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      倉庫管理規章制度

      時間:2022-07-21 10:09:45 制度

      倉庫管理規章制度(合集15篇)

        在發展不斷提速的社會中,大家逐漸認識到制度的重要性,制度一經制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準則和依據。那么相關的制度到底是怎么制定的呢?下面是小編為大家收集的倉庫管理規章制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

      倉庫管理規章制度(合集15篇)

      倉庫管理規章制度1

        倉庫是企業各種物資周轉儲備的環節,是企業物資供應體系的一個重要組成部分,擔負著物資管理的多項業務職能。為加強公司對物料的管理與監督,進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序,健全物料在倉儲、使用與處置等各個環節的責任體系,以維護公司利益,保障公司財產的安全完整,特制定本制度。(倉庫是貨物儲存、接收、發出和監管的部門是公司供應鏈中一個重要組成部分。)

        一、安全

        正常情況下未經倉庫人員同意不得進入倉庫,如因業務、工作需要進入倉庫時須經得倉庫人員的同意且由倉管員陪同方可進入。

        二、原材料入庫

        供應商送貨、快遞、物流時須有相關的單據,即送貨單、采購訂單和品質檢驗報告等單據方可接收,收料員根據送貨單及采購訂單上的信息打印《外購入庫單》,并通知QC對貨物進行檢驗。對檢驗不合格的物料品質需及時通知倉庫、采購處理。若檢驗合格后,倉管員及時辦理入庫手續,并將《外購入庫單》遞交賬務員進行系統審核工作,以方便公司各個部門及時查看到料及庫存情況。詳見《原材料入庫流程圖》

        三、生產領料

        1、正常領料:

        生產PMC根據BOM標準用量開出領料計劃,需提前4小時將領料計劃或領料單下發給倉庫進行備料。倉庫根據領料計劃核對BOM用量,無誤后及時備料,并將備好的物料放入倉庫待發料區。由生產領料人員與倉管當面確認物料規格、料號及數量等,確認無誤后雙方在領料單上簽字。

        2、異常領料:

        在非正常領料時間內,因物料品質或機器故障等原因重新安排新的領料計劃,需填寫《工作聯絡單》由部門經理簽字,倉庫方可發料。

        3、超領料

        生產過程中如因物料品質造成不良或在制成過程中不良率過多,造成原領物料不夠時需開超領單,由總經理簽字后方可到倉庫領料。

        四、半成品、成品入庫

        生產自制半成品、成品及外購成品在入庫時,須經品質檢驗合格后并在外箱標簽和入庫單上蓋合格QC Pa章才可接收入庫。入庫時間:早上8:30-10:30;下午15:00-17:00。

        五、銷售出貨

        1、物流員根據商務部下發的《發貨通知單》及時下推《銷售出庫單》并打印通知倉管備貨,倉管將準備好的貨物暫放待發貨區,通知物流員一一確認數量、名稱、規格型號等,確認無誤后,及時通知QC檢驗。

        2、在貨物發出時,物流員根據送貨單提前寫好《貨物出門證》交部門主管簽字審批后方可發貨。

        3、物流員根據貨物體積大小安排相應的車輛來公司提貨。運輸方提貨時需當面清點貨物總件數,并填寫對應的信息如運輸公司名稱、車牌號及姓名等。詳見《成品出貨制度》

        六、盤點

        1、日盤;當天入庫,發貨的物料進行盤點,并與系統核對。

        2、月盤;對本月內經常發出,入庫或移動的物料進行盤點。

        3、A、B、C盤;按物料使用頻率或價值進行分類盤點。

        4、半年盤/年終盤;進行賬、務、卡等全方面檢查和清查使用狀態。

        七、單據處理

        單據是倉庫貨物進出的重要憑證。包括電子版和系統打印單,賬務員須每月按生產部門進行分類整理。如領料單、入庫單、送貨單等。單據由賬務員統一保管。如其他部門借出,需事先由部門負責人批準,并填寫相應的《工作聯絡單》方可借閱。倉庫并將做好借出記錄,如借出時間、用途、歸還時間等內容。詳見《送貨回單管理制度》

        八、物流公司管理

        1、考察物流公司背景及公司資歷,是否具有合法的營運執照,公司注冊證明,規模大小,公司制度,運輸管理,承保構成,以及事故處理能力,包括事故賠償,后期方案改善等。

        2、索要運輸報價單,范圍包括國內主要大中城市零擔價格,報價中應體現按重量、體積的單價計費,另外提送、貨費、裝卸費也應明確。所報價格必須有效,真實,對于虛報價格,含糊價格,采取拒絕合作。

        3、約定提送貨,貨物從本公司到交客戶手里期間的操作流程,單據交接,緊急處理方法等。

        4、每月對物流供應商進行KPI考核,內容包括破損率,準時率,投訴率、回單等綜合考核。詳見《物流公司運輸考核表》

        九、化學品

        詳見《化學品倉庫管理制度》。

      倉庫管理規章制度2

        為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

        一、倉庫管理工作的任務

        (1)做好物資出庫和入庫工作。

        (2)做好物資的保管工作。

        (3)做好各種防患工作,確保物資的安全保管。

        二、對于入庫的貨物,保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內容

        不相符的,辦理入庫手續要如實反映。

        三、對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續,并視具體情況報告主管經理。

        四、對于一切手續不全的提貨,保管員有權拒絕發貨,并視具體情況報告主管經理。

        五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬,做到日清月結,達到賬賬相符、賬物相符,賬卡相符。

        六、每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情況予以匯總,并編制報表上報公司總經理。

        七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發現盈余、短少、殘缺,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提

        出處理意見,報公司總經理。

        八、做好倉庫與運輸環節的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。

        九、根據各種貨物的不同種類及特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。

        十、對于有特殊要求等貨物,應指定專人管理,并設置明顯標志。 十一、建立健全出入庫人員登記制度。

        十二、嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產的安全。

        十三、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管經理。

        (1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

        (2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

        (3)檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。

        十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定;

        (1)嚴禁在倉庫內吸煙。

        (2)嚴禁無關人員進入倉庫。

        (3)嚴禁涂改賬目。

        (4)嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。

        (5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

        (6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

        (7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

        (8)嚴禁在倉庫內亂放電源,臨時電線,臨時照明。 本管理流程自下發之日起試行。

      倉庫管理規章制度3

        第一節:電商倉庫發貨基本條例

        一、總則

        1. 為保障公司正常經營的連續性和秩序,使倉庫管理合理化,特制定本制度。

        2. 本制度適用于公司凈來電商倉庫管理規定,可修改,添加建議 。

        二、管理原則和體制

        1. 倉庫施行分散管理體制。按倉庫內貨物的質量安全保證,出入庫登記,“三位一體”,分劃具體的工作。

        2. 倉庫管理應保證滿足公司經營所需的物資需要,不缺貨斷貨,發現庫存不多時及時通知掌柜補貨。

        3. 倉庫內按原先貨架的歸類擺放,不得隨意,要保持倉庫的統一性。

        4. 根據公司營業時間,制定倉庫入、出庫具體工作時間。

        三、入庫

        1. 所有貨物入庫前,需檢驗后才可入庫。查處不合格,采取退貨,或返廠。

        2. 辦理入庫登記時,對照物品與類目、型號、尺寸、顏色等規格進行分類放置。如發現品名、數量、型號或規格或包裝破損的,應通知廠家貨采購處理。

        3. 倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳,登記。

        4.對于日常訂單發貨中出現的退貨收到退貨后及時作登記,并對退貨進行檢驗,及時反饋給客服,以便及時處理退貨及退款問題。

        四、發貨

        1. 發貨前,對當天所要發的快遞單按款式、數量(單件或多件)、顏色進行分類,并對所發數量和款式進行登記。

        2. 注意快遞面單上所需的物品,(特別是看清面單面上的顏色、數量、尺寸,有無備注,有無送贈品、是否修改)確認后方可包裝發貨。

        3. 打包發貨時要仔細的觀察,留心每一個細節,(比如衣服是否缺鈕扣、拉鏈、缺件少件、包裝未封好等現象),檢查無誤后,才可發出。

        4. 打包時應注意包裹內與面單上的所需物品是否齊全,包裹包扎是否嚴實,確認后,無誤后才可發貨。

        5.發貨員在檢查貨物時,發現問題,應及時處理,不能修復的,及時上報,有問題的貨物應分出獨立存放。

        6. 補發單需單獨開具補發單表給打單人員,快遞單打出后及時把快遞單號填入反饋給客服。

        五、貨物保管

        1. 按貨物的款式、種類、型號、規格、有序的歸類擺放。

        2. 倉庫貨架物品堆放整齊,分類清楚;

        3.貨架上要表明分區及編號,需標示醒目、便于盤存和提取。(如現在使用的,在卡紙寫清楚此貨架上物品的類型和編號,貼在貨架1/2處)

        4.盤點庫存時,先按類求出它的總數,再與各類實物對應,最后登記,入庫。

        5. 對次品統一放置,形成“實體庫”,破損嚴重的記“壞件庫”。

        6. 地面不得存放貨物,以防貨物的變質,造成不必要的損失,同時影響倉庫的面貌。

        7. 保持倉庫衛生整潔,定期檢查(每天一掃,星期五大掃)。

        六、倉庫貨物入、出庫按先進先出原則。

        1、按班做好交接工作,要實事求是。

        2、發貨員做好舊貨先出,補充貨后出。新貨入庫前,先檢查,后登記,編新號,方可入庫。

        第二節:電商發貨流程

        ① 打快遞單、打發貨單、填寫快遞單號

        打印好快遞單和發貨單后,打單人員負責將打印出來的快遞單號進行登記(還是同一批訂單),以此來進行快遞單號和訂單號的匹配對應。并將快遞單和發貨單用曲別針一一裝在一起。

        ② 揀貨

        揀貨人員拿走別在一起的發貨單和快遞單進行揀貨,揀好貨后將發貨單、快遞單和貨品放在一起

        ③ 貨品校驗

        揀貨完成后對貨品和快遞單及發貨單進行核對。

        ④ 包裝封箱

        校驗完成后,取出包裝盒,將貨品和發貨單(給買家看的那張)裝進包裝盒,貼上快遞單,并貼上膠帶封條。打包完成。

        ⑤ 發貨確認

        上述工作完成后,快遞取走包裹,保留好底單,發貨完成

      倉庫管理規章制度4

        第一章 總則

        第一條 為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

        第二條 倉庫管理工作的任務

        (1) 做好物資出庫和入庫工作。

        (2) 做好物資的保管工作。

        (3) 做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。

        第二章 倉庫物資的入庫

        第三條 對于采購人員購入的材料物資,保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與發票相符,對于實物與發票內容不符的,辦理入庫手續要如實反映。

        第四條 對于物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續,并視具體情況報告業務部門和主管人員處理。

        第三章 倉庫物資的出庫

        第五條 對于一切手續不全的提貨、領料事項,保管人員有權拒絕發貨,并視具體情況報告主管人員。

        第四章 倉庫物資的保管

        第六條 倉庫保管員要及時登記各類物資明細帳,做到日清月結,達到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。

        第七條 每月月底之前,保管人員要對當月各種材料物資收發予以匯總,并編制報表上報部門主管人員。

        第八條 保管人員對庫存物資要每月月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報部門主管人員。

        第九條 做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作,在保證生產供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。

        第十條 根據各種物資的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫材料物資定置擺放,合理有序,保證物資的進出和盤存方便。

        第十一條 對于易燃、易爆、劇毒等物資,應指定專人管理,并設置明顯標志。

        第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。

        第十三條 嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和物資財產的安全。

        第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產物資的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。

        (1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

        (2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

        (3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

        第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:

        (1)嚴禁在倉庫內吸煙。

        (2)嚴禁無關人員進入倉庫。

        (3)嚴禁涂改賬目。

        (4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

        (5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

        (6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

        (7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

        (8)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。

        第五章 附則

        第十六條 本規定由行政部制定,報總經理批準實施。

        倉庫管理制度篇2 1、行政物資入庫,需行政負責人填寫《入庫單》,并與行政倉庫保管員共同驗收,核對清點物資名稱、數量是否一致。

        2.物資入庫后,應擺放整齊,并標明物資名稱,以便查找。

        二、出庫

        1、物資出庫,應持HRM簽字的《出庫單》,交由倉庫保管員出庫,同時修改庫存量。倉庫物資,未經HRM批準,一律不準擅自借出。

        2、倉庫要嚴格保衛制度,禁止非本庫工作人員擅自入庫。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

        3、所有物資出庫憑證,倉庫保管員應妥善保管。

        三、倉庫管理

        1、所購一切物資材料,嚴格實行先入庫、后使用制度。如發現行政物資短缺,應及時通知相關負責人補充購買。

        2、倉庫應每季度對庫存物資進行一次盤點,做到賬、物相符。

        3、倉管員要認真做好倉庫的安全工作,經常巡視倉庫,檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作,檢查火災危險隱患,發現問題應及時匯報。

        4、建立電子版及紙質版兩套庫存記錄,并附完整的入庫、出庫記錄。

      倉庫管理規章制度5

        為加強成本核算,提高公司的基礎管理工作水平,進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產的安全完整,加速資金周轉,特制定本制度:

        一、倉庫日常管理

        1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

        2、必須嚴格按ERP系統和倉庫管理規程進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的'業務必須及時逐筆錄入ERP系統,做到日清日結,確保ERP系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與ERP系統中的數據進行核對,確保兩者的一致性。

        3、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動及時向事業部、財務部反映,以便及時調整。

        4、根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量,并嚴格控制各類物資的庫存量;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對江蘇勁芯精密機械有限公司存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送部門領導及財務人員,對倉庫存在的各類不良存貨每月必須提出處理意見,責成相關部門及時加以處理。

        二、入庫管理

        1、物料進倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續,拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫,杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

        2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

        3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

        4、入庫材料在未收到相應發票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。

        5、收料單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間,鑄江蘇勁芯精密機械有限公司

        件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。

        6、因質量等原因而發生的退回產品,必須由營銷部相關人員辦理退回產品復檢手續,經檢驗人員鑒定后確認處理方法,辦理相關手續。

        三、出庫管理

        1、各類材料的發出,原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續,并做到限額領料,車間領用的物料必須由車間主管(或其指定人員)領取,領料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確后方可發料;倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入卡、入帳。

        2、成品發出必須由營銷部開具銷售發貨單據,倉庫管理人員憑蓋有發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。

        四、報表及其他管理

        1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。

        2、必須正確及時報送規定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27江蘇勁芯精密機械有限公司

        日前上報財務及相關部門,并確保其正確無誤。

        3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等),應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

        5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、標準及各部門的具體具體規定執行。

      倉庫管理規章制度6

        為了加強倉庫管理,保管好公司的庫存物資,做到數量準確,質量完好,確保安全,降低費用,便于統計特制定本制度。

        一、貨物出入庫管理

        1、貨物出入庫應嚴格按照公司有關貨物出入庫的流程辦理;

        2、貨物入庫要嚴格按照公司的訂單數量和質量要求,如有出入問題應及時向有上級主管部門映;

        2、貨物入庫時,倉庫保管員要親自同交貨人辦理交接手續,核對、清點貨物名稱、數量是否與采購計劃單一致,并同時通知質管部對貨物進行檢驗,如數量、質量均符合要求的,應在收到貨物后出具貨物入庫單;

        3、對超出訂單數量以及不符合質量要求的貨物應另行存放,待有關部門作出處理意見后再另行作出出入庫處理;

        5、用戶退貨入庫,

        6、貨物出庫時,應做到手續清楚,倉庫保管員應嚴格按照相關部門出具的并有財務部門確認的發貨(調撥)單進行配貨、裝箱、發貨;

        二、庫存管理

        1、貨物入庫后,倉管員應必須隨時辦理入庫手續,及時將貨物分門別類的進行上架、歸位堆放,并在顯著位置掛上貨物進銷存卡片;

        2、庫存貨物應有明顯標志進行分類,做到帳、卡、物相符;

        3、倉庫內要保持整潔、美觀,物品擺放合理;

        4、各類貨物應堅持先進先出、后進后出的原則;

        5、倉庫貨物如有損失、報廢、盤盈、盤虧等,倉管員應及時報告有關部門,分析原因,查明責任,按規定辦進報批手續;

        6、倉庫統計員及時進行進銷存的帳務登記,并按要求及時把數據報告有關部門;

        三、安全管理

        1、切實加強倉庫的安全管理,督促、檢查、落實防火、防潮、防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉壞等安全措施,保證庫存貨物的完好無損;

        2、倉管員每日上、下班前,要檢查倉庫、庫區周圍是否存在不安全的隱患,門、窗、鎖、電源是否完好,如有異常應采取必要措施并及時向有關部門反映,做到早發現早處理;

        3、各類貨物之間、貨架之間應留有一定的防火通道;

        4、在規定禁止吸煙的地段和庫房內,應嚴禁明火及吸煙,倉庫禁止攜入火種;

        5、倉管員應保持本庫區內的消防設備、器具的完整、清潔,不許他人隨意挪用;對他人在庫區內進行不安全作業的行為,有權監督和制止;

        6、倉管員對自己所管貨物,對外有保密的責任。

        7、倉管員應嚴格遵守保衛制度,本公司以外人員不得隨意進出庫房;

        8、倉庫是存放公司物資的場所,任何人不得隨意將私人物品存入庫內;

        9、倉管員對辦理入出庫人員有進行宣傳教育、監督、檢查的義務。

        四、其他

        1、倉管員應嚴格執行公司的有關規章制度,按章辦事;

        2、倉管員對庫存貨物以及設備、工具等負有經濟責任和法律責任,如有損失,分清責任,視情節輕重,承擔相應的經濟責任和法律責任;

        3、本制度如有與公司其他制度相抵觸的,以公司制度為準。

      倉庫管理規章制度7

        一,工作目的:

        加強庫房物資規范管理,保證內部物流暢通、為公司經營計劃順利實施,滿足顧客需求,提供基礎保障。

        二,工作范圍:

        本規范適用于公司原材料庫、車間在制品、成品庫和綜合庫(含:工具、輔料、備件等)的管理。

        三,工作職責:

        1, 生產技術質量部負責:車間在制品管理,在廠物資的質量檢驗、驗收和質量監督檢查。

        2,行政人事財務部:原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進、出廠物資的稽查。

        四,工作基本要求:

        1,廠區、庫內物品,應按區域,整齊擺放,合理有序、方便生產;每發生一次進、出事項,應立即按進、出單具,據實填存放卡片,登記記賬。

        2,所有物資出、入庫必須憑有效單據(入庫單、出庫單、發貨通知單、領用單、報廢單),方可辦理。

        3,認真把好入庫關,切實做到三不收:

        無入庫單手續不收;

        實物件號、名稱、數量與入庫單件號、名稱、數量不符不收;

        件號名稱數量零部件外觀質量不符合要求不收;

        4,認真把好出庫關,切實做到三不發:

        無發貨通知單或出庫單不發;

        成品(零部件)外觀質量不符合要求不發;

        外包裝不牢固不發;

        5, 車間、庫房要保持整潔,業務無關人員不準進入,認真做好“三防”工作(防火、防盜、防破壞)。

        6,建立健全各類物資臺帳和報表制度:

        A:原材料收、發、存臺帳、月末庫存報表(外協加工的應含:在外數)。

        B:車間在制品(壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配)收、入、存臺帳、月末在制品庫存報表。

        C:成品庫收、發、存臺帳、月末庫存報表。

        D:綜合庫收、發、存臺帳、月末庫存報表。

        E:復核當日操作者工票數量,每天登帳、月末匯總報表。

        五,操作細則:

        1,原材料、輔料、工具、備件入庫:

        A: 原材料、輔料、工具、備件入庫,庫管員應對照送貨單清點核對物資的名稱、規格、型號、數量等是否一致,核對無誤后方可在送貨單上簽字。

        B: 庫房收貨后應將來料放置在待檢區,通知檢驗人員員檢驗,檢驗合格后出具檢驗報告。

        C: 庫管員依據送貨單及合格檢驗報告單,填寫入庫單,辦理入庫手續與單據傳遞,并即時報告相關人員。

        D: 入庫后將合格品按規格、型號、品名分區、分類、分批堆放,做到標識目視清楚。在存料卡上標明材料規格、型號、批號及數量。不合格材料應隔離存放和做出明顯標識,并通知采購人員聯系退貨事宜。

        入庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同)

        2, 原材料出庫:

        A: 每月末當日車間根據生產壓制合格數量,填寫出料單補辦領用手續。庫管員依據出庫單上的材料名稱、規格、數量,下原材料庫存帳,上車間在制臺帳。

        B:原材料送外協加工發出。

        出庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同)。

        3, 半成品、成品入庫:

        A: 半成品應經檢驗合格后由業務人員辦理入庫手續,被判定為不合格或未經檢驗的半成品,應堆放在不合格區域或待檢區域,并做出醒目標識。

        B:成品必須經檢驗合格后,由車間填寫成品入庫單。

        C:成品入庫后,應按產品規格型號分區、分類、分批存放,并即時填制存放卡。

        入庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查

        4,成品出庫:

        A;庫管員按發貨通知單組織貨源,安排包裝,填制出庫單,發貨時須當面與送貨人員交點清楚(核對品種、規格、數量、外包裝可靠性),送貨人在出庫單上簽字驗收。

        B:庫管員發貨后即時填寫存放卡,清理現場做好清潔。

        發貨通知單一式兩份,經廠長批準(或經理)。分別由經辦人、庫管員存查,

        出庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查

        5,工具、輔料、備件的入庫:

        A: 采購物資入庫時,由采購人填寫入庫單,庫管員接收簽字。對質量要求高的或價值大的物品應由相關人員進行檢驗認可,對于未經同意,擅自采購的物品不予入庫和報銷。

        B: 入庫物資應按類別、型號分別存放,設存料卡、標識牌,登記入帳。

        C: 日常工作中,物資庫房人員應對入庫物資的發放情況進行統計,關注生產必需和消耗量大的物資、及時上報使用情況,以便即時采購,確保生產。

        6, 工具、輔料、備件的出庫:

        A:由使用部門開具領料出庫單領出,經主管簽字后,憑單發放。

        B: 工具、電器、備件類物品執行交舊領新的原則。生產中損壞的工具設備等,經生產管理簽字批準,交回庫房,重新領取新設備。

        C: 對不適合生產要求或有質量問題的工具、配件、輔料,領用人員可以退回庫房,庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。

        出庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查

        7, 盤存:

        A: 每月末,物資庫管員對管理范圍內的物品自行盤存一次,發現庫存產品的盈虧、損壞、品種、規格串混等情況,要分析原因,提出預防和糾正措施,并及時匯報。

        B: 每年12月底,由公司辦擬訂盤存計劃,報總經理審批后,對公司內所有材料、半成品、成品進行清點;年末盤存應由以下人員參加:董事會委派的人員、廠長、生產計調員、財會人員、物資庫管員和輔助工。

        C:總經理可根據需要,直接按排財會人員,不定期的到庫房進行財務稽查。

        D:所有盤存結果,都要在盤存表上據實反映出來,對帳物不符的,主管領導應提出處理意見,報總經理審批。

        六,公司根據需要,臨時下達的其它工作規定。

      倉庫管理規章制度8

        1,貨物請購

        及時根據庫存貨物的儲備量情況向采購人員(小路)報告。

        2,貨物跟蹤及驗收

        1)及時跟蹤所訂貨物到貨情況;

        2)到貨時根據采購單進行驗貨;

        3)貨物如有差錯,及時通知采購員(小路),并積極聯系處理;

        4)所有驗收的貨物,一律需要入庫,做好庫存表。

        3,貨物保管

        1)貨物堆放整齊、美觀、按類擺放,并標明進貨日期,按規定留有通道、貨物卡;

        2)掌握商品保存方法,落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施,保證庫存貨物完好無損;

        4,貨物盤點

        1)倉庫必須對存貨進行定期和不定期清查,確定各種存貨的實際庫存量,并與電腦中記錄的數量核對,查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因,暫定每月大盤一次;,

        2)對庫存實現電腦化管理,所有商品的入庫、出庫、庫存統計直接通過電腦完成。

        5,平常發貨

        進倉分單 將打印好的訂單分類:衣服和配件;單個數量和多個數量

        按單配貨 配貨員根據訂單配貨

        按單核查 核單員核查(貨物款號,數量,顏色,尺碼,有無贈品等)

        打包帖單 打包審核后的訂單(注意節儉材料)

        稱重碼放 將打包好的貨物稱重后按類碼放(分3類碼放:單個配件,單套衣服,多個貨物)

        (發貨流程打印出來張貼到倉庫顯眼位置)

        6,倉庫工作一些注意事項

        (一)倉庫工作常見錯誤(漏洞)

        1,贈送東西漏發

        胸墊,背包,發圈,小禮物等贈送的東西

        例如:訂單上寫的贈送一付胸墊沒有給顧客發。

        2,多個(類)貨物少發

        多個數量商品只發了一個

        多類商品只發了一類

        例如:有一次訂單打印12條腰鏈只發了1條;有一次顧客要的1個鋪巾和1個墊子,只發了1個墊子。

        3,發錯貨

        衣服發錯顏色,尺碼,款式;

        墊子發錯顏色;

        完全發錯貨;

        例如:有一次顧客要的是長袖三件套發成短袖三件套;有一次鋪巾發成瑜伽墊;

        4,庫存不準

        庫存表和倉庫實物不符

        例如:有一次庫存表里DPW017 338幣腰鏈黑色庫存表里有7個,但是倉庫實際數量為2;(對此需要根據需要及時盤點貨物)

        (二)減少出錯率的方法

        1,對貨物熟悉;

        2,打印的訂單不清楚的需要及時拿給打單人員弄清;

        3,包貨按嚴格的流程來 分單 配貨 核單 打包;

        4,適時盤點倉庫貨物;

        (三)貨物庫存報警

        實時關注常發貨物的數量,發現少了立即上報上級并及時精準庫存。

        如:菩媞8mm純色瑜伽墊深紫色少于150時;

        菩媞6mm印花少于100時

        菩媞普通黑色網包少于20xx個時;

        菩媞雙人黑色網包少于200個時;

        來爾普通網包黑色網包少于1000個時;

        胸墊少于500副時上報;

        快遞袋少于1000時上報;

        其他不常發配件數量少時應立即精準庫存并上報;

        (四)開源節流

        1,愛護公司財物,節約公司材料,最大限度降低成本;

        2,非倉庫人員(有事除外)嚴禁逗留倉庫;

        3,未經允許不得私自借,用,拿公司貨物。

        (五)其他

        嚴格遵守公司各項規章制度,服從上級工作分工;倉庫員工團結互助和諧相處

      倉庫管理規章制度9

        一、 物資的入庫與驗收

        1、原材料入庫。外購原材料到貨后,庫房管理員應按供應人員填寫的《采購入庫清單》仔細核對物資的數量、規格、型號,核對無誤后入庫。

        2、產成品入庫。經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

        3、對需要質量驗收的原材料,入庫時先標識待驗品,按規定及時通知品質部進行驗收,經認定合格的原材料放入指定合格品區域。

        判定不合格則需隔離堆放,并標識“不合格品”標識。

        4、在驗收過程中發現數量、規格型號、顏色、質量及單據等不符合時,應立即向有關部門反映,以便及時查清、解決問題,必要時通告對方。

        5、對臨時寄存在庫房的貨品,必要時劃出區域,隔離存放,做好“待處理品”標識。

        6、對退貨產品的處理應按《退貨清單》進行清點和出入帳,并查明退貨原因。對退貨屬返修產品,需報生產部與供應部,由生產開具《返修產品領料單》進行返修;

        對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫,并報總經理批準后進行報耗。

        7、對于不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫,經品質部和生產相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

        8、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。

        9、入庫物資應及時入庫。

        二、原材料的出庫與發放

        1、凡屬產品配套原料,由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化,車間專人來領取原材料,嚴格按《生產領料清單》的規格、型號、數量等發放。

        2、用于生產過程中造成報廢或損失而需進行補料,則需由生產部開出《補料單》后方可發放。

        3、非生產所用的物資發放,需嚴格審批手續、必要時需務副總經理批準,憑《領料單》發放。

        4、物資(包括成品)的發放力求先進先出,具體按倉庫物資先進先出執行規范進行操作。當面點清數量,核對規格名稱,并及時登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、物相一致,帳、帳相符。

        5、廢品庫內物資由生產部負責處理,并保留處理清單。并負責組織出庫,倉庫人員嚴格清點數量或過磅,出庫時開具產品出庫單,并及時登記入帳。

        三、 物資貯存與防護

        1、 物資定期盤點數量,確認庫存的余缺情況,上報相關部門,并有財務部進行抽查。

        2、 倉庫應編制平面定置圖,將物資合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對浪費,及時提供相關信息。

        3、 倉庫做到通風、干燥、清潔、安全,防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。

        4、 有色金屬上貨架,保持通風,非金屬及電器材料,應分品種、規格、型號存放,擺設合理,立卡設數,對機械設備工量具等勤清點檢查,以防生銹,發放問題及時處理。

        5、 做好物資的標識管理,包括產品標識及監視和測量狀態標識,嚴防誤用。

        6、 對有貯存期限要求的物資,按時檢查庫存情況,以便及時發現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證,驗證符合要求的標志合格品可繼續使用,不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

        7、對于長期庫存(既超過保質期限經品質部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。

        8、 非工藝損耗或其他原因而產生的材料多余,倉庫必須及時配合車間做好退料工作,退料需查清余料原因,核對材料的應余數,及時辦理退料手續及入帳。

        9、 對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況,進行封口或封箱處理。

        四、 應急情況處理

        1、 遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡應急領導小組,及時采取相應的措施。

        2、 滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

      倉庫管理規章制度10

        一、目的

        為保障公司正常經營的連續性和秩序,使倉庫作業合理化,避免浪費,降低成本,控制物資,減少庫存資金占用,結合公司實際情況特制定本制度。

        二、適用范圍

        本制度適用于信陽天潤廣場正常經營、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫存管理規定。

        三、管理原則

        倉庫管理應保證滿足公司正常經營所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。

        四:職責

        a、倉庫設兼職或專職倉庫管員,倉庫管理員負責物料的收料、驗收、入庫、發料、退料、儲存、防護登記出入帳工作;

        b、司財務部、行政部負責倉庫管理工作的監督。

        c、采購部、保安部、倉庫管理員共同負責廢棄物處理工作。

        d、倉庫管理員對物料的檢驗和不良品處置方式的確定。

        五、庫存物品的限額標準

        (1)日常消耗物料的庫存限額:

        a、一般按計劃采購,庫里可保留少量庫存;

        b、特殊情況另行處理。

        (2)常備的物品的庫存限額:

        a、一般按計劃采購,最多保留持每月平均消耗量的1倍;

        b、特殊情況另行處理。

        六、物品采購的申請

        (1)公司各部門原則上應在每月25日前根據本部門的實際需要填報下月物品需求計劃,并報公司財務部進行預算審核。

        (2)當倉庫常用物品(如:背心袋、購物袋、銷售小票)低于規定的庫存限額時,應及時填制所需物品的采購申請計劃。

        (3)倉庫中無儲存的零星、應急物品由使用部門負責人填制追加采購計劃。

        (4)公司財務部主管會計依據下列內容審核:

        a、倉庫實際庫存量;

        b、當月實際消耗量;

        c、費用預算計劃。

        (5)部門經理審核:

        a、采購計劃不合理的,應及時予以調整申購計劃;

        b、采購計劃合理的,部門經理應在采購申請表簽署姓名日期。

        c、固定資產物品申購,必須由總經理簽字確認。

        七、物品的入庫

        (1)采購員原則上應在物品采購回來的當日,將物品送交倉庫驗收,特殊情況不能在當日入庫的,應報行政部經理批準后另行處理;

        (2)如采購員通知物品供應商送貨上門,采購員應陪同供應商一起到倉庫驗貨;

        (3)倉管員應對購買的物品按照采購申請計劃進行驗收;

        (4)經驗收合格的物品,庫管員應開具《入庫單》(入庫單為一式二聯),并將物品分類存放;在擺放合理安全可靠的前提下,必須做到過目見數,檢點方便,成行成列,整齊美觀。

        (5)倉管員應根據《入庫單》和領料單,及時登記物品明細賬;

        (6)倉管員應在辦理入庫手續后將《入庫單》的二聯交由采購員,由采購員將此單據附在發票后到財務部報銷采購費用。

        八、倉庫物品的存放管理

        (1)物品存放倉庫的自然條件:

        a、有通風設備;

        b、光線充足;

        c、面積寬敞。

        (2)倉庫物品的存放分類:

        a、易燃、易爆與揮發性強的物品;

        b、吸水性強、容易發潮、發霉和生銹的物品;

        c、常用工具、材料和配件等;

        d、易碎、易損物品;

        e、工具存放區;

        f、文具物品存放區;

        g、消耗品物品存放區。

        (3)倉庫區域劃分的方法:

        a、在貨架上標識開并隔離;

        b、劃線掛標牌。

        (4)倉庫物品的存放要求:

        a、易燃、易爆與揮發性強的物品應單獨設置倉庫存放,存放時應注意:----周圍無明火、遠離熱源;

        ----擺放在地下;

        ----配備滅火器;

        ----保持包裝完好;

        ----庫房結構堅固,門窗封閉牢固;

        ----庫房門內開。

        b、吸水性強、容易發潮發霉和生銹的物品存放時:

        ----用經過防水處理的貨架放置;

        ----放在干燥的地上或貨架上;

        ----配備防潮通風設施。

        c、常用工具、材料和配件等:

        ----不規則物品、用盒或袋裝好后擺放;

        ----規則的物品整齊的擺放在貨架或地上;

        ----體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。

        d、易碎易損的物品:

        ----體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;

        ----體積較大的,應靠墻立放,放置上方不懸掛物品;

        ----放置位置有膠墊。

        九、倉庫物品的領用管理

        a、物資出庫堅持"先進先出,按規定供應,節約用料"的原則發料;如領用的物品在使用過程中有剩余的情況,領用人應將多領物品退回倉庫,倉管員應認真進行核對登記并及時填寫退料單。

        b、各部門要指定專人領取和專人管理使用物資。

        c、常備用料,凡屬可分割折零的,本著節約的原則,都應折零領用,不準一次性領用;凡屬低值的易耗品,可采用分類造冊直接簽領。特殊工種(如水電工、維修工)人員領用各類工具時,除按領用程序填寫《領料單》外,還需由倉管員登記所領用工具,此《工具領用登記表》反映記錄領用人所領用保管的各類工具。領用人離職或變動工種時,需按《工具領用登記表》記錄,移交本人原使用及保管的全部工具(如有失落,應作賠償),方能辦理離職手續。

        d、辦公用品領料程序:使用人填寫領料單(物品名稱、規格型號、數量)→部門主管審批簽字→倉庫發料。

        e、水電工程配件領料程序:填寫領料單(物品名稱、規格型號、數量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單并同《工作維修單》→倉庫發料。

        f、清潔、綠化用品領料程序:填寫領料單(物品名稱、規格型號、數量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單→倉庫發料。

        g、所有領用物料要求以舊(壞)換新,但在實施過程中可先領后交;否則倉庫有權拒絕發料。

        (附:以舊換新物料明細:A、辦公用品:打印機用墨盒、訂書機、計算器、辦公設備及電腦配件等;B、水電配件類:所有工具、燈具、光源、水表、電表、開關類、閉門器、鎖類、設備工具配件、軸承類等;C、清潔、綠化類:所有工具、設備工具配件、膠桶、水管等。)

        十、倉庫物品報廢的管理

        (1)報廢的標準:物品報廢制度是為了明確物品報廢程序。

        a、工程部對所有設備除加強日常運行、維修和保養等工作外,還應認真做好設備、材料的更新工作。

        b、設備報廢需符合下列情況之一:-

        c、經預測,繼續大修后技術性能仍不能滿足工藝(工作)要求,并且大修需要費用相對更新設備較多的。

        d、嚴重影響安全,又無法改造,繼續使用可能引起事故的。

        e、嚴重污染環境,危害人體健康,進行改造又不經濟的。

        f、其它需淘汰或更換的設備。

        g、對倉庫中發現因過期、損壞和老化不能使用的物品,倉庫管理員應按年度報公司領導批準報廢,價值超過500元,需報總經理批準。

        (2)物品報廢的程序:

        a、申請設備報廢,經公司部門經理/主管同意后,填寫“固定資產報廢鑒定書”,經財務部和行政經理同意后方可報廢,若設備價值超過人民幣5,000元,還需總經理審核后方可報廢。

        b、所有廢舊物資統一交回倉庫,使用人員不得自行處理;工作人員以舊換新的舊料,如燈具、電線和廢電纜等集中到一定數量作報廢處理,對有回收利用價值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站,所得款項由倉管員交財務入帳。

        (3)報廢物資應由采購、倉管、保安、三方同時處理。

        十一、倉庫物品的清點

        (1)每月25日前,倉管員應對倉庫內物品進行逐一清點。

        (2)根據清點結果,填寫《庫存物品盤點表》。

        (3)倉管員應將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對;

        a、經核對無誤的,倉管員應根據當月發生的入庫單發出庫單,編制《庫存物品進、耗、存表》,報于行政部。行政部根據此表做好下月采購計劃。

        b、如經核對有誤:

        ----實際多于賬面余額的,應報財務會計根據《會計核算標準作業規程》中的相關規定進行賬務處理;

        ----如實物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據公司相關規程處理。

        (4)倉管員應在28日前將當月《物品盤點表》、《物品進、耗、存表》、《物品申購計劃表》報送公司財務部經理審核。

        (5)公司財務部會計應于每于每月25-31日對倉庫物品進行抽樣或全部核對,并在當月31日前將核對結果報財務部經理。

        十二、倉庫物品管理資料的保管

        (1)公司財務會計應在每月末將倉庫物品的財務原始單據編制記賬憑證、登記賬薄,并根據《會計核算標準作業規程》中的相關規定進行賬務處理。

        (2)倉庫物品管理的財務資料交財務部經理審核無誤后,加密在管理處財務部長期保存。

        十三、其它有關事項

        a、倉庫人員工作調動時一定要辦理移交手續,列明移交物資清單(一式三份),經三方確認后,要求各方簽字確認,以免發生糾紛。

        b、倉庫的盈虧反映出倉庫人員的工作質量,力求做到不出差錯。

        c、對倉庫人員由于工作失誤造成的虧損,要進行處理以及賠償。

        十四、附則

        (1)本制度由公司辦公室負責解釋;

        (2)本制度報總經理審批備案后生效

      倉庫管理規章制度11

        第一章總則

        倉庫管理規章制度

        第一條為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

        第二條倉庫管理工作的任務

        (1)做好物資出庫和入庫工作。

        (2)做好物資的保管工作。

        (3)做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。

        第二章倉庫物資的入庫

        第三條對于采購部購入的貨物,保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內容不符的,辦理入庫手續要如實反映。

        第四條對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續,并視具體情況報告主管人員處理。

        第三章倉庫貨物的出庫

        第五條對于一切手續不全的提貨,保管人員有權拒絕發貨,并視具體情況報告主管人員。

        第四章倉庫貨物的保管

        第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳,做到日清月結,達到帳帳相符,帳物相符。

        第七條每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物予以匯總,并于每月5號前編制出入庫報表報送財務部

        第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報部門主管人員。

        第九條做好倉庫與運輸環節的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。

        第十條根據各種貨物的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。

        第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應指定專人管理,并設置明顯標志。 第十二條建立健全出入庫人員登記制度。

        第十三條嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產的安全。

        第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。

        (1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

        (2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

        (3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

        第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:

        (1)嚴禁在倉庫內吸煙。

        (2)嚴禁無關人員進入倉庫。

        (3)嚴禁涂改賬目。

        (4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

        (5)嚴禁在倉庫內公共區域存放私人物品。

        (6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

        (7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

        (8)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。

        第五章附則

        第十六條本規定由行政部制定,報總經理批準實施。 第十七條本制度自年月日起執行。

      倉庫管理規章制度12

        一、目的

        通過制定倉庫作業規定及獎懲制度,指導和規范倉庫人員日常作業行為,通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

        二、范圍

        倉庫工作人員

        三、職責

        倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作;

        倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作;

        采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作;

        倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定;

        四、驗收及保管

        1、物資的驗收入庫倉庫管理制度

        1.1 物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點,經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。

        1.2 對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經使用人、貨管科主管簽字后,庫管員、財務科各持一聯做帳,采購人員持一聯做請款報銷憑證。

        1.3 庫管要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

        a) 未經總經理或部門主管批準的采購。

        b) 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

        c) 與要求不符合的采購物資。

        1.4 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收,并及時補填"入庫單"。

        2、物資保管倉庫管理制度

        2.1 物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到"二齊、三清、四號定位"。

        a) 二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

        b) 三清:材料清、數量清、規格標識清。

        c) 四號定位:按區、按排、按架、按位定位。

        2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因并更正 2.3 庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。

        3、物資的領發倉庫管理制度

        3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發,若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發放物資。

        3.2 庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

        3.3 領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經總經理批準后交采購人員及時采購。

        3.4 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

        3.5 以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,并由領用人和總經理簽字。

        4、物資退庫倉庫管理制度

        4.1 由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續。

        4.2 廢品物資退庫,庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

        五、規定

        1、倉儲管理規定

        1.1 物料收貨及入庫

        1.1.1 需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業。 1.1.2 采購將“送貨”給到倉庫后,倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部,不允許放在倉庫外,尤其不能隔夜放在倉庫外,下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。

        1.1.3 收貨時需要求采購人員給到“送貨單”,沒有時需要追查,直到拿到單據為止,并填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據的責任。

        1.1.4 所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述,以避免出錯。

        1.1.5 倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時,如發現如送貨總單上的數量不符,應找相應采購簽字確認,由采購聯絡處理數量問題。

        1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放,不得隨意擺放物料,不得在規劃的區域外擺放物料,特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

        1.1.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數,進行“入庫單”入庫信息的統計,點數入庫。

        1.1.8 生產技術部測試借料必須登記借料數量及規格產品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料,以便后續確認累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認,且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。

        1.1.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認,即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符,不符合的需要追查原因到底和解決完成。(有借料的需要見到產品借用單據,測試壞的需要補單且不能登帳入庫,如登帳入庫需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數量)。

        1.1.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。

        1.1.11 “收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。

        1.2 物料出庫(出庫領料)

        1.2.1 需嚴格按照“物料領用表”來發物料,并填寫“出庫單”“借用單”進行作業。 1.2.2 包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。

        1.2.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。 1.2.4 “出庫單”發完貨后需要及時將物料給到使用部門,并要求其簽名確認。

        1.2.5 內部領料需要部門主管簽字,部門經理簽字方可發貨。

        1.3 工具借用

        1.3.1需嚴格按照“工具領用表”來發工具,并填寫 “借用單”進行作業。

        1.3.2 “借用單”上特別需要注明工具產品名稱及規格,以便于后續識別進行工具入庫作業。 1.4 工具歸還

        1.4.1 已辦理歸還的可以裝訂存檔,未歸還的不予裝訂,需要對當事人進行追查,直到歸還工具或開具相關單據作歸還手續。

        1.4.2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認,借用人未簽名的不予辦理借用。

        1.5 物料及工具報廢

        1.5.1需按照“工具及材料報廢比表”進行作業。

        1.5.2 發現庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。

        1.5.3 需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。

        1.6 退貨物料處理

        1.6.1需按照有關“退貨通知單“的進行作業。

        1.6.2 采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字,可以暫放倉庫。 1.6.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。

        1.7 倉庫衛生、安全管理

        1.7.1 每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作,清理掉不要不用和壞的東西,將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。 1.7.2 衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

        1.7.3 部門將根據工作結果進行評分,作為獎金的依據。

        1.7.4 考量物料區域擺放是否合理,并做合理擺放和規劃。

        1.7.5 安全

        1.7.5.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉,按倉庫十二防”安全原則檢查貨物,異常情況及時處理和報告。

        1.7.5.2 門禁管理:非倉庫人員謝絕進入倉庫,如需要進入必須予以登記方可進入。 1.7.5.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火,發現一例立即報告處理。

        1.7.5.4 高空作業需要使用作業車,并注意安全。

        1.7.5.5 保障疏散通道、安全出口暢通,以保證人員安全。

        1.8 物料管理(異常處理及呆滯物料處理)

        1.8.1 物料品質維護:在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中,遵循倉庫“十二防”安全原則,防止物料損壞,有異常品質問題進行反饋處理。

        1.8.2 發現物料異常信息,如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。

        1.8.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理,根據處理結果對物料進行分別管理。

        1.8.4 保持物料的正確標示和定期檢查,由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

        1.9 單據、卡、帳務管理

        1.9.1 倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。

        1.9.2 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。

        1.9.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

        1.9.4 倉庫對貴重物料卡帳登記,由指定人員管理。

        1.10 盤點管理

        1.10.1 盤點時作業人員根據“盤點內部安排”文件進行相關作業。

        1.10.2 盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。

        1.10.3 盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性,弄虛作假,虛報數據,盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤,書寫數據潦草、錯誤,丟失盤點表,隨意換崗等,不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。

        1.10.5 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

        1.11 帳物不符處理

        1.11.1 庫存物料發現帳物不符時需要查明原因,查明原因后根據責任輕重進行處理。

        2、包裝管理規定

        2.1 倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發貨并確認。包裝前由倉庫協調員及使用部門相關人員再次檢查確認。

        2.1.1 無特殊情況當天的使用數據必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發貨 2.2 包裝前物料確認

        2.2.1 使用部門相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。

        2.2.2 有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。

        3、倉庫工作作風及態度

        3.1 倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風,形成良好的工作態度。

        3.2 倉庫工作人員倡導細心(嚴謹)、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。

        4、其他

        4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成,且保證工作品質。

        4.2 倉庫每日根據“倉庫工作品質統計表”對各組進行評比并進行工作指導和總結。 4.2 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律,遵守作息時間,不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位,不得以私人理由會客等。

        4.3 需要嚴格遵守公司的各項管理規定。

        4.4倉庫人員調動或離職前,首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續,要求逐項核對點收,如有短缺,必須限期查清,方可移交,移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。 4.5對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管,細心維護,如造成遺失或人為損壞,則按公司規定進行賠償。

        4.6 倉庫人員要保守公司秘密,愛護公司財產,發現異常問題及時反饋。

        5、獎懲規定

        5.1 工作評估

        5.1.1 部門將定期根據“績效考核表”對員工的表現和業績進行評估,以便于: 肯定員工的工作成果,鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻;

        5.1.1.2 檢查工作表現是否符合崗位的要求;

        5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;

        5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通,以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流,以提高工作效率;

        5.1.1.5創造互相理解的氣氛,以鼓勵員工團結一心地工作,以實現公司的經營宗旨及經營目標。

        5.1.2 對未達到工作表現要求的員工,公司將視該員工不能正常工作,并對其提供進一步的培訓或調整崗位。

        5.2 獎懲級別

        5.2.1 獎勵

        5.2.1.1 通報表揚: 對于日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記“書面表揚”,并予以通告。

        5.2.1.2 嘉獎:對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記“表揚”,并予以通告,獎勵20元。

        5.2.1.3 小功:對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”,并予以通告,獎勵50元。 5.2.1.4 大功:對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“大功”,并予以通告,獎勵100元。。

        5.2.2 懲罰

        5.2.2.1通報批評:對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記“書面警告”處分,并予以通告,不予以罰款。

        5.2.2.2 警告:對于日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。并予以通告,罰款50元。

        5.2.2.3 小過:對于違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過”處分,并予以通告,罰款100元。

        5.2.2.4 大過:對于嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分,并予以通告,罰款150元,數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款,并提交公安機關追究法律責任。

        5.3 獎懲原則

        5.3.1 倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理,起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

        5.4 獎懲規定

        5.4.1 獎懲評估小組:由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組,對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時,由2名部門負責人代替評估。

        5.4.2 獎懲結果最終由評估小組確定,并告知行政部及溝通并予以執行。

      倉庫管理規章制度13

        一、目的:為加強本公司倉庫管理規范化,提高公司的基礎管理工作水平,進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產的安全完整,結合我公司具體情況,特制訂本制度。

        二、適用范圍:適用于本公司物流部倉庫日常事務處理,及對物料,帳目,人員的管理

        三、倉庫管理工作的任務

        (一)做好貨品出庫和入庫工作;

        (二)做好貨品的保管工作;

        (三)做好各種防患工作,確保貨品的安全保管,不出事故;

        (四)保障各客戶所需貨品的供給;

        (五)做到日事日清。

        四、倉庫日常管理

        (一)做好各類物品和產品的日常核查工作,倉庫主管必須對各類庫存物資定期進行檢查監督,并做到賬、物一致。倉庫的所有賬目必須做到:真實、準確、及時、清晰。

        (二)倉庫主管必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長、損壞等不良存貨,要按月編制報表,報送公司領導及財務人員。

        (三)倉庫的物資分類必須清晰明確,貨架必須牢固整潔。倉庫應做到無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的清晰。

        (四)結合倉庫條件,做到貨品定置擺放,合理有序,保證貨品的進出和盤點的方便。

        五、入庫管理

        (一)到貨數量明細審核;

        通過掃條形碼確認實際到貨單與實貨有無差異;

        (二)入庫管理規定

        (1)貨品入庫要清點數量、核對款號、顏色、尺碼、查驗質量、吊牌無誤后方可入庫;

        (2)貨品入庫如發現問題請及時匯報領導到庫房檢驗本次新到貨品的標示和貨品質量;

        (3)貨品入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到"二齊、三清、四號定位":

        1.二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊;

        2.三清:物品清、數量清、規格標識清;

        3.四號定位:按區、按排、按架、按位定位;

        (4)庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。

        六、出庫管理

        出庫、配貨、發貨通過ERP系統審核完畢后,倉庫根據配貨單揀貨,并裝箱,倉庫發貨必須按照款式、顏色分類捆綁進行發貨。最終核對無誤后方可出庫、發貨。

        七、收退貨

        店鋪收貨貨品到店,在ERP系統[收貨單]請及時跟蹤店鋪驗收入庫,如發現差異,及時進行處理溝通,并將差異提并公司解決。

        當有殘次品或換貨率要求退貨時,需先向客服部申請退貨,客服部根據實際情況處理退貨通知單,ERP系統會自動根據預先設定好的退換貨率(可分別設定期貨、補貨、鋪貨換貨率)判斷是否允許退貨,如果允許,審核退貨通知單,退貨。

        八、倉庫盤點

        (一)盤點前整理物料,清掃倉庫。

        (二)盤點分以下兩種類型:

        (1)大盤:在一個時間段內,貨品全部盤點;

        (2)抽盤:通過盤點,抽檢某部分貨品的實際庫存與帳面庫存情況。

        每年需對庫房進行盤點、整理,對帳實不符及時上報,不得隱瞞。

        庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺急需報廢處理的,必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發現貨品失少或質量上的問題(如超期、受潮、損壞等),應及時的用書面的形式向公司領導匯報。

        九、倉庫儲存管理

        (一).倉庫儲存管理三原則:

        1.防火、防水、防壓;

        2.定點、定位、定量;

        3.先進先出。

        (二)貨品管理:

        1.庫房物資未經允許不得外借,特殊情況須由總經理批準,并辦理外借手續;

        2.倉庫儲存貨品,所有貨品要分類管理:良品與呆品、次品要分開區域來擺放。相同型號貨品,如果有色差,工藝參數不同的不能放在一起。常用貨品放在易取的地方,不常用的貨品放在倉庫里邊;

        3.將貨品按ABC貨品管理法實行分類管理。A類貴重的貨品要妥善保管,并有專人保管;

        4.所有貨品不能長期直接擺放在地上,要放在卡貨品架上。慎防貨品倒塌,壓壞變形。所有貨品要做好防火、防水、防壓、防塵、防曬、防變質工作;

        5.搬動貨品時,要注意輕拿罷放,注意不能弄臟有清潔要求的貨品。

        (三)安全管理:

        1.倉庫所有員工,要有安全防范意識。嚴禁無關人員進入倉庫;

        2.認真執行“倉庫十二防”工作,即:防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形;

        3.嚴禁在倉庫吸煙、生火、點蚊香。如要在倉庫電焊作業,須請公司領導批準,并做好消防防火工作。倉庫外二米內嚴禁煙火,不能堆放易燃易爆物料品;

        4.每天下班前檢查倉庫是否安全,關好電源、窗戶,鎖好門。

        (五)倉庫工作紀律:

        1.倉庫各級員工必須服從上司的工作安排,要做到令行禁止。

        2.工作認真,仔細;

        3.每天保持良好的工作心態,不曠工、不遲到、不早退,積極工作;

        4.不得與上司頂撞,惡言惡語。同事間團結互助,不得斗毆打架;

        5.嚴禁在倉庫吸煙,動用明火;

        6.嚴禁赤膊、穿拖鞋,酒后上班;

        7.嚴禁在倉庫大聲喧嘩、追追打打、吃零食、看無關的報紙書籍、私自上網、玩游戲;

        8.嚴禁隨意動用倉庫消防器材,嚴禁亂接電線;

        9.嚴禁監守自盜、私自動用公司任何財物;

        10.倉庫所有人員,有責任保護公司的商業機密。

        本制度自頒布之日起實施。

        ********有限公司

        20xx年03月05日

      倉庫管理規章制度14

        一、 目的

        為加強倉庫管理,保證庫房規范、高效、有序運作,保障公司財產物資安全,減少不良、呆滯物料損失,降低庫存占用資金,滿足正常經營的需求,制定本制度。

        二、 適用范圍

        適用于公司所有倉庫,包括所有產品的管理。存放于倉庫的物品參照本制度執行。

        三、內容倉庫管理職責及目標

        1、 高效有序地進行產品的收發作業,保證出入庫數量準確且合乎質量管理、訂單管理和財務管理的要求;

        2、 庫房管理科學、有序,貨物擺放整潔、整齊,合乎貨物貯存和安全管理的要求;

        3、 單據、管理有序,登記及時、準確。電腦入單及時、準確;

        4、 定期和循環盤點,及時查處差異,保證帳、物一致

        5、 及時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理,減少不良損失,降低庫存資金占用;

        7、 做好防火、放水、防盜等安全防護工作,保障倉庫財產物資的安全。

        四、 倉管人員應具備的基本技能

        1、 熟練掌握出入庫作業及庫房管理的方法、規范及操作程序;

        2、 熟悉倉庫管理制度及相關管理流程;

        3、 具備一定的快速消費品知識,熟悉公司經營產品;

        4、 具備一定的質量管理知識和財務知識;

        5、 懂電腦操作。

        五、 收貨驗收

        1、 貨物進倉,需核對訂單(日期及入庫時間)。待進倉物

        產品、名稱、規格型號、數量與訂單相符合方可辦理入倉手續。

        2、 產品進倉,必須采用合適的方法計量、清點準確。

        3、對驗收不合格或有異議的產品,需上報上級領導,提出解決方案。

        六、 貨物出倉

        1、 貨物出倉,需由倉庫管理員盤點并與提貨人確認,方可出庫。

        2、 本公司送貨的,送貨人/提貨人必須是業務部門指定人員;外單位自行提貨,必須核對提貨人身份及授權委托。

        3、 當天出庫數量,需由倉庫管理員與配送人員共同確認,并由配送人員開具《出庫單》,交倉庫管理員簽字確認,并交財務備檔。

        4、 正常產品出倉,必須是合格物料。不合格產品發出,必須由總經理授權。

        5、 嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用,需經總經理或其授權人員批準并約定歸還日期(一般不超過三個工作日)。如需招待、贈送等情況,需報總經理審批,并及時辦理出庫手續,并報財務備檔。

        七、 產品堆碼及庫房管理

        1、 倉庫應根據經營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規劃倉區、庫位。按物品類別劃分待檢區、合格品區、不合格品區并做好明顯標識。

        2、 所有貨物均必須按倉區、庫位分類別、品種、規格型號擺放整齊,小件物料上架定臵擺放。堆碼規整、整齊,收發作業后按上述要求及時整理。

        3、 物料、產品狀態標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新,擺放于對應貨物當眼明顯位臵。

        4、 倉庫設施、用具、雜物,如清潔工具等,在未使用時應整齊地擺放于規定位臵,嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。

        5、 現場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈,如有廢紙等廢棄物或發現較多灰塵時隨時清理、清掃,符合管理要求。

        6、 嚴格按“先進先出”原則發出貨品。

        八、 安全防護

        1、 保證庫房通風、干燥,做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。

        2、 嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放臵于符合安全管理要求的獨立的庫區。

        3、 定期巡查保管物資的貯存質量,對超保質期物料及時報復檢。

        4、 未經許可,除經管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫,搬運完畢,不得在倉庫逗留。

        5、 倉管人員于下班離開前,應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉,確保倉庫的安全。

        九、 單據及電腦數據處理管理

        1、 單據管理

        ① 日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態分別有序夾放;

        2、 電腦數據處理

        每月需把出入庫登記表,整理并備檔。月末庫存轉入下月② 當天的進出倉數據必須當天處理完畢。特殊情況(如下班后)需報總經理同意。

        ③ 暫未實施電腦管理的倉庫,也應及時且日清日結地將收發情況登記入手工帳。

        十、 盤點及對帳

        1、 倉庫需根據產品重要程度及價值高低設定盤點頻度,進行循環盤點。原則上要求所有庫存物品每月至少循環一次。

        2、 物管中心應在財務部的組織下,每月至少組織兩次全面盤點。時間為每月15號、30號。

        3、 盤點后及時將實物數與電腦數核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時,應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失報總經理審批后處理。若為保管責任短少時,則由倉庫經管人員負責賠償。

        4、 倉庫應及時與財務進行對帳工作,

        對帳數據應以電腦記錄為準(手工管理的倉庫暫以手工帳為準)

        發現對帳差異,應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況應及時報告財務部門。

        十一、 呆滯、不良品處理

        1、 倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品,至少每月定期填報一次;

        2、 對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料,應隨時填報處理;

        3、 對已填報的呆滯、不良品應及時連續跟進直至處理完畢。

        十二、 溝通協調及服務

        1、 倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識,保持良好的服務態度,客戶優先,生產為重。當服務對象違規操作或提出不合理要求時,應不卑不亢、以理服人。

        2、 對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。

        十三、 人員變動及移交

        1、 倉管人員變動,必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證,要列出清單,寫明情況,雙方簽字,領導見證。事后發生糾葛,仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損,照價賠償。

        2、 應移交事項包括但不限于:

        ① 經管的貨物;

        ② 單據及經管的文件、檔案資料;

        ③ 經管的操作設備、設施、工具及文具用品等;

        ④ 未了應跟進事宜。

        十四、 檢查、監督與考核

        財務部負責對倉庫的整體運作及單據、檔案管理實施指導、檢查、監督與考核。

        職責

        1、倉庫組長:

        (1)在主管的領導下,全面負責公司各個倉庫的管理工作,保證市場需求。

        (2)制訂倉庫管理制度及人員分工。

        (3)合理協調倉庫收發貨,確保帳、物一致。

        (4)監督倉管員做好倉庫管理及防塵、防銹、防盜工作,產品管理工作。

        (5)負責倉庫報表的審核并按時上報主管。

        (6)安排倉庫每月兩次盤點,季度盤點、年度盤點,并不定期抽點。

        2、倉管員:

        (1)負責各產品出、入庫管理。

        (2)熟悉所保管產品的特點、性能和保護、保管方法。

        (3)執行倉管制度,做好物資的收發工作,臺賬清楚、準確,賬、物相符。

        (4)做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作。

        (5)庫存物資定期盤存、上報,做到同類產品先進先出。

        (6)協助倉庫物品的搬運、卸貨工作。

        (7 )所有產品的出庫必須告知倉管員,否則,出現異議由責任人全部承擔、

        十五、工作流程:

        產品入庫→倉管員→財務登記

        產品出庫→倉管員、業務員共同確認

        出庫出庫清單→倉管員確認→財務登記備份→業務員登記 備份

      倉庫管理規章制度15

        一、倉庫內嚴禁吸煙及使用明火,并設明顯標志牌。

        二、倉庫內部照明用燈,應使用60w以下白熾燈或大于60w具有防爆功能的燈具,禁止亂拉亂設臨時電源線。

        三、應根據貨物的不同性質分類存放。

        四、嚴禁使用電熱器。

        五、各種滅火器材,消防設施不得擅自動用。

        六、倉庫保管員下班前要進行一次防火檢查,在確認無問題后關閉電源,鎖門離開。

        七、知道所在部門滅火器材的位置并會使用各種滅火器,能熟練地掌握其性能、作用和使用方法。

        八、未經許可,無關人員不準進入倉庫。

        電、氣焊防火制度

        一、倉庫內嚴禁吸煙及使用明火,并設明顯標志牌。

        二、倉庫內部照明用燈,應使用60w以下白熾燈或大于60w具有防爆功能的燈具,禁止亂拉亂設臨時電源線。

        三、應根據貨物的不同性質分類存放。

        四、嚴禁使用電熱器。

        五、各種滅火器材,消防設施不得擅自動用。

        六、倉庫保管員下班前要進行一次防火檢查,在確認無問題后關閉電源,鎖門離開。

        七、知道所在部門滅火器材的位置并會使用各種滅火器,能熟練地掌握其性能、作用和使用方法。

        八、未經許可,無關人員不準進入倉庫。

        電、氣焊防火制度

        一、焊工應經過專門培訓,掌握焊割安全技術,并經過考試合格后,方準獨立操作。

        二、焊割前按規定進行動火作業申請,核準后方可進行。

        三、焊割作業要選擇安全地點,焊割前要仔細檢查上下左右情況,周圍的可燃物必須清除,如不能清除時,應采取澆濕、遮隔等安全可靠措施加以保護。

        四、盛過或盛有可燃性氣體或粉塵的易爆場所焊割,在這些場所附近進行焊割時,應按有關規定,保持一定距離。

        六、焊割操作不準與油漆、噴漆、木工等易燃操作同部位、同時間、上下交叉作業。

        七、電焊機地線不準接在建筑物、機器設備、各種管道、金屬道、金屬架上,必須設立專用地線,不得借路。

        八、不得使用有故障的焊接工具。電焊的導線不要與裝有氣體的氣瓶接觸。

        九、焊割工作點火前要遵守操作規程,焊割結束或離開現場時,必須切斷電源、氣源,并仔細查現場,清除火災隱患;在悶頂,隔墻等隱蔽場所焊接,在操作完畢半小時內反復檢查,以防暗燃發生。

        十、焊割現場必須配備滅火器材,應有專人現場監護。

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