品采購要求,保證食品新鮮,符合衛(wèi)生營養(yǎng)要求,對于不符合衛(wèi)生要求的食品必須退、換貨。

        2、了解和熟悉市場行情信息,多家詢價比價,建立各類食品貨源點。

        3、不易變質食品,如干貨、油、鹽、味精、糖等,應按月需求量購買,減少采購次數(shù)。大米、肉類及蔬菜按市場價格適量采購,大米以壹周量采購,其他以一兩天用量為準,不得造成積壓和浪費,防止變質。

        4、注意和避免出現(xiàn)食品短斤少兩、摻假或劣質品。

        5、供應負責人及餐廳負責人應定期到多家市詢價比價,選擇好而優(yōu)的食品貨源點。

        6、食堂應關注每次就餐后員工倒掉未吃完的飯菜,對于經(jīng)常吃不完而倒掉的菜,建議少采購或不采購,減少浪費。

        三、采購流程及驗收方式

        1、每次采購時,供應部及餐廳各派一名去市場買菜,餐廳人員負責記賬,供應部人員付款。

        2、每次買菜完成,參與人員應在購買清單上簽字確認,購買清單包括品名、數(shù)量、單價、金額等。

        3、菜進餐廳后,通知配件庫人員到現(xiàn)場過磅(配件為人員應及時到場),確認購買清單數(shù)量準確無誤簽字后,餐廳人員方可使用,至此簽字完成的購買清單將作為報銷憑證。食品的'質量由餐廳人員驗收。

        4、買菜前一天由餐廳人員到財務借款,交供應部買菜人員,當日購買金額合計后與借款人結賬,餐廳每月定期報賬。

        四、供應方式

        自提,大米送貨上門。

        五、付款方式

        現(xiàn)金采購,供應、食堂和財務監(jiān)督。

        公司報銷的管理制度 23

        第一章 總則

        第一條 制定目的

        為了嚴格公司的費用報銷管理,規(guī)范費用報銷的程序及規(guī)定,加強費用開支控制,提高經(jīng)濟效益,制定本辦法。

        第二條 適用范圍

        公司所有部門及全體員工。

        第二章 管理職責

        第三條 管理部

        負責管理辦法的制定,費用使用的監(jiān)督管理,對超費用標準的部門和個人進行處罰。

        第四條 財務部

        負責費用報銷的審查、費用報銷、費用開支的分析、控制及管理。

        第五條 各部門

        負責本部門費用開支的管理和標準的控制,部門主管負責本部門及員工費用報銷的審核。

        第六條 公司領導

        1、副總經(jīng)理負責對分管部門費用開支的管理和標準的控制,負責分管部門及員工費用報銷的審核。

        2、總經(jīng)理負責公司費用報銷的審批。

        第三章 差旅費報銷

        第七條 出差申請

        1、員工因公出差,應填寫“出差申請單”,詳細注明出差事由、行程安排及費用預算、是否借支等;

        2、填好“出差申請單”后,報上級領導核準后轉管理部登記后方得出差。

        3、如遇緊急情況,由主管臨時派遣出差者,可先行出差,事后補填出差申請單,并呈報人力資源部登記備案。

        第八條 出差核準權限:

        1、員工出差不超過3天的.,由部門主管核準;

        2、員工出差時間3~7天的,由主管副總或總經(jīng)理核準;

        3、員工出差天數(shù)超過7天的,由總經(jīng)理批準;

        4、部長以上管理人員出差由總經(jīng)理批準。

        第九條 借款

        1、員工出差需要預支差旅費的,可以辦理借款;

        2、出差人員借款,應填寫“借款申請單”;

        3、“借款申請單”與“出差申請單”一并報上級領導核準后,經(jīng)財務部長簽字后,方予借支;

        4、前次借支未清者,不得再借款。

        公司報銷的管理制度 24

        第一部分總則

        第一條為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度。

        第二條本制度根據(jù)相關的財經(jīng)制度及公司的實際情況,將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

        第三條本制度適用公司全體員工。

        第二部分借支管理規(guī)定及借支流程

        第四條借款管理規(guī)定

        (一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款,出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。

        (二)其他臨時借款,如業(yè)務費、周轉金等,借款人員應及時報帳,除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。

        (三)各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。

        (四)借款銷賬規(guī)定:

        借款銷帳時應以借款申請單為依據(jù),據(jù)實報銷,超出申請單范圍使用的.,須經(jīng)主管領導批準,否則財務人員有權拒絕銷帳;

        借領支票者原則上應在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。

        (五)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。

        第五條借款流程

        (一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。

        (二)審批流程:主管部門經(jīng)理審核簽字→財務經(jīng)理復核→總經(jīng)理審批。

        (三)財務付款:借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續(xù)。

      【公司報銷的管理制度】相關文章:

      建筑公司報銷管理制度08-09

      公司費用報銷的管理制度04-07

      公司費用報銷管理制度10-31

      公司發(fā)票報銷管理制度(精選5篇)02-28

      公司差旅費報銷管理制度04-14

      公司報銷制度08-20

      公司差旅費報銷管理制度優(yōu)秀03-08

      公司差旅費報銷管理制度最新04-25

      工程公司費用報銷管理制度06-30

      主站蜘蛛池模板: 《安·李的遗嘱》| 漂亮的小瘦子3完整版| 石正丽简介| 未来与我在线观看免费版| 双人调情按摩伦理| 少女大人第五集免费观看| 葛雷奥特曼国语全集| 韩国小电影男子获得遥控器控制女领导| 阿信的故事电视剧在线观看| 完颜之月| 《美丽女儿替父亲还债》剧情电影 | 二胡独奏演奏曲大全| 想要爸爸播种完整版| 公主与青蛙电影| 国产凌凌漆| 美国式保罗4免费| 宝贝等我短剧大结局免费观看全集| 《裙子下有野兽》| 坏中尉 下载| 开心遇鬼| 别墅换妻| 善良的岳母免费观看| 年轻的小婕子A片| 斗罗大陆206集免费观看| 解放的潘多拉免费观看高清版| 《爱我几何》精彩片段| 可爱的恶女| 旋风管家 朴信惠| 法国电影《颠覆》在线播放| 快乐的大脚百度影音| 房奴试爱电影电视剧免费观看| 铃村健一drama| 狐狸的夏天百度云| 电视剧铁在烧| 二人转短剧不孝儿女| 牙医姐妹郝板栗完整版电影| 泰剧为你着迷| 军事当行为2017法国(啄木鸟)| 辣妈犟爸| 东成西就2011粤语| 四美女一男免费高清电视剧| 高中少女电影免费观看| 黑白配hd1080免费观看下载| 百万新娘爱无悔| 小碗干炸| 《出手》短剧在线观看| 钻石豪门剧情介绍| 坎贝奇成人电影| 扫毒1国语版免费观看| 需要爸爸的播种 在线观看 | 钻石王老五的艰难爱情大结局| 龙岭迷窟2022在线观看| 空间神医全集免费| 《五感图》完整版在线观看| 我和我的家乡 下载| 神探飞机头国语| 《特殊瑜伽教练》| 沈阳真爱现场| 法国《监狱伦理3》| rrr80| 你的老婆大结局| 成版《壮志凌云》| 蜀锦人家在线观看免费高清观看| 成全视频观看免费高清动漫第5季在线 | 动感小站之星妖精169集| 3d肉脯团高清完整版| 水手服饲养日记| 西班牙肉体之罪未删减版| 金刚狼电影| 敌人英语| 纯爱情电影| 漂亮妈妈9| 南充属于几线城市| 甜蜜惩罚未增删带翻译整集樱花 | 正宗泡菜制作方法教程| 惊变1—42集免费观看电视剧| 《荣誉守则》凯登| 辣妈俏爸1| 小蜜桃15| 风中奇缘全集| 工作细胞中文版| 红蜘蛛第二部| 百日蔷薇ova2| 东安县| 善良的妈妈中字开头9个字是什么两个 | 亨利和琼在线观看| 无人区电影高清免费| 《1993》米利亚姆莱昂| 妻子的朋友来家里做客| 不良义姐在线播放| 新的妈妈在线观看电视剧免费高清| 酒井法子电影| 美容室待遇6| 司马懿之虎啸龙吟电视剧免费观看| 美味倒数电影| 一起愁愁愁30分钟电视剧免费观看 | 电视剧再见艳阳天| 烽火少年电视剧免费观看全集| 电影呱哒卢佩的玫瑰免费观看| 惊天激战2024完整版在线观看| 辉月あんり| 无憾坎贝奇| 东北往事之黑道风云20年主题曲 | 高清法警小队 第一季未删减| 哪里可以看晚娘| 叶罗丽全集| 美式禁忌-3| 屠宰呕吐娃娃在线完整观看| 姨母家的客厅| 超星神国语全集| 各位游客请注意| 俘虏之村| 北原多香子无打码在线观看 | 来者何人| 《交换别人的麦子3》的剧情简介是什| 孙佳慧VK| 高清《你的婚礼》免费观看 | 恋之欲室百度影音| 非你莫属 潘石屹| 家族继承人短剧全集| 《美国式禁忌》hd| 隔窗恋爱未剪删超清| 埃及猫原版动画| 高贵人妻被义子侵犯| 钢铁侠4在线观看免费版高清| 麦乐迪马克思女超人在线观看完整免费高清原声满天星百 | 在异世界迷宫开宫口樱花| 赤裸惊魂| 花与蛇3电影| 黑名单 美剧| 我的特一营41集| 封神榜之武王伐纣全集| 莫莉1特别的酒店| 《美丽小蜜桃》1| 女超人麦乐迪版本| 性生活1| 天字号女子监狱| 苍井空电影网| 特殊的待遇5| 月半爱丽丝电视剧免费观看完整版| 地铁举行集体婚礼| 卧底48天全集在线看| 急诊护士完整版在线观看| 周口市| 东北小年| 木下檀檀子《邻居》| 火影忍者忍者之路| 高压版女子监狱满天星| 开心鬼放暑假粤语版| 狐妖小红娘金晨曦篇动漫免费观看| 《法国少女农场》在线电影| 电影《空军一号》| 一个好人粤语| 陪讨厌部长去出差旅在线观看| 恶作剧之吻1完整版免费观看| 出差被前男友欺负中文| 小菊的春天在线观看| 小凤新婚全部免费观看| 任鲁豫忆河大礼堂| 爱情公寓3第2集| 坎贝奇《无憾》播放| 新娘十八岁韩剧| 我的40岁大胸继拇| 用身体偿还给客户社长的妻子完整版在线观看 | 黑白配视频在线看| 鬼宿舍电影| 易车之道| 哲罗鲑图片| 超星萌宠| 《越南俘虏营》在线观看| 陈静仪喜爱夜蒲2| 康熙王朝高清全集50| 插曲的痛30集全集免费播放电影日本| 土剧另一面的我免费看| 善良的丈母娘在线观看| 酒店1-75全集免费观看国语| 我的妈妈是校花未删减 | 最新黑社会电影| 法国空乘2完整版在线看| 斗破苍穹167在线观看| 金银1-5普通话少女潘| 金宵大厦在线观看| 樱花动漫石之海| 玉观音高云翔版| 中二病也要谈恋爱12| 九洲天空城| 《活着》电影完整版| 中国在日博主街头抗议核污水 | 嘉庆王朝42集免费观看电视剧| 19岁电影全集在线观看| 全职法师第6季全集免费观看| 激战丛林意大利1995完整电影版在线 | 一诺千金电视剧| 回不去的夜晚| 《姐妹牙医》在线观电影| 花与蛇3白衣绳奴| 草原英雄小姐妹伴奏| 火龙对决| 百变金刚| 第六套人民币发行时间| 丰满的乳| 斑马电影街桥矿| 降魔的2.0| 食物链9大尺寸| 波奇亚电影在线观看| 战狼6免费观看在线播放下载| 邱淑贞三级片| 安娜情欲史 下载| 依然闪亮未删减| 爱我的话给我回答歌词| 《俘虏之锁》免费观看完整版| 尸病污染| 蓝色隐身帽子完整版在线播放| 金蝉脱壳| 妈妈替儿子还债日本电影叫什么| 记忆之城演员表| 兵临城下电影在线观看| 潜入调查官绝对不会输第2集| 变种女狼| 电影 情书| 火影忍者剧场版全集| 岳普湖县| 受戒电影完整版在线观看| 女超人1979在线观看完整版| 玫瑰的故事电视剧在线| 19岁大学真人免费播放电视剧| 宙斯之子赫拉克勒斯电影| 《师生恋:禁忌之恋》在线观看| 意大利满天星《人猿泰山》在线播放| 高清《怪谈》免费观看| 骊歌行电视剧免费观看| 鸽子电影| 田阳县| 欢乐颂第一季免费观看| 一路向西国语版快播| 欢迎来到东莫村| 《第一次的人妻》| 遮天全集免费观看完整版视频| 双女任务完整版免费观看| 韩国美人图| 保罗2禁忌大结局| 新妹魔王的契约者第二季无修版| 生死狙击在线观看免费观看完整版| 《爱我几何》莫妮卡原版免费观| 网球王子真人| 十二谭电视剧免费观看| 斗罗大陆第4部终极斗罗| 黄昏英雄传2攻略| 紧身牛仔裤美女热舞| 至尊红颜武媚娘全集| 色戒完整未删减版在线观看| 龙岭迷窟在线| 斗破苍穹169| 双龙会国语| 老同学6普通话版免费观看| 风灵玉秀第二季| 花与蛇牙医免费版全集| 最佳福星完整版免费观看| 360大佬爱上我第四季 | JEALOUSVUE少归| 朴妮唛下载| 传闻中的七公主 电视剧| 咒术回战0剧场版| 妻子的秘密 电视剧| 她来自胡志明市第二部免费观看| dasd-409| 最后的真相免费观看电影| 小屁孩日记免费完整观看| 真实处破疼哭在线播放| 台湾版《棘手狂情》演员表| 《本能1》原版免费| 大胸的继拇| 秦腔戏曲大全mp3| 翡翠恋曲| 电影在线观看视频| 嫁入豪门全集免费| 命转情真| 侠盗高飞粤语| 欲奴第一季| 箭在弦上42| 异装癖的女人| 时间都知道电视剧| 高清《江山为聘》免费观看| 驻马店市| 电影《毒液》3| 金乡县| 不一样的美男子电视剧| 金银梅5普通话版拍摄地点| 超级战舰高清完整版百度影音| 妻子的谎言54集全免费剧情介绍| 战神3解说| 爱我几何未删减电影完整版播放免费观看 | 丰满的邻居2在线观看完整免费版| 徐小凤经典歌曲| 新潘金莲在线观看| 漂亮人妻被夫部长强了电影| 哪吒闹海2之魔童闹海免费观看| 电影血战台儿庄完整版免费| 终极一班3全集40高清| 火线三兄弟 电视剧| 徐若萱三级| 《我家那小子2026》| 朱锁锁叶总什么电视剧| 一夜钟情在线观看电视剧免费| 情逆三世缘国语| 《克里斯蒂》| 免费播放白峰美羽救赎治愈电影视频下载| 亲爱的自己全集在线观看| 吉普赛人美剧| 隐形帽子在线观看| 中国诗词大会第六季第十场总决赛| 《三十而已》电视剧| 对你的想象高能片段| 最好的时代电视剧免费观看| 疯狂的意大利假期在线观看| 最新西游记| 隋唐英雄102集| 笑过2012| 电波女与青春男| 两个媳妇日本伦理电影| 秋瓷炫《生死决断》| 善良的姨母| 盐池县| 袁浩然怎么了最新消息| 从海底出击第一季| 电视剧扫毒风暴| 高清《圣墟》动漫| 白头神探1高清在线观看免费完整版| 禁室培育爱的俘虏| 迪迦奥特曼在线观看| 女神宿舍的宿官君樱花动漫| 某种物质国语在线观看 | 斗罗大陆动画片| 《卡戴珊家族 第七季》| 369你懂的电影看片| 援助交际扑灭运动| 私人助理2法国版电影在线看| 大明风华在线观看免费完整版| 新员工2| 瑜伽起源真的很恶心| 魔尺的玩法| 熊出没之猎鹰熊岛完整版在线观看| 动漫美女性侵| 美丽的小蜜蜂美国版5娃娃脸| 插曲的痛120集在线观看免费下载 需要爸爸的种子播种免费观看 | 十大奇冤| 俘虏之锁未删减版在线观看| 真心让你幸福| 《美国私人女性监狱》| 单数绝配| 奇妙发型屋2免费完整版| 挣扎吧亚当第二集| 如懿传电视剧全集免费观看| 雨晴版农民伯伯1-4集在线看| 先生我可以上你吗2高能片段 | 黑白配中文版全集在线观看免费 | 菠萝蜜tv| 甘十九妹| 八戒8手机在线看免费播放电视剧大全 | 联合国降半旗时间最长的人| 丽卡驯服2结局| 后宫甄嬛传全集高清| 座头市电影| 我愿意 电影| 命中不注定免费观看| 三年成全免费高清观看电视剧完整版| 浪蝶狂花| 巴塘县| 情逆三世缘粤语| 日常卿卿电视剧免费观看全集| 双女任务法版| 大明风华在线观看免费完整版| 圣佩罗特斯的姑娘们| 近身接触| 丰满的大胸女朋友2| 缺宅男女国语| 一千种死法第五季| 良辰美景好时光西瓜影视| 超级基因| 《农民伯伯2》雨晴扮演者 | 歼灭天际线1~80集| 德川幕府| 家庭教师199| 生物模型制作| 荒野渔夫 | 飞驰人生2免费观看全集完整版| 公的浮之手中字40 | 韩剧《静媛老师》免费观看| 罗克星克莱尔在线观看| 木下和雅| 魂斗罗4代| 博格丹和女飞行员徐枫灿合影敬礼 | 奔跑吧兄弟第一期| 第一伞兵队电视剧| 善良的的瘦子| 上流社会韩剧电影完整版观看| 快播电影在线观| 吸血贵族5满天星电影免费观看高清| 新不了情免费| 白蛇传奇歌曲| 哇嘎嘎电影高清免费看| 斗罗大陆2在线观看高清免费播放| 19岁大学生观看电视剧韩剧 | 霍爷家的小祖宗甜又野免费阅读 | 坎贝奇品味人生三部曲在线观看| 最终幻想动漫| 《女警察坠落2》| 3d肉蒲团种子下载| 聊斋先生全集| 克莱尔的迷宫| 我爱上朋友的姐姐韩剧| 蜜桃成熟33d 下载| 荒野之行1986满天星| 电影《香港奇案》| 忠者无敌高清电视剧全集免费观看| 部长的老婆 双字ID| 狼人大战| 黄河在咆哮 电视剧| 《被可怕的科长欺负的新人》免费观| 李碧华鬼魅系列:迷离夜| 桃恋者全集观看| 社长夫人的美貌| 寸止挑战在线观看| 泰剧金螺110全集免费| Melody女超人| 爱情诊所在线观看| 禁忌电影免费观看电视剧| 我的牙想你| 《蹂躏》| 义姐不是不良妈妈动漫在线观看 | 他为什么依然单身电视剧免费观看 | 落跑甜心徐垒| 女超人麦乐迪无删减在线观看 | 第一章激情艳妇| 名侦探柯南剧场版20纯黑的恶梦| 绅士的品格在线观看免费完整版| 束缚游戏第一季到第四季在线观看免费 | 我喜欢的样子你都有短剧免费观看| 黑袍纠察队第一季未删减免费观看| 公与浮之| 凯迪拉克撞救护车| 错嫁萌妻100集免费观看高清| 超级乐8点| 修理工艳遇日本| 生化危机之惩罚| 妈妈的朋友免费观看完整版| 维修工的艳遇 中字| 郑州娃娃奶奶| 烟雨蒙蒙电影| 泰国双人按摩在线观看| 秦腔戏曲大全mp3| 热辣滚烫免费看| 做aj的电视剧大全国外欧美 | 酒店激战1-5| 电视剧南来北往| 电影《731》官宣定档| 女朋友的母亲1| 民国往事下载| 长安的荔枝免费播放| 丁巴度| 降头国语| 谍影重重1电影| 夹江县| 大理寺少卿电视剧| 小女花不弃电视剧免费播放 | 交换游戏2中国话| 姐姐6免费完整高清电视剧在线看| 新继拇7完整版| 地狱尖兵2电影完整版| 海螺湾2| 向左走向右走电影| 《花儿与少年》被曝重启| overflow第一季全集樱花观看| 华丽的外出完整版| 《禁忌4》未删减版| 一起愁愁30全集免费播放| 黑匣子情况公布| 乘胜狙击粤语在线观看| 麦乐迪《家庭矛盾》在线观看| 有关黄河的诗歌| 天道电视剧36集完整版| 1982版保罗2中文版在线观看| 无烟柴火气化炉| 一个鬼子都不留下载| 姐妹牙医在线电影播放完整版中文| 向风而行在线观看| 海员记录在杜苏芮影响下航行遭遇| 《乳房按摩》高清观看| 山顶的屠房| 红箭 电视剧| 韩剧《下属的妻子》主演名单表 | 如何挑选甜甜的西瓜| 空中浩劫纪录片| 乡村里的中国 纪录片| 法国高2压监狱| 德田重男全部电影| 爱情公寓3第4集| 女超人麦乐迪无删减版免费在线观看| 全城热恋粤语版| 风流岁月全集| 电影欲望桃花| 归来在线观看| 言情片《邻家女人:丈夫不在的日子》HD无字免费高清在线观看完整版_tvb云播 | 洗衣机维修工的艳遇| 暖暖的味道| 新竹县| 长空雄鹰| 名侦探柯南普通话版免费观看| 我们结婚吧中国版| 老电影庐山恋| 法国满天星古墓丽影合集 | 守护解放西第三季在线观看| 善良的嫂子2韩国| 皇家奶娘在线观看,美丽的姑娘观看在 | 错点鸳鸯| 蝶舞天涯百度影音| 曹查理《怒警狂花》电影版 | 《激战丛林》-罗莎·卡拉乔洛在线| 我的三个姐姐大结局| 天才基本法在线观看| 游泳馆的工作2免费| 乌克兰国土面积与人口| 公之浮之手中字5HD中字怎么读| 欢乐谷免费观看高清软件| 武娘传短剧在线全集免费观看| 《停不了的爱》床戏| 名侦探柯南普通话版免费观看| 恶童日记| 猎场大结局| 武义县| 鬼灭之刃游郭篇| 斗罗大陆第134集免费| 两女打架| 星克莱尔《迷宫》播放| 鬼灭之刃第三季锻刀村篇免费观看| 急速飞车电影| 替夫还债电影| 一路向西 百度影音| 高清未婚男女的效率恋爱未删减| 巨乳按摩电影| 心迷宫电影| 学生的妈妈中韩双字改编歌曲| 女版壮志凌云2011| 打金枝免费| 魔术快斗02| 电影加勒比海盗女版 | 金瓶梅电影完整版在线观看| av档案| 不雅空城| 意外触碰电视剧| 《棘手狂情》在线观看全集| 封神榜免费观看全集完整版| 电影金钱帝国| 荷尔蒙6完整版免费看| 私人家教美国1983年版| 《overflower》第一季动漫| 力量塔在线观看免费完整版高清 | 私人航空2高清在线观看| 爱回家之开心速递国语| 祈今朝 电视剧| 黑帮老大和我的365天完整| 卢靖姗顺产36小时生下女儿| 维修工的艳遇在线| 羚羊号历险记| 房探007登录| 美姊妹牙医完整版在线观看| 细妹按靓| 地久天长豆瓣| 美发特别待遇2| 专家称女生游泳私密贴是智商税 | 美国超级星期二| 运财智叻星| 欧式少女第16集完整版| 电视剧《装台》| 安达莉子| 人猿泰山hr版 在线播| 高清《六姊妹》全集免费播放| 京城四少| 贝拉1980满天星版| 高清鲁邦三世:钱形与两个鲁邦| 《罚罪2》在线观看| 《女仆庄园满天星免费版》| 庄智渊获得亚洲杯男单季军| 狂野的爱| 妈妈爱上我的男朋友| 给你 陈奕迅| 命中注定我爱你剧情介绍| 八尺夫人1986年意大利演员表| 美国忌讳1–5| 广东省| 高清白日梦奇遇记| 古惑仔之义| [中字]《互换性伴侣》3| 塘鹅暗杀令| 永不灭的番号| 房奴试爱第一集开头原声电视剧| 高清非传统浪漫关系| 一路向西哪里能看| 独步逍遥在线观看| 岳云鹏的歌曲| 妈妈的职业5完整版结局在线| 高清《朋友的妻子》5| 朝鲜美女bbwbbw撒尿| 倔强驱魔师1-5集免费动漫| 王子变青蛙 电视剧| 电视剧游击兵工厂| 《我的游泳女教练》免费漫画| 等你说爱我电视剧| 强殖装甲动画| 刺客伍六七3玄武国篇| 莱纳安德森《黑暗森林》在线播放欢| 死亡笔记电影1| 美女贴身保镖短剧免费观看全集| 长相思第二季在线播放高清| 大巴上的女孩| 满天星壮志凌云女版kr| 哈利波特6免费观看在线完整版| 性8地址| 插曲的痛高清视频免费| 琪琪电影网午夜理论片717西瓜| 财阀家的小儿子第七集| 公浮之手中字2023最新版 | 高清恶魔搬进来了| 美国性妓院妓女k8播放| 养父电视剧全集40| 电影《山雀儿》免费观看高清| totakka haya kirguzux的功能介绍 | 出差妻子对客户社长的招待| 美国伦理《生殖按摩》在线观看| 蜜桃hd| 在韩国成为房主的方法全集观看 | 死亡笔记电影1| 功夫3d电影| 战狼9| 特种部队2字幕| 侠盗高飞免费| 罗曼蒂克地下室骑马画面| 灌篮高手2| 整鱼两吃| 向井蓝之特殊治疗医护最新消息 | 悬崖之上免费| 私人航空电影在线观看完整版| 皎洁迎宵之月| 电视剧好好说话| 如果明天的路你不知该往哪走| 女保险公司的推销员8中| 漂亮的保姆完整版免费观看韩剧 | 智障小烁| 插曲30集全集免费播放| 桔子电影网| 善良的女秘书免费| 台湾版《新婚之喜》完整版| 一个妈妈的女儿第二集| 我们恋爱吧第五季在线观看| 拥抱未来的你| 日本在线最色| 风云雄霸天下1.5| 让爱回来电视剧 全集| 插曲的痛全集免费观看高清版| 永远的君主免费观看| 安徽庐剧| 韩国美妙的发型屋| 乱肉杂交怀孕系列小说BL| 命运交响曲迅雷下载| 非洲人与性动交CCOO| 爱你几何免费完整版| 直播:北京卫视跨年晚会| 大闹天宫百度影音| 《壮志凌云》凯登.克劳丝| 一见你就笑全集| 机动奥特曼第一季| 大阅兵2019直播| 麦乐迪和父亲| 童话世界电影| 黑帮大佬我的365第二季| melody和爸爸的电影| 八星报喜杨幂| 《奔跑吧13》免费观看| 甜蜜第2季无马赛免费观| 新世纪高潮战队| 湖南黑山羊价格| 快播成电影人网站se| 酒店1-100集完整版| 国产电视剧大全在线观看| 老公的社长| 最近新上的电视剧| 新少年包拯电视剧免费观看| 和上司女部长出差完整版免费观看| kris 李宗瑞| 新浪潮全集观看| 满天星电影免费观看高清在线播放| 朋友的姐姐2016| 爱我几何电影完整版高清免费观看 | 零上十八度软床| 总裁晚上含奶H嗯额嗯电影| 牙医姐妹完整版观看| 亚欧精品在线| 晚春楼在线电影| 日本电影《姐妹牙医》完整版| 韩国电影办公室播放| 满江红在线观看免费观看完整版| 晒晒14岁儿子蛋蛋竖起来| 快递员的特殊待遇2| 我的山与海未删减| 韩剧松药店的儿子们| 战狼8欧式少女全部| 天降艳福不是福电影| 苍空电影完整版在线观看| 被砍死柯基的女主人发声| 哇嘎在线| 电车魔女2| 僧侣之夜无删减版最经典十首歌曲| 有菜电影在线播放| 樱花高校的男公关| 湖南卫视跨年演唱会2014| 麦乐迪家庭矛盾在线观看 | 二人世界完整版在线观看高清| 归去来结局| 中国VS巴林| 退钱哥又让退钱了| 超清国语黄色仓库网vlp| 了不起的挑战第一季| 韩剧想结婚的女人| 《爱我几何》莫妮卡原版免费观看| 海军陆战队员| 背叛在线观看免费完整版电视剧| 已瞄准我的妹妹歌词樱花观看1| 方形人战斗剧场| 月光宝盒私人免费影院| 播九公社| 《推油》完整版播放时间| 韩剧 爱人| 第一滴血8| 《特殊游泳教练》完整版| 爱情而已免费观看全集| 亡者之谜泰剧在线观看泰剧| 吉林市| 漂亮的小姨在线观看| 刀锋乱世情全集| 电影炼狱| 和部长一起出去差旅被欺负 | 黑道大佬第2季免费观看| 花非花雾非雾全集52| 《禁忌5》中文字幕| 女机器人全集高清免费观看| 北非谍影免费| 农民伯伯下乡2国语版百度云在线看 | 黑暗荣耀第一季无删减在线观看| 艳遇修理工在线播放| 拿开你的手| 黄金瞳在线观看免费全集高清| 《甜蜜的惩罚2》第二季动漫全集| 倔强的驱魔师在线观看| 好汉秦琼| 仙尊宠妃:三界横着走短剧全集| 嗯好深啊用力哦嗯啊秘书视频| 魔力宝贝监狱未减版| 有夫之妇韩剧电视剧免费观看| 古曼 电影| 战神3中文版下载| 凌云壮志满天星法国版| 九尾狐传说| 我的世界大电影免费观看| 已婚妇女的火辣日子| 驱魔者在线观看| 中华英雄电影免费国语在线观看 | 神探狄仁杰四部全集免费| 电视剧金牌律师| 女职员的特殊待遇电影| 天赐的声音4免费观看完整版| 蓝宇 电影| 僵尸飞鲨免费播放| 欲望校园车永莉完整电影在线看视频| 森田优子| 高清《折腰》短剧免费观看| 部长出差的日子免费在线观看 | 【性奴俱乐部】(02)| 我的小黑裙| 25岁女子高中生| 目中无人2一口气看完| tobu4 HD免费,电影| 印度电视剧长女的幸福生活| 春光灿烂周三强| 姑娘国语免费高清观看| 私人航空2免费观看全集| 冯宝宝与张楚岚电视剧| 与外婆同行| 都兰县| 塔日酒店免费观看| 屋顶上的绿宝石| 依然闪亮全集观看| 吉泽明子| 瓜达卢佩的玫瑰女邻居完整版| 与我同眠 完整版| 橘子红了电视剧全集在线观看| 盲山高清国语完整版| 人猿泰山《激战丛林》完整版意大利 | 严础熙| 佳期如梦之海上繁花结局| 开心鬼撞鬼迅雷下载| 大友梨奈| 疯狂二人荷尔蒙爆发原声| 古惑仔5龙争虎斗| 泰剧无尽的爱| 朱丹回应叫错人名| 花子vs倔强驱魔师动漫完整版| 今生最爱| 有希望的男人无删减版| 地牢女孩在线观看完整版高清| 木下檀檩子电影2024免费观看 | 惊声尖叫3| 黑白配HD版美国版| 飞天小女警z中文版全集| 女孩刮到男生车双方划拳私了| sao66| 龚玥菲新金平瓶梅全集| 石纪元 第四季 Part 3| 三级按摩精油3| 邻家女人丈夫不在的日子| 阿瑟拉猫| 美国式忌讳第17集桥矿| 在线观看离婚前规则| 盛唐风流电影在线观看高清国语影视| 霍比特人2完整版| 贪玩的小毅本人| 爱 死亡和机器人| 越轨追击免费观看| 《法国空乘6》免费| 爱之色放| 孤注电影完整版免费观看| 金瓶梅2高清百度影音| overflower| 出差与部长同房希岛爱里在线电影| 西瓜影视在线观看免费高清电视剧| 魔女2在线播放免费观看完整版| 人鱼公主动画片| 激战丛林h| 中俄列车大劫案纪录片| 为歌而赞第二季在哪看| 两个人高清电影在线观看| 从林激情| 战狼6女版美国版免费观看下载| 山2狙击手在线观看完整视频| 二龙湖爱情故事2免费看| 西游记搞笑配音| 《初恋时间》1-6全集免费观看| 电影铁皮鼓| 绣春刀ii:修罗战场| 木下檀檩子国语版在线看| 屋塔房王世子国语| 少年天子剧情|