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      庫房管理制度

      時間:2024-04-11 19:30:23 龍城 制度

      庫房管理制度(通用22篇)

        在學習、工作、生活中,需要使用制度的場合越來越多,制度泛指以規則或運作模式,規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值,其運行表彰著一個社會的秩序。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,以下是小編為大家收集的庫房管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

      庫房管理制度(通用22篇)

        庫房管理制度 1

        倉庫是企業一切財務數據的來源,作為一名倉庫保管員責任重大,原材料庫管理員負責原材料收、發、管工作,就倉庫管理作以下規定:

        一、入庫管理:

        1、材料采購人員辦理材料入庫手續,由倉庫保管員填制材料入庫單,一式三聯,一聯存根倉庫做倉庫帳(不必再單獨用一聯)、一聯交采購員、一聯交財務做賬。入庫單上應將材料名稱、規格、數量、單價填制清楚,入庫單上至少需采購員和倉庫保管員簽字。

        2、對于入庫的材料倉庫保管員應協同有關部門驗證合格后方可入庫,對于不合格的材料應拒絕入庫、及時匯報以待處理。

        3、對于外加工的材料,倉庫管理員需辦理出庫手續,出庫單上應將材料名稱、規格、數量、金額填制清楚,出庫單上至少需經辦人和倉庫保管員簽字(手續按材料出庫手續辦理)。待加工完畢后,重新辦理材料入庫手續。

        4、半成品經檢驗合格后,庫管員應核對半成品的名稱、型號、數量,無誤后方可辦理半成品入庫手續。

        二、出庫管理:

        1、倉庫管理員填制材料出庫單,由領料人、倉庫管理員和部門負責人簽字認可,一式三聯,一聯交財務、一聯交領料人、一聯倉庫留底做賬。出庫單上須將材料名稱、規格、數量、金額填制清楚。

        2、對于生產部門因各種原因退回的材料應重新辦理入庫手續,并注明退庫原因。

        三、倉庫管理員應根據每日的收料單及出庫單登記帳薄,并結清存貨余額。對于存貨不足或者存貨過多的物資應及時向有關部門匯報,為企業生產提供合理的第一手資料。

        四、每月月底終結倉庫管理員應對所管轄的材料物資進行盤點,做到賬物相符,并填制月末庫存材料物資清查表。如遇到賬物不符等問題,應及時查明原因,并匯報上級有關部門作相應處理。

        五、倉庫保管員不得擅自隨意更改收料單和出庫單,對于作廢的'收料單、出庫單應一式三聯全部注明作廢字樣并保存在收料單、出庫單上,每本收料單、出庫單的首頁上應注明起始日期,待使用完后注明終止日期,并整理保存以備日后查賬。

        六、定期對倉庫進行衛生清理,保持倉庫的整齊美觀。使材料物資設備分類排列、存放整齊。

        七、可根據倉庫實際情況提出合理化建議,使得倉庫管理更加完善。

        庫房管理制度 2

        為保證醫院各項物資保管得當,調度與使用合理、及時、有效,制定本制度。

        1、嚴格遵守醫院規章制度和勞動紀律,認真負責做好本職工作,保障臨床工作需要。

        2、凡醫院被服、辦公用品、勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等均嚴格執行本制度。

        3、庫房管理要求

        3.1庫存物品要建帳建卡,做到入庫有驗收,出庫有憑證,登記帳目及時,保證庫存物品數字準確,帳、卡、物相符,做到逐日清點。

        3.2各種物資按類存放,順序編號建卡。凡經批準報殘物品和帳外物品,應登記明確,不得與其它物品混雜存放。

        3.3嚴格物品驗收入庫手續。凡執行科內批準的計劃任務書憑實物到庫房辦理入庫手續。驗收人員須清點數字、檢驗質量后,方可簽字辦理入庫手續。

        3.4庫內不得代存他人物品(除極特殊情況,經院領導特別批準外),其它一律拒絕存放。

        3.5保管人員應了解掌握各類物品的性能用途、使用方法,按領用單限定的品名、數量單價分發各類物品,做到計劃供應、滿足需要、防止浪費。

        3.6各種物資不得外供和私用,特殊領用情況必須經院領導批準。

        3.7庫房要保持通風、干燥、清潔,注意安全,做到防火、防盜、防爆、防潮、防鼠,嚴禁煙火。

        4、出入庫管理流程

        4.1物資領用時須持有院(科室)領導簽批的.領用申請單,庫管員見單方能出貨;

        4.2物資出庫前應先填寫出庫單,領用人應在出庫單上簽字,簽字清晰完整;

        4.3庫管員收貨入庫前應認真核對采購清單,如發現數量不符、名稱不符、質量明顯不合格的應拒收,并與采購員及時聯系更換或退貨事宜;

        4.4物資采購入庫應嚴格填寫入庫單,做到帳實相符。

        5、安全管理要求

        5.1閑雜人員及領料者未經同意不得進入庫房。

        5.2庫房內嚴禁煙火,嚴禁在庫房內吸咽,不得以任何理由秉燭入庫。

        5.3庫房嚴禁私拉亂接電源及用電器。

        5.4庫管員應愛護好庫內外消防設施(臨時庫暫缺);發現消防設施損壞應及時上報。

        5.5庫房門窗應經常檢查有無損壞(臨時庫應隨開隨關)。

        5.6庫管員下班離庫前必須巡庫一次,清查問題隱患。

        庫房管理制度 3

        一、總則

        為更好地發揮公司庫房調配功能,促進庫房管理工作高效、安全、有序運作,根據公司實際情況,特制定本細則。

        二、出、入庫管理辦法

        1、采購計劃

        (1)每月底,生產部要將下月生產產量及耗用材料預計數經總工程師審核和總經理批準后報采購部。

        (2)采購部根據生產部生產計劃和耗用材料預計數及相應材料的庫存余量制訂下月采購計劃,報倉庫和財務部。

        (3)倉庫收到采購計劃后,應對照計劃中預采購物資量,檢查庫房和安排物資存放的位置。財務部要根據采購計劃安排采購資金。

        2、采購物資入庫

        (1)設備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。

        庫管員接到經過檢驗后“采購物資入庫驗收單”,要根據物資類型,檢查以下資料:公司采購申請審批單;對方公司發貨單、運單(或貨物清單)、合格證、質保書、說明書等資料,一一核對相關資料中品名、型號、規格、數量、單價、金額等信息是否一致,無誤后,按交貨單上數量點數實物入庫,進入系統錄入物品信息,開具“采購入庫單”(一式5聯),經相關人員簽名,按聯次說明,倉庫、供應商、采購、技術質量部、財務部各一聯。

        (2)產成品入庫

        生產車間完工產成品,由車間填寫“產品完工檢驗通知單”,通知技術質量部檢驗。技術質量部對檢驗合格產成品開具“檢驗合格報告”,檢驗報告一套4份:車間2份(一份留底,一份隨入庫通知單交庫房),技術質量部、綜合部各一份。

        車間對檢驗合格產成品,書面通知倉庫。庫管員接到生產部轉交來的'檢驗合格報告,對照報告單上品名、規格、型號、數量點數入庫,進入系統錄入有關信息,開具“成品入庫單”(一式5聯),相關人員簽名后,倉庫、車間,生產部、市場部、財務部各一聯。

        (3)外加工鑄件入庫

        委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉加工和加工成品直接外銷。

        加工半成品或加工成品收回

        市場部收到委外加工成品或半成品,要通知技術質量部對加工品檢驗。技術質量部應根據委外加工合同或協議要求(質量標準)檢驗,對檢驗合格加工品,出具“檢驗合格報告”一式4份:市場部2份(一份留底,一份由市場部通知庫房入庫),技術質量部、綜合部各一份。庫管員要根據檢驗報告或加工清單點數,比照產成品入庫手續辦理入庫,進入系統錄入加工產品信息,在備注欄標注“委外加工”字樣,開具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯),相關人員簽名后,倉庫、市場部、加工單位、財務部各一聯。

        (4)入庫資料不符處理辦法

        庫管員若發現入庫實物與跟單上數量(重量)不符或品名、規格型號不一致,或外觀存在瑕疵等情況時,應先拍照,單獨保管有問題的物品,做好問題標記,及時通知經辦人和技術質量部,由其負責處理,并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續。

        如資料中相關信息不一致,要告知經辦部門負責人和技術質量,由其負責處理,同時,在該物品信息欄備注并跟蹤處理結果。

        如資料不全,要告知經辦部門負責人向供應商索要,并作記錄,跟蹤處理結果。

        凡檢驗不合格的采購物資、產成品(或加工品),庫房嚴禁辦理入庫和出庫手續。

        (5)客戶退貨處理

        市場部如收到客戶退貨通知,要開具“退貨通知單”,注明:品名、型號、規格、客戶名稱、退貨件數、退貨原因、退貨時間及處理意見等,交庫房做退貨入庫手續。

        庫管員收到市場部退貨通知單,點數后單獨存放退貨區,標注“xx客戶退xx貨品”,進入系統登記退貨信息,開具成品入庫單一式5聯,市場部、倉庫、財務部各一聯。如退貨作廢料回爐,庫管員要作廢料出庫記錄,開具成品出庫單一式5聯,在廢品欄處注明退貨處理,市場部、倉庫、財務部各一聯。

        3、出庫

        (1)生產物料出庫

        生產部每月初應預計本月生產用料量,經部門負責人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據庫存數和生產耗料情況計劃采購。車間日常領料,要指定專人負責,開具領料申請單,經部門負責人簽字后交庫管員。庫管員收到經部門負責人簽字的領料申請單,配料發放,進入系統登記出庫信息,打印“物料領用出庫單”(一式5聯),相關人員簽名,按聯次說明,車間、庫房、生產部、財務各一聯。

        (2)成品銷售出庫

        市場部根據簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”,注明購貨單位、地址、品名、數量、規格、型號、單價、總價、稅種、發貨時間、付款方式及時間,經辦人、部門負責人和總經理簽字,交庫管員備貨。

        庫管員根據市場部“提貨通知單”,檢查成品庫存量和通知單信息,內容填寫不準確不發貨,數目有涂改痕跡不發貨,簽字不到位不發貨。檢查無誤后,開具“成品出庫單”(一式5聯),相關人員簽名,按聯次說明,倉庫、市場部、客戶、綜合部、財務部各一聯。

        綜合部要憑總經理和財務部簽字后的“成品出庫單”開貨物出廠單。

        (3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工

        對委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工業務,庫管員根據市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協議,經部門負責人復核和總經理審批后,進入系統分別作加工成品”或“加工半成品再轉其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉其他加工假出庫登記,并各開一套(一式5聯)外加工品入庫和外加工品出庫單,相關人員簽名,按單據聯次說明,倉庫、市場部、加工單位、客戶、綜合部、財務部各一聯。

        (4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫

        為節約成本,原則上,五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領用,手續比照生產物料領用辦理。

        (5)外借物品出庫

        庫房物品嚴禁私自外借,如因公需要臨時借用,需填寫借用申請單,注明借用原因及歸還時間。原則上,借出物品時間不得超過3天,如超過時限,要重新開具領料申請單,按領料手續辦理。

        三、請款要求

        1、采購或是加工請款,經辦人要根據庫管員和成本會計核實后的入庫單原件(委外加工需提供相應的外加工出庫單,外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專用發票、合同(協議)復印件及清單、運單、質檢報告等有效資料向財務部提交請款申請。

        2、因銷售或采購、加工產生的運費、加工費,經辦人應提前2天報行政部、財務部、總經理審批簽字,后期方可憑發票和加工協議、出、入庫單藍聯(出入庫單已注明))辦理請款手續。

        庫房管理制度 4

        1、目的

        為了進一步規范倉儲部庫房賬、物、卡管理,及時了解庫存信息,提高庫房賬、物、卡的.準確性,特制定本制度。

        2、適用范圍

        公司倉儲部各庫房。

        3、文件的換版說明

        本制度實施日期為20xx年第一版本

        4、工作標準

        4.1盤點工作標準

        倉儲部統計對倉儲庫房庫存物料及產品每月至少盤點兩次,且盤點表必須要有保管簽字確認。

        統計可以單獨盤點也可以集體進行盤點,每月盤點次數至少兩次,但每月必須查出至少3條賬務卡問題。

        具體盤點時間依據實際情況而定,相關盤點記錄保存期限為半年以上。

        盤點完畢后必須在2個工作日內將盤點結果發至相關人員。

        在統計日常盤點庫房時,保管必須保證庫存數據、標識與實物相符。

        每月財務人員進行盤點庫房時,各保管必須積極配合,同時對財務盤點結果認真核實。

        4.2查帳工作標準

        每天早9:30前保管將前一天單據處理完畢并將前一天的入庫單及部分領料單交于統計處,統計收到單據后檢查填寫是否標準(日期、名稱、數量、廠家名稱)。

        由統計每日檢查保管庫存數據,如有不符再根據每日的出入庫量進行核對,最終使每日的出入庫量在系統帳上清楚體現。

        保管員做手工臺帳時必須書寫規范,且每登錄一筆均得有可靠性票據支持,不得隨意涂改,如確需改賬,均需要有效票據支持。

        保管員必須保護手工臺帳及各類票據的完好不得隨意丟棄,已用過的臺帳必須留存兩年以上。

        5、考核標準

        具體考核標準如下:

        (1)未進行庫房盤點,對責任人負激勵10元/次;

        (2)盤點未發現3條問題,對責任人負激勵10元/月;

        (3)盤點記錄保管員未簽字確認視為未盤點,對責任人負激勵10元/次;

        (4)盤點結果未在規定時間內發至相關人員,對責任人負激勵10元/天;

        (5)統計發現問題隱瞞,對統計與保管各負激勵50元/次;

        (6)盤點記錄保存出現問題,對責任人負激勵10元/次;

        (7)保管未在9:30前將單據上交或發現單據錯誤,每晚交或出錯負激勵5元/次/處;

        (8)如保管員出現臺帳混亂,視情節嚴重對當事人負2激勵10元/次,如保管員隨意丟棄臺帳及票據,對當事人負激勵50元/次,并限期補上;

        (9)出現盤盈盤虧情況時依物料含稅價10%對第一責任人考核,直接上級50%連帶考核,封頂考核1000元。

        庫房管理制度 5

        1、自覺遵守廠部各項管理制度,倉庫嚴禁閑雜人員入內。

        2、及時做好供方的選擇、評審工作。根據生產需要及時編制采購計劃單,計劃單經廠領導簽字同意后即按單就近采購。

        3、材料及零配件進庫前要驗收,末經驗收或驗收不合格的不準進庫,不準使用。

        3、材料入庫后要立卡、入帳,做到帳、卡、實物三符合、

        4、材料應分類、分規格堆放,堆放應按“五五”法保持整潔。

        5、保持倉庫整潔,做好材料、配件的防銹、防腐、防失竊工作,做好倉庫的消防工作。

        6、修理工憑派工單領料,由庫管員填寫材料單,領料人簽名,領用大總成件要經分管領導簽字同意。

        7、領新料必須交舊料,嚴格執行領新交舊制度。

        8、加強對舊料的管理工作,上交舊料貼好標簽,出廠時交還車主。

        9、材料及零配件的'領用應執行先進先出的規定,嚴格執行價格制度,不得隨便加價。

        10、倉庫每個月進行一次清倉盤點,消除差錯,壓縮庫存。

        庫房管理制度 6

        1、范圍

        1.1目的

        加強物資、產品的入出庫和倉儲管理,減少庫損,促進節約,保障物資、產品的在庫質量,保證生產經營需要,確保生產經營順利進行。

        1.2適用范圍

        本文件適用于公司各部門從事生產、經營、科研、技措和工程建設所需物資及公司各類產品的入出庫及倉儲管理。

        2、職責

        2.1質檢部門(崗位)負責物資進貨和公司產品的質量檢驗與符合性判定,并對所有產品的進貨檢驗、進貨驗證驗收和生產產品的入庫檢驗統一歸口管理。

        2.2材料庫負責物資(原材料)的驗證、驗收、入出庫及貯存管理。

        2.3成品庫負責成品的入庫、在庫保管和出庫管理。

        2.4物資領用部門或人員對所領用物資在領用期間的貯存、維護、保養、保管和合理使用負責。

        3、材料庫管理制度

        3.1物資(原材料)入庫的`管理

        3.1.1總要求

        3.1.1.1進貨物資,按其對產品的形成和質量影響程度的不同,劃分為A、B、C、T四類。物資的分類參見公司采購管理辦法的有關規定。

        3.1.1.2入庫的A類和B類物資,必須是從已列入“合格供方名錄”內的供方采購的。入庫的T類物資(勞防用品)必須是從具備資質的供方采購的且是具備資質的單位生產的。

        3.1.1.3入庫物資必須已按公司有關文件規定經過檢驗或驗證驗收,且手續齊全。

        庫房管理制度 7

        1.目的

        對幼兒園的物資、食品進行管理,保證幼兒安全、減少浪費、提高效率。

        2.適用范圍

        適用于幼兒園對物資、食品使用的控制。

        3.職責

        3.1倉庫管理員

        負責物資、食品的倉庫管理工作。

        3.2其他部門

        負責物資、食品的使用和保管工作

        4.管理制度

        4.1幼兒園的倉庫分為:物資庫、食品庫。

        4.1.1物資庫管理的物資包括:辦公用品、教材、教具、幼兒用品、設備、工具、備品、配件等。

        4.1.2食品庫管理的物資包括:糧食、食用油、醬油、醋、調料、蔬菜、干菜等。

        4.2物資入庫及入庫驗收應按以下程序進行:

        4.2.1物資入庫

        a)物資采購回來后,由采購人員填寫《入庫單》(蔬菜除外)一式三聯(庫管聯、財務聯、采購聯),連同采購物資交檢驗人員進行質量檢驗、檢驗合格后,由檢驗人員簽字確認,交庫管員進行驗收,驗收后簽字確認,并保存庫管聯。

        b)依據《入庫單》,由庫管員在物資臺帳上進行進帳處理,必要時填寫物資卡片。

        c)采購人員在報銷時,《入庫單》上必須有庫管員、檢驗員簽字,財務人員方可給予報銷。

        4.2.2根據物資分類,管理員對物資入庫情況(包括:物資名稱、規格、類型、數量、單價、金額等)建立臺帳。

        4.3物資標識

        a)管理員負責在倉庫內設立標識(可以插牌、劃定區域等)

        b)狀態標識

        合格區;

        不合格區。

        c)物資標識

        建立物資卡片,注明物資名稱、規格型號、出入庫記錄等

        4.4物資防護

        4.4.1物資存放倉庫的基本條件:

        窗明庫凈,無蜘蛛網(每周清掃不得少于一次);

        通風良好(每天通風);

        光線充足;

        防雨、防潮、防鼠、防蟲等;

        具有足夠的擺放架。

        4.4.2對易燃、易爆、揮發性強的物資應單獨設置倉庫或隔離存放,并應注意:

        無明火、遠離熱源;

        擺放在地下;

        配備滅火器;

        保持包裝完好;

        庫房結構堅固,門窗封閉牢固;

        倉庫門內開;

        對于有毒有害物資,應實行“雙人雙鎖制”進行管理。

        4.4.3易發霉、生銹的物資:

        注意通風;

        放置在有防潮設施的倉庫內。

        4.4.4易碎、易損的物資:

        體積較小的物資,應放置在貨架的底層或地上;

        體積較大的`物資,應靠墻立放,物資上方不能有懸掛物資;

        有膠墊保護。

        4.4.5食品:

        防鼠、防蟲、防蛀、防潮;

        先進先出的原則;

        嚴禁貯存過期食品;

        所有食品必須分類、上架擺放;

        所有盛裝容器、袋子必須符合相關衛生要求,每次使用完后進行清洗,保持外觀干凈;

        對于易發生霉變的食品,包括米、面、干菜等,盡可能計劃采購,并定期晾曬。

        4.5出庫手續的辦理

        a)物資領用人應憑其所在部門負責人簽字確認的《領料單》到倉庫辦理物資出庫手續;

        b)管理員根據《領料單》上所列物資,逐一發放;

        c)管理員根據《領料單》內容登記倉庫物資臺帳;

        d)對于有毒、有害物資,還應在《有毒、有害物資登記表》上進行記錄;

        e)管理員應于每日下班前,將《領料單》匯總后核對,并進行相關的帳務處理;

        f)管理員按照物資分類負責建立并填寫《物資借用登記表》,在物資借用時,經借用人簽字確認后,方可辦理借用手續。

        4.6定期盤點工作

        4.6.1每學期末,管理員應對倉庫內物資進行逐一清點;

        4.6.2根據清點結果,填寫《庫存物資盤點表》;

        4.6.3管理員應將庫存物資臺帳的余額和盤點表上的實物進行核對:

        4.6.4管理員應在放假前,將學期《庫存物資盤點表》送交財務室審核,并上報園長。

        4.6.5財務室應于放假前對倉庫物資進行抽樣或全部核對,并將核對結果上報園長。

        4.7記錄管理:依據《記錄控制程序》財務室、倉庫管理員負責對記錄進行收集、整理、編目、歸檔。

        5.記錄

        5.1JL.G05-01有毒、有害物資登記表

        5.2JL.G05-02庫存物資盤點表

        5.3JL.G05-03物資借用登記表

        庫房管理制度 8

        1.物品管理:

        1.1合理放置物品,按照不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放。

        1.2物品合理規劃位置、物資擺放整齊;

        1.3定品名、定數量、定位置;

        1.4確保物品清、數量清、規格及標識清。

        1.5新物品入庫后要做到按區、按排、按架、按定位進行歸放。不能隨手、隨處放置。

        1.6庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。

        1.7每月15日30日配合公司安全檢查小組進行對照明、供電線路的檢查,發現線路老化破損、絕緣不良等可能引起打火、短路的事故隱患,必須及時更新、維修;每天下班前要進行防火、防盜檢查,確定無問題,關閉電源后,方可鎖門。

        1.8嚴格按照賬目核實出入庫單及現貨庫存,并列出詳細的物料庫存明細表,倉庫在每月30日以前完成本月庫存物品盤點并制作庫存物品盤點表,盤點人簽字經部門負責人審核確認無誤交財務室備查。如出現誤差,要經調查落實后書面報告公司負責人。

        1.9每周進行一次清掃和檢查,保持庫房的清潔狀態。地面要掃除灰塵,貨架擦拭干凈表面灰塵,庫房內壁四角無蜘蛛網。

        1.10庫房管理人員應對所管物品的完好負責。凡因保管不善或責任心不強而造成的損失,由保管員負責。

        2.入庫管理:

        2.1庫房管理人員應按照物料使用部門、性質種類、品名、數量、規格、單價、出庫、入庫日期等項目進行登記臺賬。倉庫帳簿記賬原則:簡單、清楚、及時、準確。為便于記賬和便于查找,分別對不同種類、品名、規格、單價的所存物品按不同日期依次進行入庫登記使物料一目了然,易于盤庫,易于清點

        2.2對市場采購的.物資,做到依照實物入庫,不得以票據入庫。

        2.3嚴格檢查入庫物資。接到需入庫的物品時要求對方出示部門負責人及單位領導審批同意的《采購申請》,經確認、復印留底后方可對該批次物品辦理入庫手續。

        2.4入庫時應根據《采購申請》的明細及采購回來的貨物明細進行查點、核準物品的型號、規格、數量、質量等與采購貨物相符無誤后填制入庫單,相關人員簽字后辦理入庫。(入庫單一式三聯:1.庫房2.財務3.采購人員)

        2.5物品入庫后應立刻入賬,準確登記。并在貨物標識上明確記載剩余數量。

        2.6嚴禁無《采購申請》入庫。因生產緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和財務部門授權、同意方可變通辦理,但需在2個工作日內補齊相關手續。

        2.7物品入庫,必須采用合理的方法進行計量、清點準確。大批量物品可采用一定比例拆包抽檢查,抽查時發現實際數量少于標識數量的,應按照最小抽查數計算接收該批物品。

        2.8對驗收不合格或未按要求超出采購標準的物品,倉庫管理員必須及時通知采購人員進行退貨/補貨事宜。

        3.出庫管理:

        3.1庫房管理人員在發放庫存物品前,應先查看領用人是否具有部門負責人簽署同意的《物品領用申請》。

        3.2發放庫存品時應按《物品領用申請》所列品種、規格、數量逐項點發,如果缺貨不得使用替代品,不得更改單據上任何品名和數字。

        3.3嚴禁白條出庫或擅自借用物品。特殊情況需經總經理或者其授權人員批準并約定歸還日期(不得超過5個工作日)。

        3.4物品出庫后應立刻入賬,準確登記。并在貨物標識上明確記載剩余數量。

        4.物品數量管理:

        4.1庫房管理人員應根據庫存貨物使用情況進行定期清點。確保不出現缺貨、貨物呆滯的情況出現。

        4.2對達到規定的最低數量的物品,庫房管理人員應及時填寫《采購申請》上報部門負責人。

        4.3對于出現呆滯情況的貨物至少每月一次填寫《貨物處理申請》。上報部門負責人及財務部門。

        4.4對重大質量事故、或不良操作造成的呆滯物品,應隨時填報《貨物申請》上報部門負責人及財務部門。

        4.5對已經上報的呆滯貨物應保持隨時跟蹤,直至全部處理完畢。

        5.服務與溝通協調:

        5.1庫房管理員必須具備良好的的服務意識,保持良好的服務態度,當以生產為重。當服務對象違規操作或提出不合理要求時,應不卑不吭、以理服人。

        5.2對工作中遇到問題、困難及矛盾應采取及時請示、溝通、回報,并以積極的態度來面對直至問題解決。

        6.人員變動與移交:

        6.1倉庫人員變動必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證,列出清單,寫明情況,雙方簽字,領導審批。

        6.2應移交事項包括:管理區域的貨物清單;單據、賬本、及經管的文件、檔案資料;經管的設備、設施、工具及辦公用品等。

        庫房管理制度 9

        集團公司庫房管理制度之相關制度和職責,《xx集團庫房管理制度》第一章總則第一條目的為了加強公司的庫房安全管理工作,確保庫存物品和人員安全,特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于集團各單位內所有庫房安全的管理,單位下屬其他機構。

        第一章總則

        第一條目的:為了加強公司的庫房安全管理工作,確保庫存物品和人員安全,特制定本制度。

        第二條適用范圍:本制度適用于集團各單位內所有庫房安全的管理,單位下屬其他機構的庫房部門,應參照本制度執行。

        第二章職責

        第三條單位行政負責人的職責:單位行政副總對單位的庫房安全事宜的審批和總監督,負第一責任。

        第四條庫房的監督與管理:單位辦公室對庫房安全管理工作進行監督,負主要責任。

        第五條庫房部門職責:庫房部門負責庫房安全的自檢和執行。

        第三章庫房設備安全管理

        第六條設備管理

        一、設備應有專人管理,各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行,要做到正確使用,經常維護,定期檢修。對于不符合安全要求的陳舊設備,庫房部門應及時向單位領導反映,進行有計劃地改造和更新。

        二、電氣設備和線路應符合國家有關安全規定。電氣設備應有可熔保險和漏電保護,絕緣必須良好,并有可靠的`接地或接零保護措施;潮濕場所和移動式的電氣設備,應采用安全電壓,電氣設備必須符合相應防護等級的安全技術要求。引進國外設備時,對國內不能配套的安全附件,必需同時引進,引進的安全附件應符合我國的安全要求。

        第四章庫房消防安全管理

        第七條庫房負責人為主要防火責任人,全面負責庫房的消防安全管理工作。庫房管理部門應把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點,及時發現、處置安全隱患,防止安全事故的發生。

        第八條庫房管理部門應協助庫房做好定期消防演練,提高庫房員工消防意識。

        第九條易燃易爆物品與一般物品或化學性質、防護滅火方法相抵觸的化學危險品,不得同一庫房或同室存放。

        第十條原則上嚴禁各類易燃易爆、有毒有害化學用品的存放。

        第十一條庫房應當設置醒目的防火標志,禁止帶入火種。物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患后方準入庫。

        第十二條庫房內禁止吸煙,禁止煮食及用火取暖,并禁止使用明火。

        第十三條人員離開時必須關掉電源,不準加設臨時線路。

        第十四條庫房應當配置相應的消防設施和滅火器材。消防器材必須設置在顯眼和便于取用的地點,并有明顯標識。附近不得堆放物品和雜物,并確保任何時候都完好、有效。

        第十五條庫區的消防通道和安全出口等嚴禁堆放物品。

        第十六條一旦發生火災時,要及時報告公司管理部門,同時組織人員撲救,并打火警電話119報警。

        第五章人員管理

        第十七條對新入職員工、實習人員,庫房管理部門必須先對其進行安全教育培訓,培訓合格才能準其進入操作崗位。

        第十八條對改變工種的員工,必需重新進行轉崗安全教育才能上崗。

        第六章檢查制度

        第十九條堅持定期和不定期的庫房檢查制度。單位辦公室負責組織檢查,每季度不得少于一次,填報《庫房檢查表》(附表1);庫房部門每月檢查不得少于一次,填報《庫房檢查表》;庫管員每周檢查不得少于一次,填報《庫房檢查表》。同時還應實行班前班后檢查制度。

        第二十條庫房應保持清潔衛生,庫房管理人員應定期檢查打掃衛生。

        第二十一條庫管員應做好物資的登記和保管工作,定期清查盤點庫存物資,做到臺賬和實物相符,數量準確,質量完好。

        第二十二條下班前要關閉門窗及電源,做好安全檢查,確保物資安全。

        第二十三條做好倉庫防鼠、防蟲、防潮等安全和衛生措施。

        第二十四條對于長期積壓物資應當進行清理,庫管人員應向上級領導進行匯報。積級開展廢舊物資的回收整理,合理利用閑置物品,做好積壓物資的處理工作。

        第七章出入庫管理

        第二十五條物品入庫時,庫管員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。經檢驗不合格的物資一律不得接收入庫,應退回供貨單位,并及時向單位領導反映情況。

        第二十六條物品出庫時必須辦理出庫手續,憑單(出庫單)出庫,任何時候均應嚴格按照先辦出庫手續后發放物品的先后順序,嚴禁先出物資后補手續,嚴禁無憑發放。領取人和庫管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確后方可發放;庫管員應準確填寫出入庫登記簿。

        第八章記賬與盤點

        第二十七條庫管員應妥善保管好出入庫憑證和出入庫登記臺賬,記賬要求字跡清晰,賬、物及出入庫單據產品名稱型號一致。

        第二十八條庫房物資若有損失、貶值、報廢等情況發生,庫房部門應及時向所在單位領導匯報。分析原因、查明責任,按相關規定對責任人進行處理。未經批準的

        庫房管理制度 10

        1、所有財產、低值易耗品應分別建立財產明細賬,低值易耗品明細賬。原材料要建立原材料流水賬。

        2、財產明細賬應認真填寫固定資產明細賬,各欄目(總數、分類、使用年限、折舊單、預計殘值、單位、規格、名稱、編號)。其中,編號規則如下:公司代號/分公司代號/部門代號/類別代號/,例如:p/m/d/k—01表示:普賴斯美食公司電器類空調第一臺。其明細賬編號應與實物的財產卡一致,注:折舊率與殘值率可以不填憑證號欄掃,按如下方式填,憑證類別分四類:入、領、調、盤、入——入庫單,領——領料單,調撥單——調,盤——盤點表、盤點差異表。憑證號數為該入、領、調號碼。

        3、低值易耗品明細賬應認真填寫如下欄目:存放地點、名稱、規格、類別、單位、編號,其憑證號填寫方法同財產明細賬。部門物資卡片與同一存入地地點的低值易耗品、明細賬應一致。

        4、原材料賬務分為兩部份:

        (1)鮮活食品平時只登記購入數量,到月末根據盤點數量登記盤存數和領用數。

        (2)其他原材料明細賬平時既要登記入庫數也要登記出庫數和結存數。

        5、所有賬務登記均須依據合法有效的原始依據為準,不得擅自涂改和撕毀。

        6、每年末庫管應編制一次總盤點表,即財產分布匯總盤點表,如:空調50臺,其中基地10臺、門店10臺等。

        7、每月盤點完畢后,應主動與財務核對明細賬與財務賬等是否一致,明細賬與卡片是否一致,即:帳帳相符、賬證相付、賬卡相符、賬實相符。

        8、違返上述工作制度,落實責任視情節輕重給予50—500元罰款,沒收肇事物件,造成損失的給予賠償,情節嚴重的'給予辭退或追究法律責任。

        9、賬務結轉暫遵循集團公司財務制度。

        在進行庫房財務管理前先對庫房其他制度進行完善比如庫房管理制度、財產管理制度、驗收管理制度、單據管理制度等。做好了這四項管理才能對其財務進行管理,所以大家在使用時應根據餐飲酒店的具體情況來進行確定。

        庫房管理制度 11

        一、產品的入庫與驗收

        1、產品入庫。外購產品到貨后,庫房管理員應按供應人員填寫的《采購入庫清單》仔細核對產品的數量、規格、型號,核對無誤后入庫,經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

        2、對需要質量驗收的產品,入庫時先標識待驗品,按規定及時通知品質部進行驗收,經認定合格的產品放入指定合格品區域。

        3、判定不合格則需隔離堆放,并標識“不合格品”標識。

        4、在驗收過程中發現數量、規格型號、顏色、質量及單據等不符合時,應立即向有關部門反映,以便及時查清、解決問題,必要時通告對方。

        5、對臨時寄存在庫房的貨品,必要時劃出區域,隔離存放,做好“待處理品”標識。

        6、對退貨產品的處理應按《退貨清單》進行清點和出入帳,并查明退貨原因。對退貨屬返修產品,需報生產部與供應部,由生產開具《返修產品領料單》進行返修;對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫,并報總經理批準后進行報耗。

        7、對于不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫,經品質部和相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

        8、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。

        9、入庫物資應及時入庫。

        二、產品的出庫與發放

        1、凡屬產品配套設備,由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化,專人來領取配套設備,嚴格按《領料清單》的規格、型號、數量等發放。

        2、單位所用的物資發放,需嚴格審批手續、必要時需務副總經理批準,憑《產品領料單》發放。

        3、物資(包括成品)的發放力求先進先出,具體按倉庫產品先進先出執行規范進行操作。當面點清數量,核對規格名稱,并及時登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、物相一致,帳、帳相符。

        4、廢品庫內物資的處理,要有相關領導的簽字,并保留處理清單。并負責組織出庫,倉庫人員嚴格清點數量,出庫時開具產品出庫單,并及時登記入帳。

        三、物資貯存與防護

        1、產品定期盤點數量,確認庫存的余缺情況,上報相關部門,并有財務部進行抽查。

        2、倉庫應編制平面定置圖,將產品合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對浪費,及時提供相關信息。

        3、倉庫做到通風、干燥、清潔、安全,防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的.庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。

        4、有色金屬上貨架,保持通風,非金屬及電器材料,應分品種、規格、型號存放,擺設合理,立卡設數,對設備工量具等勤清點檢查,以防生銹,發放問題及時處理。

        5、做好產品的標識管理,包括產品標識及監視和測量狀態標識,嚴防誤用。

        6、對有貯存期限要求的產品,按時檢查庫存情況,以便及時發現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證,驗證符合要求的標志合格品可繼續使用,不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

        7、對于長期庫存(既超過保質期限經品質部合格的庫存產品)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。

        四、應急情況處理

        1、遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡應急領導小組,及時采取相應的措施。

        2、滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

        庫房管理制度 12

        1、根據餐飲行業的特點,倉庫的庫存物資應按食品、酒水、香煙、雜品及低值易耗品等分類。

        2、為了加強對原材料采購的控制,要做到既滿足經營所需要,又防止原材料超儲積壓,各庫房須制定各類庫存物資的最高和最低儲備量。

        3、嚴格材料驗收入庫制度。對于入庫的材料要進行品種、質量和數量的驗收。發現問題及時報告,盡量將進貨中發現的問題解決在貨款承付之前。

        4、嚴格物品的領用制度,各部門領用,除鮮活食品外的'其他物品均需填寫提貨單,提貨手續不完備,庫管員有權拒絕發貨。

        5、原材料核算的計價方法:由于購買原材料的時間、地點不同,各種原材料的單位價格也不斷變化。為了正確反映原材料的增減變動,必須計算原材料的進購成本和出庫成本。各種原材料按實際成本計價,出庫原材料的實際成本應根據“會計準則”的規定從下列方法中選定:

        (1)分批認定法;

        (2)月末一次加權平均法;

        (3)移動加權平均法;

        (4)先進先出法;

        (5)后進先出法。一經選定就不能隨意變動。

        6、為防止庫存物品的過期和變質,貨品的發放要堅持“先進先出”原則。

        7、原材料盤存制度。月末必須對庫存原材料進行盤點。盤點的方法采用永續盤存制。盤點后一定要做到帳實相答,帳帳相符。如有差錯,一定要及時查明原因并報告上級領導,及時處理。

        庫房管理制度 13

        1、產品儲存有專門的食品庫房,進出產品應登記。

        2、庫房周圍保證無污染源。

        3、經檢驗合格包裝的.成品應貯存于成品庫,其容量應與生產能力相適應。按品種、批次分類存放,庫房內不得存放個人物品,不得存放有毒有害物品,特別是外觀與產品相似的有毒有害物品或其他易腐、易燃品。

        4、產品應分庫存放,不得與洗化用品、日雜用品等混放。

        5、倉庫實行專用并設有防鼠、防蠅、防潮、防霉、通風的設施及措施,并運轉正常。

        6、產品應分類,分架,隔墻隔地存放。各類產品有明顯標志。

        7、貯存產品,應在外包裝上標明名稱、生產日期、保質期、生產經營者名稱及聯系方式等內容。

        8、建立倉庫進出庫專人驗收登記制度,做到勤進勤出,先進先出,定期清倉檢查,防止產品過期、變質。及時清理不符合安全要求的產品

        9、庫房應配備專職管理人員,倉庫應經常開窗通風,定期清掃,保持干燥和整潔,定期通風換氣。

        10、工作人員應穿戴整潔的工作衣帽,保持個人衛生。

        11、成品碼放時,與地面,墻壁應有一定距離,便于通風。要留出通道,便于人員、車輛通行,要設有溫、濕度監測裝置,定期檢查和記錄。

        庫房管理制度 14

        食堂庫房是儲存食品原料的重要場所,規范的食堂倉庫管理也是保證食品衛生安全的重要環節。為保障全園師生食品安全衛生,請工作人員嚴格遵守以下條例:

        1、倉庫保管員必須做實事求是,服從安排,不得弄虛作假,不玩忽職守。

        2、食堂倉庫所有物品必須登記,注明物品名稱、購買日期、數量、生產日期、保質時間。

        3、除領料人和食堂倉庫管理員外食堂員工不得隨意進出倉庫。

        4、食品原材料進出庫必須有完整的記錄。

        5、領料程序遵循誰使用誰領取的原則,領料人必須登記簽名后才可領取,并即時通知庫管員核對簽字,領出的物品只能公用,一律不能私用。

        6、領料人要對自己所領的物品進行監督與負責,原料使用完需留存包裝袋以便盤點。

        7、食堂倉庫管理員要對領料人進行監督,對于不該領的物品一律不領并對領料人所領的物品進行認真審核登記。

        8、食堂倉庫管理員必須定期盤點,如發現物品短缺,要立即通知食堂管理人員購買和查找原因,即使解決問題。

        9、倉庫管理人員應對入庫的`食品應嚴格進行檢查,重點檢查食品質量,發現食品變質或超過保質期,不能接收入庫,對三無產品拒絕接收。

        10、倉庫經常打掃保持清潔,不準堆放其他物品。

        11、倉庫入庫的大米、面粉等易霉變食品要離墻20cm、離地35cm,并扎緊袋口。并要落實措施滅殺或防止老鼠進入倉庫。

        12、堅持食品與雜物、生食與熟食、半成品與成品分開存放。無包裝的食品與調料必須用無毒無害、清潔干凈的容器盛裝加蓋,并標注品名。

        13、倉庫放物資要勤檢查,經常通風,發現問題及時上報并作妥善處理。

        14、倉庫必須保處干凈、整潔、整齊,食堂倉庫管理人員要提高“四防”意識,即“防盜、防霉、防火、防投毒”。

        庫房管理制度 15

        一、檔案庫房是檔案資料保護和貯存的重要基地,是提供利用檔案的中心,除領導批準外,非本室工作人員不得入內。

        二、保管檔案必須有專用庫房,并設專人負責管理。庫房內應采取有效的防護措施,保證檔案安全。

        三、檔案進出庫房,要建立嚴格的登記制度,包括檔案收進入庫,庫存檔案調出室外及日常的調閱、歸還。

        四、檔案庫房應設有防盜、防火、防潮、防塵、防蟲、防鼠、防高溫、防強光的措施。

        五、對新接收入庫檔案要嚴格檢查,對有蟲蛀、發霉及其它問題的檔案須經科學處理后方可入庫。

        六、庫房內安置溫濕度計,每天定時測記。庫房的`溫度應控制在14-24℃之間,相對濕度應控制在45-60%之間。

        七、庫房內應保持清潔,不得堆放與檔案無關的物品。

        八、每學期結束前,要對案卷進行總清點,檢查帳、卡、物是否相符。

        九、每天下班前,應關閉庫房門窗,切斷水、電源,確保檔案安全。

        十、定期打掃庫房衛生,保持庫房與檔案的清潔。

        庫房管理制度 16

        為更好的保護員工的安全和健康,規范和加強勞保用品的發放、使用和管理,預防和減少職業病、工傷事故的發生,特制定本管理制度。

        1、勞保用品時保護員工在民爆器材配送、裝卸過程中的`健康與安全的一種保護性裝備,因此,勞保用品的管理必須有利工作、有利安全生產的職責。

        2、享受勞保用品的崗位和人員由礦相關科室研究審定,并按公司制度的標準進行定期、定點,并登記造冊負責發放。

        3、認真做好工種、工序、危險程度及時足額發放勞保用品。

        4、炸藥庫相關工作人員、爆破員等禁止穿戴化纖衣料上崗或進入炸藥庫。

        5、使用勞保用品的人員,要經常對用品進行清洗,并做好妥善保管,不得隨意亂放。

        6、發給員工個人勞保用品不得丟失、改裝、送人、買賣。如屬個人責任損壞者,按價賠償。凡使用期限少于規定期限二分之一的按原價賠償,期限超過二分之一的,按半價賠償。賠償后憑財務部門的賠款憑證,重新補發。

        7、項目部應建立健全勞動防護用品的買賣、驗收、保管、發放、使用、更好、報廢等管理;并應按照勞動防護用品的使用要求,在使用前對其防護功能進行必要的檢查。

        8、在物品發放過程中,若勞保用品質量不合格或號碼差錯等現象,服務部門應予以條換。

        9、勞動防護用品進庫要嚴格履行入庫手續,認真保管,做到防火、無丟失、無霉爛變質。

        10、員工有義務保管好自己的勞保用品,對在使用期間內已損壞的勞保用品,應及時申請補領或更換。保證安全生產順利進行。

        庫房管理制度 17

        為進一步加強庫房材料的管理,規范庫房材料領取程序,減少不必要材料使用,杜絕漏洞,特制定材料領取管理制度如下:

        1、庫房所有物資材料必須上架管理,每件物資材料必須上卡片、編碼,歸類碼放。否則對責任者罰款50100元。

        2、在領取過程中,必須在領料單據上注明物資使用時間名稱同時領取人和發放人簽字確認,不準不簽或帶簽。否則罰款50100元。

        3、領取人員領取物資后,庫房必須建立健全領料單據存檔制度,必須將領料單據保存完好,有待候審。否則罰款50100元。

        4、當班領料單上庫房沒有時,必須把領料單上字據銷毀,否則罰款50100元。

        5、當天未使用的材料要及時回庫登記,否則罰款50—100元。造成丟失的'按原價進行賠償

        6、無特殊情況井下不準大量存放材料,否則一次罰款100元。

        7、庫房無關人員嚴禁進入,特殊情況必須經有關領導同意方可進入,否則罰款100元。

        8、領取和回庫材料需分類碼放整齊,不準亂扔亂放,否則罰款50—100元。

        9、領取材料必須經過有關領導認可后,方可領取,否則罰款100—200元。

        10、月底物料領取發放賬單對口,對發放員獎勵100元,如發放有誤差對發放員罰款100員。

        本規定從公布之日起執行。

        庫房管理制度 18

        一、建立入庫、出庫食品登記制度,按入庫時間先后分類存放,做到先進先出,以免貯存時間過長而生蟲、發霉。

        二、各類食品要分開存放,并有明顯標識。

        三、存放的食品應與墻壁、地面保持一定的距離。

        四、建立庫存食品定期檢查制度,定期檢驗庫存食品,掌握所貯存食品的保質期。

        五、定期打掃庫房,整理物品,保持庫房整潔。

        六、食品貯存庫內不得存放農藥等有毒有害物品。

        七、及時處理掉不能繼續使用的食品或腐敗變質的'食品和有異味的食品。

        庫房管理制度 19

        一、嚴格堅守工作崗位,不得隨意離崗。

        二、嚴格開關門制度,對外來進出人員,嚴加控制,并做好登記手續。

        三、嚴禁買賣人員隨意進出,并在校內大聲叫喊,并管理好門前相應設施。

        四、嚴禁外來車輛隨意進入校園,特殊情況必須由校相關領導批準后方可入內。

        五、保持值班室整潔,門前門后相關地域的'清潔衛生,教師存車房,車輛擺放有序。

        六、配合門前“五包”管理人員,做好攤點的工作,嚴禁交攤位放置在校大門及校大門的兩側。

        庫房管理制度 20

        第一條:庫房是公司物資供應體系的一個重要組成部分,是公司各種物資周圍儲備的環節,同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到數量準確、質量完好、確保安全、收發迅速、面向生產、服務周到、降低費用、加速資金周轉。

        第二條:庫房設置要根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃,合理布局;內部要加強經濟責任制,進行科學分工,形成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化,應用現代管理技術和ABC分類法,不斷提高庫房管理水平。

        第三條:物資入庫,庫管員要親自同交貨人辦理交接手續,核對清點物資名稱、數量是否一致,并作好物資交接手續、簽字確認。

        第四條:物資入庫,應先入待檢區,經檢驗未合格,不準進入貨位,更不準投入生產使用。

        第五條:材料驗收合格,庫管員憑發票所開據的名稱、規格、型號、數量驗收就位。入庫單各欄應填寫清楚,并隨同托收單交財務記賬。

        第六條:不合格品,應隔堆放,嚴禁投入生產。如工作馬虎,混入生產,庫管員應負失職的責任。

        第七條:驗收發現問題,應及時通知上級和經辦人處理。托收單到而貨未到,或者貨已到而沒票據,均應向經辦人反映查詢。

        第八條:物資的存儲管理,原則上以物資的屬性、特點和用途規劃設置存儲區域,;凡是吞吐量大的落地堆放,周轉小的`用貨架存放;落地堆放以分類和規格的次序排列編號,上架的以分類定位編號。

        第九條:物資堆放的原則是:在堆垛合理、安全、可靠的前提下,推行五五堆放法,根據貨物特點,做到過目見數,檢點方便,成行成列,壘放整齊。

        第十條:庫房庫管員對庫存、代保管、待驗材料,以及設備、容器和工具等富有經濟責任和法律責任。因此做到人各有責、物各有主、事事有人管。庫房物資若有損失、貶值、報廢、倉庫盤點盤盈、盤虧等,庫管員應及時報考物控主管,分析原因、查明責任,按規定辦理報批手續。未經批準一律不準擅自處理。庫管員不得采取“盈時多送,虧時克扣”的違紀做法。

        第十一條:保管物資要根據自然屬性,考慮存儲的場所和保管常識加以處理,加強保管制度,達到“十不”要求,務必使公司財產不發生責任損失。同類物資堆放,要考慮先進先出,發貨方便,留有余地。

        第十二條:保管物資,未經主管同意,一律不準擅自借出;總成物資一律不準折件零發,特殊情況應經主管批準。

        第十三條:庫房要嚴格保衛制度,禁止非本庫人員擅自入庫。庫房嚴禁煙火和明火作業。庫房庫管員要懂得使用消防去器材,掌握必要的防火知識。

        第十四條:按“推陳出新、先進先出、按規定供應、節約用料”的原則發料。發料堅持“一盤底、二核對、三發料、四減數”的原則。對貪圖方便,違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優材劣用以及差錯等損失,庫管員要負經濟責任。

        第十五條:領料單要填明材料名稱、規格、領料數量、型號、材料名稱用途、核算員和領料人員簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃;屬限額供料的材料應符合限額供料制度;屬規定審批的材料應有審批人簽字。已超費的領料人未辦理相關手續,不得發料。

        第十六條:調廢材料,庫管員要審查單價、貨款總金額,蓋有財務科收款章方可發料。發現價格不符、貨款少收等,應立即通知開票人更正后發貨。

        第十七條:對于專項申請的材料,除計劃采購員用做備用的數量外,均應由申請部門領用。常備用料,凡屬于可以分割折零的,本著節約的原則,都應折零供應,不準一次性發料。

        第十八條:各車間指定固定領料負責人,發料時庫管員必須與領料人在庫房指定位置辦理手續,當面點交清楚,防止差錯出門。

        第十九條:所有發料憑證,庫管員應妥善保管,不得丟失。

        第二十條:記賬要字跡清晰,日清月結不積壓,托收、月報要及時。

        第二十一條:允許范圍內的磅差、合理的自然損耗引起的盤盈盤虧,每月都要上報,做到賬、卡、物、資金“四一致”。

        第二十二條:創造“五好庫房”是每個庫管員努力的方向,每月對庫房進行一次檢查,以促進創“五好庫房”活動的開展。

        第二十三條:庫管員調動工作,一定要辦理交接手續,移交中的未了事宜及有關憑證,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字,物控主管見證,雙方各執一份,部門存檔一份,事后發生糾葛,仍由原移交人負責。對失職造成的虧損,除照價賠償外,還要給予紀律處分。

        庫房管理制度 21

        倉庫管理制度及流程

        一、目的

        通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定,指導和規范倉庫人員的日常工作行為,對有效提高工作效率起到激勵作用。

        二、適用范圍

        倉庫的所用工作人員

        三、職責

        倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理,協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務,培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。

        倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。

        倉務員負責單據追查、保管、入帳。

        倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。

        倉庫主管、IQC、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

        四、倉儲管理規定

        1、原材料收貨及入庫

        需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。

        采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后,倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內,作好防護措施。倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”,沒有時需追查,直到拿到單據為止,倉庫人員有追查和保管單據的責任。

        倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單(或者說PO),否則拒絕收貨。

        倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物,如不符由采購人員聯系供貨商處理,并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。

        倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知IQC進行物料品質檢驗。

        對IQC檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經倉庫主管簽名確認后進倉,對不合格原材料進行退貨。

        倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢,如有特殊最遲不得超過一個星期。

        倉庫對已入庫的原材料進行分區分類擺放,不得隨意堆放,如有特殊情況需在當天內完成。倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區,由倉庫主管、采購共同確定退貨。

        2、原材料出庫

        需嚴格按照“物料領料單”、“生產通知單”、“開發部調用單”的流程進行操作。

        倉庫的生產原材料出庫依據是物料部門提供的BOM(即單件用量通知單),生產通知單中生產數量,及廠部所規定的原材料損耗進行核料,并由部長簽名確認。

        倉庫把所出庫之原材料配好,并填好“物料領料單”后,通知相關的領料部門進庫領料,并由領料部門負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。

        倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。

        超用物料的出庫必須依據由生產部長簽名確認“領用超單”,且超用人注明了超用原因,以及得到上級主管部門的批準的“領用超用單”,倉庫方可發料。

        開發部門的物料調用依據是由開發部門填寫“調用單”,并由開發部負責人簽名確認,并經物料部門同意后,倉庫才可以依此辦理相關手續,否則予與拒絕。

        倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。

        3、退廠原材料的處理

        需嚴格按照“退廠物料通知單”進行操作。

        對采購來的不良物料需要及時通知采購部,并由采購部給予處理意見且簽名確認后,可暫放倉庫,待采購部把原材料退與供應商。

        對于不良原材料不可以辦理出入庫用續。

        4、原材料報廢

        嚴格執行“報廢單”進行操作發現倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。

        需要區別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料,并且分開保管。

        5、成品的收貨及出庫

        成品的.收貨及入庫嚴格按照“成品入庫單”進行操作所有入庫之成品必須為合格之產品,并由終查(即QA)提供QC報告之允許入庫的成品,否則拒絕入庫。入庫成品隨貨提供產品的數量,碼數,顏色,款號,單價等信息的送貨單,對產品與單不符的不予辦理入庫手續。對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續。并按要求存放好。成品的出貨嚴格按照“成品出貨單”進行操作。成品出貨的依據是由營銷部提供“客戶貨物配送單”,進行檢貨,并把檢好成品進行包裝。對于即將出庫之成品通知營銷部,由營銷部簽名確認,并辦理相關出庫手續后方可發貨。成品的退貨嚴格按照“成品退貨單”進行操作由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏色、碼數、數量無誤后,辦理相關的退貨手續。客戶退回之不合格產品及時通知生產部進行維修,盡快返還客戶。

        五、貨物管理

        貨物的品質維護:物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則,做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

        每天檢查貨物信息,如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

        保持貨物的正確標示,由倉管負責,對于錯誤標示及時更正。

        貨物的單據、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好,原則上單據保管2年,在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。

        六、貨物的盤點

        倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

        盤點過程中需要其他相關部門予以配合,需入庫和發料統一按內部盤點安排操作。

        盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性,嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員,以免少盤、多盤、漏盤等。

        盤點分初盤、復盤,但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

        七、倉庫的安全、衛生管理

        倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作,清理掉不要、不用的東西和壞的東西,并將倉庫內的物料整理到提定的區域內,達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。

        對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。

        倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。

        倉庫內保持安全通道暢通,不可有堆積物,保證人員安全。

        倉庫內嚴禁煙火,嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

        倉庫內的規劃區域要有明確標識(如:物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等),其中物料擺放區內要分類分小區存放,且有清楚的標識。

        上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。

        做好及時檢查物貨,如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

        倉庫內需要高空作業時做好安全防范。

        八、倉庫人員的工作態度及作風

        倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風,形成良好的工作習慣。倉庫工作人員要求做事細心,認真,負責,誠實,有良好的團隊意識及職業道德。對于上級下達的任務要按時按質完成。其他的工作制度和行為準則依廠部規定為準則。

        庫房管理制度 22

        一、庫房管理

        1、庫房應由專人管理。庫房管理應做到帳目清楚,手續齊全。

        2、庫房實物管理應做到分類存放、標識醒目、整潔、有序,物品完好,使用安全。堅持先進先出原則,控制支出成本。

        3、保障供應,確保醫療需求。

        二、入庫制度

        1、辦公用品、雜物、醫療用品貨到后由采購人員負責收貨,并驗貨,驗貨內容包括:采購物品名稱、數量、單價、金額、有效期等,庫房管理員在收到貨物后兩天內必須及時辦理入庫手續,所有醫用品在入庫時必須有發票或隨貨同行的小票(即要有明確的單價)。

        2、入庫時庫房管理員要認真清點、核對所到物品的名稱、數量、單價、金額與采購申請表是否相符,如不相符,采購人員需及時補辦手續,否則庫房管理員不予入庫。

        3、采購入庫應做到及時,如有特殊原因不能及時入庫時,庫房管理員應將物品妥善保管或請采購人保管。

        4、庫房管理員根據送貨清單逐項填制入庫單,入庫單一式三聯,財務保存一聯,庫房二聯。

        5、根據入庫單輸入庫房明細帳。

        三、出庫制度

        1、所有醫用品、辦公用品及其他均須在辦理入庫手續后方可領用,如在入庫前確需急用,借用部門需辦理借用手續,待物品入庫后及時辦理出庫手續。醫用品、辦公用品及其他在入庫前沒有辦理借用手續而隨意借出的,由采購人員負責,庫房管理員按收到物品的實際數量入庫。

        2、科室領用物資指定專人負責,領用出庫時應由領用人提供領用單(包括請領物資名稱、規格、數量及庫存量),領用單必須經科室負責人簽字,再由庫房管理員簽字核實后方可出庫。

        3、使用科室要建立二級資產臺賬并指定專人負責;凡領用物資,必須登記。

        4、固定資產、低值易耗品按領用科室登記、造表。工作服、小工具等用品的領用按領用人登記造冊。

        5、常用物資各使用部門原則上每周到庫房領用一周所需物品(根據淡、旺季充分預計),禁止零散領物,如屬特殊原因,須向庫管員說明情況。

        6、凡是領用替換性的`辦公、后勤及醫療用品,應當嚴格執行“以舊換新”的原則,以報廢的舊物換取新物。如報廢的舊物因遺失或其他原因而無法提供,領物人必須書面說明理由。

        7、領取的置入物(晶體)等材料應妥善保管,毎次領用時要及時登記,未用材料應及時退回庫房并取消登記。

        8、領料時間:每周二為各科室領料日,每月27日至月底為盤存清帳時間,不予辦理領料事宜,特殊請領原因除外(晶體、臨時活動)。

        四、月末盤點

        1、每月末27號庫房管理員根據當月的庫房明細帳制作匯總表,匯總當月入庫、出庫物品的品種、數量,根據月初數計算出當月結存數,打印庫房匯總表一式兩份(庫房、財務各一份),由庫房管理員與財務人員一起對庫房存貨進行實地盤點。

        2、每月末庫房管理員對各科室及手術室二級庫進行實地盤庫清點(有財務人員參加)并制作盤存表,盤存表一式二份(庫房、財務各一份)。

        3、如有盤虧、盤盈,應填制盤虧、盤盈表,注明原因報請領導批準后,由財務部門做帳務處理。

        五、資產清查制度

        1、平時隨機抽查,一年總盤點,反應資產增減變化,據實反應盈虧。

        2、被服,工作服,護士鞋,凡個人使用的物品建個人臺帳管理。

        3、器械、固定資產各科室建立明細帳。

        4、科室之間資產的借、換、調變動必須辦理調拔手續,資產オ可離開原使用部門(調撥單一式四聯:財務、庫管、科室各一聯)

        5、定期對資產的使用情況進行跟蹤調查,對固定資產的需用量做到心中有數,合理配制各類固定資產,提高資產的利用率。

        六、報損制度

        1、對于醫療設備等固定資產報損,按集團相關流程報批。

        2、其它物資報損,需由其部門負責人填制報損申請,經相關部門鑒定并報院長簽字審批后交財務部門做帳務處理。

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